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網信中心項目支出績效監控報告

時間:2022-12-27 16:11:37 秀雯 報告 我要投稿
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網信中心項目支出績效監控報告(精選11篇)

  在人們素養不斷提高的今天,報告的適用范圍越來越廣泛,報告根據用途的不同也有著不同的類型。我們應當如何寫報告呢?以下是小編為大家整理的網信中心項目支出績效監控報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

網信中心項目支出績效監控報告(精選11篇)

  網信中心項目支出績效監控報告 篇1

  一、部門(單位)概況

  (一)依托賓陽縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質檢測中心,利用其技術與場地,并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質檢測儀器設備,使中心具有檢測《生活飲用水衛生標準》(GB5749-20xx)中42項常規指標和本地特有非常規指標的能力。開展全縣農村生活飲用水安全監測,在監測發現安全風險點,及時排查安全隱患,有效降低疾病發生,撰寫水質監測報告上報政府等,《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關于進一步加強農村飲水安全工程運行管護工作的指導意見》(水農〔20xx〕306號)和《南寧市人民政府關于農村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發生發生率。

  1.項目組織領導小組:負責指導、協調生活飲用水水質衛生監測及中小學視力篩查各項工作。

  組長:黃時勇

  副組長:羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘

  成員:李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀

  2.項目管理

  (1)技術指導小組:負責組織開展生活飲用水水質衛生監測及視力篩查項目的現場調查、采樣、檢驗等技術指導、培訓及質量控制。

  組長:羅宗賓

  成員:黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、何文峰、廖麗芬。

  (2)現場工作組:負責現場采樣、視力篩查及質量控制。

  一組:黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人

  二組:林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人

  數據錄入和質量控制:羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲

  (3)檢驗工作組:負責水質檢驗及質量控制,成員由檢驗科人員組成

  (二)項目總目標(中長期目標)預期總目標腸道傳染發生率控制在8.0/10萬,保障工程良性運行,達到美麗賓陽、清潔鄉村,為農村水污染綜合治理提供有力證據。

  (三)20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元,全部由縣財政支出。

  (四)20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。

  項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況,包括項目主要內容和涉及范圍。

  賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的技術能力和實驗場所。新增農村飲水安全工程水質42項常規指標和本地特有非常規指標后,需增加的人員與經費計算如下:

  (1)人員費用:

  賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心需增加人員6人,其中采樣人員2人,專業檢測人員2名,分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年,6名工作人員年工資約為21.6萬元。

  (2)交通費

  按平均取1次水樣往返70公里,每公里單價按1元計,全年取水樣包括定期檢測中的`全分析項目、抽檢及巡檢,共計1251次,估算賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年交通費用約為15.75萬元。

  (3)檢測藥劑費

  檢測藥劑和試劑費根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數為46251項,單項指標平均檢測費用按32元計,則賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。

  (4)儀器設備及檢測車維護費

  儀器設備設施、交通車輛等維護費按水質檢測中心儀器設備及設施投資(122.59萬元)的6%估算,賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年維護費約為7.35萬元。

  (5)辦公費等其他費用

  辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用,以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務管理等費用。經測算,賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心辦公費約為10萬元。

  3.項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。年初制定資金使用預算,年度結算等財務管理制度,做到合理合法使用。

  4.項目資金支出及撥付合規性情況,按任務撥付使用。

  (五)目前按預算及執行情況良好。

  二、部門(單位)整體支出績效實現情況

  (一)履職完成情況:到目前為止完成全年任務份(900份)的330份,完成36.67%,水樣品采集的水類型、數量、監測項目、采樣地點符合方案要求,及時發現安全隱患點,及時解決,有效降低水污染,數據及時上報。

  (二)履職效果情況:提出飲水安全風險評估與管理意見,城鄉居民公共衛生差距逐步縮小,居民健康水平逐步提高,美麗賓陽、清潔鄉村得到進一步改善。

  (三)社會滿意度及可持續性影響,農村水污染綜合治理,基本公共衛生水平逐步提高。

  三、績效運行監控目標及目標值

  績效目標是不存在調整,下半年加大力度進行完成總體目標。

  四、績效監控分析和監控結論

  (一)項目實施情況。

  一是資金按時按量到位,資金實際使用情況和執行率等有效進行;

  二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果良好和不存在的差異情況。

  (二)績效運行監控其有效健康合法運行。

  五、問題、糾偏措施和建議

  (一)存在問題

  1、農村單村或聯村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛計“三不管”狀態,都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理,無證上崗。無飲水污染應急處置措施,飲水工程的水質全部沒有經過有效的凈化處理和消毒,設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后,監管不到位,或者只有幾戶人使用,出現水源斷流,農民就自接其他水源,甚至有些工程從未供過水。

  2、隨著農村城鎮化的快速發展,生活污水污染農村飲用水源而造成的水質問題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性污染比較嚴重。

  (二)改進措施

  1、政府及相關部門要加強對農村飲水工程管理,及時制訂相關工作要求,對水源地不符合飲用水衛生標準的,要改選水源地,做好水源保護工作,以保證農村飲用水工程安全衛生。

  2、政府、水利、衛健、住建部門應加強飲用水衛生監督力度,保證各給水企業加強消毒設備和凈水設備的投入,及時進行消毒,并建立健全管理制度、操作規程和飲用水污染應急處置措施,以保證供水質量。

  3、增加水源水監測經費,開展水源水監測,從源頭上防止水污。

  網信中心項目支出績效監控報告 篇2

  一、項目基本情況

  隨著網絡媒體的迅猛發展,黨中央高度重視互聯網、發展互聯網、治理互聯網,網信工作的重要性不言而喻。20xx年我辦工作經費項目支出預算為62.2萬元,實際項目支出資金為62.2萬元,100%完成了項目支出預算,確保了當年網信工作有序開展,為維護我市清朗的網絡輿情環境貢獻了一份力量。

  二、績效評價工作情況

  (一)項目決策(20分)

  (1)項目目標4分

  我辦對專項資金的使用設立了明確的目標,且目標細化、量化到了具體的每一項工作,得4分。

  (2)決策過程8分

  1.決策依據4分:專項資金的使用符合相關規定,制定了20xx年度網信辦工作計劃,得4分。

  2.決策程序4分:項目資金的使用符合申報條件,批復及時,得4分。

  (3)資金分配8分

  1.分配辦法4分:專項資金使用項目及目的都十分明確,資金分配因素全面合理,得4分。

  2.分配結果方面4分:根據年初制定的預算計劃,各項工作的開展與資金的使用方面與年初計劃及資金分配辦法存在一定的出入,但總體上分配公平合理,得4分。

  (二)項目管理(25分)

  (1)資金到位5分

  1.到位率3分:20xx年度項目資金預算62.2萬,實際到位62.2萬元,資金到位率100,得3分。

  2.到位實效2分:資金到位及時,未影響網信辦工作的開展,得2分。

  (2)資金管理10分

  1.資金使用7分:資金依法依規給付,無截留擠兌挪用情況、無超標準開支情況,得7分。

  2.財務管理3分:制定了財務管理制度,堅持一支筆審批制度,費用支出需經手人、證明人、財務領導簽字后才能予以報銷,會計核算規范,得3分。

  (3)組織實施10分

  1.組織機構1分:成立了專項資金管理領導小組,分工明確,得1分。

  2.項目實施3分:根據項目實施方案,合理安排項目的實施,并在相應的時間內完成任務目標,得3分。

  3.管理制度6分:制定了相應的網信工作管理制度,管理制度合法合規完整,得6分。

  (三)項目績效(55分)

  (1)項目產出15分

  1.產出數量5分:20xx年全年完成了各項上級領導安排的采訪任務及縣域新聞采訪500余篇,并及時在省市紅網進行投稿轉發,同時圓滿完成省市下達的'網評工作,完成率100%。得5分。

  2.產出質量4分:新聞發稿及網評工作都得到了領導肯定及省市嘉獎,得4分。

  3.產出實效3分:各項新聞采訪及網評工作在規定的時間內完成,得3分。

  4.產出成本3分:20xx年專項經費預算資金62.2萬元,到位62.2萬元,實際支出專項經費62.2萬元,得3分。

  (2)項目效果40分

  1.經濟效益8分:新聞稿件在祁陽新聞網及時發布,讓受眾及時有效的了解我縣大小事,且全年輿情平穩可控,維護了我縣良好網絡形象,得8分。

  2.社會效益8分:新聞采訪讓百姓對政府工作了解更全面,網信工作開展保障全市社會網絡輿情安全穩定,維穩工作扎實有效,得8分。

  3.環境效益8分:該項目未對環境產生消極影響,得8分。

  4.可持續影響8分:通過項目的實施,維護社會和諧穩定,保持我縣網絡輿情總體平穩、持續轉好的發展態勢,得8分。

  5.服務對象滿意度8分:各大新聞受眾及網評員評價滿意率95%以上,得8分。

  三、項目績效情況

  投入:確保我市新聞采訪及網信網評工作有序開展。

  產出:全年共發表各類新聞稿件500+,轉載量20xx+,評論1000+,產生了良好的社會宣傳效應。20xx年網絡輿情環境清朗,突發輿情事件可控并及時解決,社會輿情積極向上。

  效益:一系列重大活動期間的網信輿情維穩工作,圓滿完成,樹立祁陽市良好社會形象,為永州市乃至湖南省輿情維穩工作作出了積極貢獻。

  四、存在的問題

  目前網絡新媒體發展迅猛,各項自媒體平臺層出不窮,信息雜駁,極易參生不良信息進而發展成社會輿情,導致網信工作開展壓力增大,且由于我辦工作人員力量有限,面對突發網絡輿情環境在迅速解決的同時,所產生的一系列費用難以承擔。

  五、有關建議

  鑒于我市網絡輿情維穩工作的重要性,希望市財政繼續對我辦的工作給予大力支持,在保持原有工作經費預算的基礎上,結合實際逐年予以適當增加。

  網信中心項目支出績效監控報告 篇3

  為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)文件要求,推進全過程績效管理,強化支出責任意識,全面動態監控財政支出和預算績效目標實現情況,提高財政資金使用效益和管理水平,根據《長沙市本級預算支出績效運行監控管理辦法》(長財績〔20xx〕2號)《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知》(長財績〔20xx〕5號),我局認真組織開展了20xx年度市直預算部門預算績效監控工作,現將監控情況報告如下:

  一、項目支出基本情況

  (一)單位基本情況

  我局是市政府工作部門,為正處級,對外加掛長沙市國防科技工業辦公室牌子。主要職能職責有:負責全市工業經濟日常運行調節和市場開拓工作;制定并組織實施工業經濟運行調控目標、政策和措施;負責全市工業和信息化領域技術創新、技術進步、企業創新體系建設和品牌建設工作;負責推進人工智能、生物醫藥、新材料、航空航天、數字產業等高技術產業及戰略性新興產業發展;承擔全市工業園區的統一協調管理職責;負責研究工業園區產業定位工作;負責協調工業園區項目建設、監測分析運行態勢以及相關經濟技術指標完成情況的考核工作;負責小微企業創業相關服務工作;負責工業和信息化領域能源節約、資源綜合利用和自愿性清潔生產促進工作等。

  (二)項目概況

  1.項目主要內容

  (1)戰略性新興產業專項

  智能制造專項、政策兌現補貼專項、培育工程機械先進制造業集群、人工智能產業發展專項、軟件和信息技術服務業獎補資金、中電軟件園三期項目扶持資金、中小企業發展專項、網絡安全產業發展專項、新一代半導體及集成電路產業發展專項、北斗應用專項等。

  (2)生物醫藥產業專項:每年設立生物醫藥產業扶持資金,用于支持長沙生物醫藥產業高質量發展。

  (3)節能與資源綜合利用專項:節能與資源綜合利用專項包含自愿性清潔生產審核補助專項和重點行業低揮發性有機物含量原輔材料替代應用項目。

  2.項目立項依據

  (1)戰略性新興產業專項

  (2)生物醫藥產業專項

  《長沙市人民政府辦公廳關于印發〈長沙市推動先進制造業高質量發展若干政策〉的.通知》(長政辦發〔20xx〕10號)、《關于加快推進生物醫藥產業高質量發展的若干政策》(長政辦發〔20xx〕46號)等。

  (3)節能與資源綜合利用專項

  《長沙市人民政府辦公廳關于印發〈長沙市推動先進制造業高質量發展若干政策〉的通知》(長政辦發〔20xx〕10號)、《長沙市重點行業低揮發有機物含量原輔材料代替應用項目的若干支持政策》(長工信節資發〔20xx〕56號)等。

  二、績效運行監控工作開展情況

  我局將財政資金全部納入績效運行監控范圍,涉及資金65,487.71億元,全部納入績效監控管理,覆蓋率達到100%。績效監控主要從有效性、及時性和合規性等方面開展。有效性監控重點關注項目執行是否與績效目標一致、執行效果能否達到預期等。及時性監控重點關注上年結轉資金較多、當年新增預算,以及預算執行環境發生重大變化等情況。合規性監控重點關注相關預算管理制度落實情況和項目預算資金使用過程中的無預算開支、超預算開支、擠占挪用預算資金、超標準配置資產等情況。

  圍繞1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預算執行情況等方面開展績效監控分析,在“預算績效管理信息電子系統”內填寫項目支出績效運行監控信息,并對預算執行率偏低、績效目標完成情況不理想等問題進行必要的原因說明。督促完成全部預算項目的績效運行監控工作,并進行匯總分析,強化結果應用。結合項目的具體情況,對預算執行率低和預算執行情況與績效目標嚴重不符的及時反饋至處室及時進行整改。監控結果和整改結果作為改進管理、完善政策、預算掛鉤的重要參考和依據。

  三、績效運行監控情況

  (一)項目支出預算執行情況

  20xx年年初項目支出年初預算65,487.71萬元,截至20xx年6月30日實際執行2,938.54萬元,預算執行率4.49%。

  (二)項目支出績效目標完成情況

  20xx年我局年初申報項目支出50個,其中公共項目48個。20xx年國家制造業單項冠軍獎勵、轉貸降費補貼、公共服務平臺業務補貼、破零倍增標桿企業獎勵4個項目,申報了績效目標,因年初無預算安排,故未納入本次績效運行監控范圍。按照相關政策(或實施細則),我局項目分為公開申報類、一事一議類、政府采購類三種。我局對公開申報類項目嚴格按照“公開申報、部門審核、專家評審、結果公示、集中支付、績效評價”的程序進行管理(具體要求按照每個項目的申報指南執行)。一事一議類項目是根據相關省、市會議紀要、批文等對特定企業、項目、活動等進行專項補助和其他資助,我局按照申請、審核提交方案材料、黨組會議集中審議、呈報市政府審批后撥付。政府采購類主要是為開展工業發展類項目資金申報和組織管理而產生的費用,我局按照政府采購規定和限額要求,以及內控管理制度和流程進行管理。截至20xx年6月30日,各項目按相關進度進行,個別項目進度偏緩,詳細見本報告四、存在問題及其原因。

  四、存在問題及其原因

  (一)預算總體執行緩慢

  因我局項目絕大部分屬于政策事后獎補類,只能上半年申報,年中評審,下半年撥付,因此上半年預算執行緩慢,資金集中于下半年支付。

  (二)小部分項目進度較為緩慢

  因個別項目資金缺口大暫緩申報,導致項目未完成;上級配套資金未到位;上級相關項目驗收未完成;因政策條件個別專項獎補資金申報企業不足;疫情反復影響導致省外培訓學習項目開展延遲等因素制約,導致小部分項目進度緩慢。

  五、有關建議及工作措施

  (一)建議

  加強與園區、區縣市工作溝通配合,加快基層審核和申報;加強與省、國家工信部函接,請求加快撥付相關款項,促進本市及時配套撥付企業資金,促進培育工程機械工作的開展;局處室加快調研進度,摸清情況后組織專家審核,盡快將符合條件的企業進行公示,按政策把資金撥付到位。

  (二)工作措施

  強化預算績效管理,規范預算編制與執行,采取有效措施推進項目進度;重視項目資金績效管理,提高財政資金使用效益;強化對項目績效管理,健全支出績效評價及反饋糾偏機制,及時開展績效評價工作,公開績效自評報告,及時修訂完善專項資金管理辦法;嚴格按照批復的預算金額和用途安排各項支出。建立預算執行分析機制,定期通報各科室預算執行情況,提高預算執行的效率。

  網信中心項目支出績效監控報告 篇4

  一、項目基本情況

  (一)項目基本情況簡介。20xx年項目支出預算數為36萬元,包括:輿情管控和處置工作經費20萬元、網絡安全等級測評、應急演練及互聯網信息化建設規劃、編制工作經費8萬元、網宣、網評隊伍建設及網絡宣傳工作經費8萬元。

  (二)績效目標設定及指標完成情況。20xx年,網信辦在縣委、縣政府的正確領導和市委網信辦的大力支持下,從維護網絡意識形態安全、壯大主流思想輿論、切實加強陣地管理、筑牢網絡安全屏障等方面著力防范化解網絡風險,較好地完成了縣委、縣政府交辦的年度工作任務,確保我縣重大負面輿情零發生、重大網絡安全事故零發生目標實現。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的'。通過開展績效評價工作,了解項目支出資金使用情況和管理情況、項目組織和實施情況,檢驗項目投入是否達到預期目標,總結經驗,分析問題,進一步規范和加強專項資金管理,切實提高財政資金使用效益。

  (二)項目資金實際使用等情況分析。輿情管控和處置工作經費20萬元、網絡安全等級測評、應急演練及互聯網信息化建設規劃、編制工作經費8萬元、網宣、網評隊伍建設及網絡宣傳工作經費8萬元,全部用于各項工作的開展。

  (三)項目組織情況分析。本次績效評價項目3個,占部門項目總數的100%,涉及金額36萬元。采取成立本部門績效自評工作組的形式,本著客觀、公正、公開的原則開展自評工作,所有項目的績效自評均設計了合理、明晰、可考核的、關鍵性產出指標和效果指標。自評結果真實可靠。

  三、項目績效情況

  20xx年,縣委網信辦堅立足實際,真抓實干,著力發揮網信工作職能,努力營造了良好的網絡氛圍。

  部門總體項目產出、效果績效指標完成良好,從維護網絡意識形態安全、壯大主流思想輿論、切實加強陣地管理、筑牢網絡安全屏障等方面著力防范化解網絡風險,較好地完成了年度工作任務,確保我縣重大負面輿情零發生、重大網絡安全事故零發生目標實現。

  提升網絡宣傳影響力,積極轉載、推送上級文章。加強網上輿論引導,發展健康向上網絡文化,組織網上正面宣傳,營造良好網絡輿論氛圍,形成良好的網絡生態環境。

  創新宣傳形式,扎實開展網絡安全宣傳周活動。筑牢網絡安全屏障,積極督查督辦,組織開展網絡安全專項“回頭看”,逐一整改落實,確保網絡系統安全運行。組織網絡安全培訓、開展網絡安全檢查,全力筑牢全縣網絡安全防護根基。

  四、存在的問題

  制度管理有待加強,與項目精細化管理要求存在差距。單位內部雖制定了相關的財務管理制度,但比較粗泛,實用性、操作性還不強,且內部缺乏一定的監督制約機制。

  五、其他需要說明的問題

  加強對專項資金的管理,規范賬務處理,提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定,結合實際情況,科學設置支出科目,規范財務核算,完整反映相關信息。

  網信中心項目支出績效監控報告 篇5

  一、單位基本情況

  (一)機構設置情況:

  市委網信辦為市委網信委的辦事機構,作為市委工作機關,對外加掛市互聯網信息辦公室牌子,承擔市委網信委日常事務工作。網信辦為正科級行政單位,內設綜合股、網絡宣傳評論股、網絡安全與執法股。

  (二)人員情況:

  網信辦共有6個行政編制,主任1名,副主任2名,正股級職數3名,20xx年底有機關干部6名。其中游立斌主任5月調出,鄔海軍主任8月調入。

  (三)主要工作職責:

  網信辦的工作職責為貫徹落實黨中央關于網絡安全和信息化工作的方針政策和決策部署以及省委、益陽市委、沅江市委的`部署要求,堅持和加強黨對網絡安全和信息化工作的集中統一領導。承擔互聯網新聞宣傳與管理、網絡輿情管理與應急處置,信息化推進、網絡與信息安全協調職責。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  20xx年收入總額107.41萬元,支出總額107.41萬元,期末結轉結余0萬元。

  (一)基本收入、支出的管理和使用情況

  收入分析:

  20xx年全年總收入107.41萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入107.41萬元。

  支出分析:

  20xx年財政總支出107.41萬元,其中:一般公共服務支出107.41萬元;住房保障支出3.962萬元。

  (二)專項支出的管理和使用情況

  專項支出54萬元,主要用于以下方面:全市網絡輿情處置經費9萬元,占16.67%;全市網絡安全管理與執法經費8萬元,占14.82%;網絡新媒體推廣合作專項經費5萬元,占9.26%;網評員培訓經費5萬元,占9.26%;全市網絡宣傳網絡輿情引導專項經費6萬元,占11.11%;網絡輿情監測管理平臺維護項目支出6萬元,占11.11%;全市網絡內容管理項目支出15萬元,占27.78%。

  專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。專項資金實行報賬制,資金撥付一律轉賬結算,杜絕現金支付。資金的撥付本著專款專用的原則,嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容,不準擅自調項、擴項、縮項,更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣押;資金撥付動向,按不同專項資金的要求執行,不準任意改變;特殊情況,必須請示。嚴格專項資金初審、審核、審核制度,不準缺項和越程序辦理手續,各類專項資金審批程序,以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。對專項資金要定期或不定期進行督查,確保項目資金專款專用,要全程參與項目驗收和采購項目交接。

  三、單位專項組織實施情況

  (一)專項組織情況方面。我辦加強專項項目組織管理,嚴格落實財務管理制度。

  (二)專項管理情況方面。一是嚴格執行項目預、結算審核制度。二是嚴格按照既定的項目實施方案,及時完善項目管理制度,認真開展財務決算工作,充分發揮資金的使用效益。

  四、存在的問題

  財政收入規模單一,收入結構不合理,網絡安全和信息工作發展所需財政支出壓力大,收支矛盾還比較突出,財政管理還不很規范,財經紀律還有待進一步加強。財務工作人員更換頻繁且無專業財務人員,項目管理能力有限,專業水平較低,專業技術知識有待提高,管理經驗不足。資金使用效益有待進一步提高,績效目標設立不夠明確、細化和量化,實際工作完成效益不高。上級主管部門指導作用發揮不夠,各工作部門之間,缺乏有效溝通與配合,統一組織協調工作有待加強。

  五、改進措施及有關建議

  1、加強預算管理,確保收支按預算執行,加強專項資金清理整合。

  2、充分發揮財政職能,支持網絡信息經濟發展。積極推行政務財務公開,不斷改進服務方式,加強網絡信息建設。

  3、全面實施績效管理。推進績效管理與預算管理緊密結合,實行預算編制、執行、監督全過程的績效管理工作機制;強化預算支出主體責任,著力提升績效目標質量;切實強化結果應用,將績效目標審核結果作為年度安排預算的重要依據,切實提高財政資金使用績效。

  4、加強財政監督,提高財政資金使用效益。規范單位財務管理和資金使用,規范會計核算,確保專款專用,主要對重點項目建設資金等各類資金追蹤管理與監管力度,規范了財政資金使用途徑。

  5、提高自身素質,加強隊伍建設。以法律法規、機關管理制度為準則,切實轉變干部工作作風,加強政治業務學習,細化政務財務公開,建立健全各項內部管理制度。認真參與上級部門組織的業務培訓,進一步規范會計基礎工作,提高了財政管理水平。

  網信中心項目支出績效監控報告 篇6

  根據《邵陽市北塔區財政局關于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》(邵北財績〔20xx〕3號)文件精神,我辦對20xx年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分,基本支出的評價重點是厲行節約保運轉,降低行政運行成本;項目支出的評價重點是規范管理促發展,專款專用,提高資金使用效益。現將績效評價情況及評價結果報告如下:

  一、部門概況

  (一)基本情況

  中共邵陽市北塔區委網絡安全和信息化委員會辦公室(以下簡稱區委網信辦)是區委工作部門,為正科級,由區委統一領導和管理。

  1、主要職能

  1.負責處理委員會日常事務工作,協調督促有關方面落實委員會的決定事項、工作部署和要求;組織開展對涉及全區領域的網絡安全和信息化重大問題研究,向委員會提出工作建議;組織實施網絡意識形態工作責任制、網絡安全工作責任制考核。

  2.組織研究起草全區網絡安全和信息化發展戰略、宏觀規劃和重大政策;協調推進全區網絡安全和信息化法制、標準建設,根據職責權限擬定網絡安全和信息化領域有關標準并監督實施;依法完善與信息化有關的統計調查制度。

  3.統籌協調全區網絡安全保障體系和可信體系建設,牽頭協調有關部門制定相關行業網絡安全規劃及保障評價指標體系,協調信息安全保護工作;指導推進黨政部門、重點行業網絡安全保障和信息化工作,協調推動網絡安全和信息化核心技術、關鍵設備等重大科技攻關,統籌推進網絡安全和信息化軍民融合深度發展;推進網絡強區有關工程建設,協同有關部門共同推進電子政務建設,協調推動公共服務和社會治理信息化,協調促進智慧城市建設;指導網絡安全信息共享和通報。

  4.督促落實全區網絡安全和信息化有關重大事項;負責協調處理網絡安全和信息化重大突發事件與有關應急處置工作。

  5.負責全區互聯網信息內容管理,統籌協調組織互聯網宣傳管理和輿論引導工作,維護互聯網意識形態安全;貫徹落實黨和國家互聯網新聞信息傳播方針政策;負責互聯網信息內容監督管理執法,組織開展網絡輿論生態治理,處理和封堵網上有害信息,依照相關法律和規定查處有關違法違規行為和網站。

  6.負責指導協調全區網絡輿情信息工作,組織開展網絡輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解和掌握網絡輿情動態;依法規范互聯網輿情服務市場。

  7.推動全區網絡陣地建設,負責重點新聞網站規劃建設,指導協調網絡游戲、網絡視聽、網絡出版等相關業務,推動移動互聯網發展,會同有關部門推動傳統媒體與新興媒體融合發展;負責網站轉載新聞稿源的管理。

  8.推動全區網絡社會工作和網絡文化、網絡文明建設;發展、聯系、服務互聯網相關社會組織,指導互聯網行業自律,負責指導全區互聯網行業黨建工作。

  9.貫徹落實互聯網信息服務資本準入和信息網絡行為安全審查的有關政策;依法負責全區網絡新聞業務向社會公眾提供互聯網新聞信息服務的許可及日常監管;指導有關部門督促電信運營企業、接入服務企業、域名注冊管理和服務機構等做好域名注冊、互聯網地址(IP地址)分配、網站登記備案、接入以及網絡行為為主體身體信息核對等基礎管理工作;指導推進全區新技術新應用安全評估工作。負責統籌推進網絡安全審查工作,組織實施關鍵信息基礎設施網絡安全的抽查監測和應急演練。

  10.協調擬定扶持信息網絡行業自主創新和發展的政策體系,開展互聯網經濟和發展態勢研究,協調協動建立健全信息網絡行業投融資支持服務體系、技術創新服務體系,統籌協調全區重要信息資源的開發利用與共享。

  11.協同有關部門指導區內機構開展金融信息服務業務;配合有關部門負責對金融信息服務等業務進行監管;協調建立網絡金融信息發布、傳播監管制度及工作機制。

  12.組織擬訂全區網絡安全和信息化干部人才隊伍發展規劃,開展網絡安全和信息化干部教育培訓和人才隊伍建設,規劃指導互聯網新聞信息服務從業人員教育培訓和考評工作,開展網絡媒體素養教育。

  13.指導、協調全區網絡安全和信息化領域的對外交流和合作。

  14.指導、檢查、推動各鄉鎮街道和有關部門網絡安全和信息化。

  15.完成區委、區政府和區委網絡安全和信息化委員會交辦的其他事項。

  主要工作

  1.深入開展黨的群眾路線教育實踐活動,深入基層,通過“三聯二訪一幫”等綜治活動,積極聽取群眾心聲向有關部門反映,并及時向聯系戶反饋處理情況。

  2.協調處理網絡安全和信息化重大突發事件與有關應急處置工作。統籌協調組織互聯網宣傳管理和輿論引導工作,維護互聯網意識形態安全;貫徹落實黨和國家互聯網新聞信息傳播方針政策;負責互聯網信息內容監督管理執法,組織開展網絡輿論生態治理,處理和封堵網上有害信息,依照相關法律和規定查處有關違法違規行為和網站。

  3.負責指導協調全區網絡輿情信息工作,組織開展網絡輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解和掌握網絡輿情動態;依法規范互聯網輿情服務市場。負責指導全區互聯網行業黨建工作。

  4.完成區委、區政府安排的其他工作。

  2、機構情況

  北塔區委網信辦單位內設機構包括:包含網信辦機關,二級機構北塔區互聯網信息服務中心。

  3、人員情況

  中共邵陽市北塔區委網絡安全和信息化委員會辦公室編制人數8人,實際人數6人,其中在職人數6人,離退休0人,遺屬補助人數0人,小車編制數0臺,無房屋。

  (二)20xx年重點工作

  20xx年網信辦的重點工作有以下幾點:1、網絡綜合治理;2、網絡安全;3、網宣網評;4、網絡輿情監控及處置;5、疫情防控;6、精準扶貧7、平安創建。

  (三)整體支出情況

  1、整體收支決算情況

  20xx年決算收入98.2萬元,其中年初結轉和結余6.69萬元,財政撥款91.51萬元,其他收入0萬元;決算支出98.2萬元,年末結轉和結余累計0萬元。

  2、支出決算

  20xx年度決算支出98.2萬元,其中基本支出98.2萬元,占總支出的100%;項目支出0萬元,占總支出的0%。

  二、整體支出管理及使用情況

  (一)基本支出

  20xx年,我辦基本支出98.2萬元,其中包括年初預算項目資金共計40萬(分別為紅網建設經費6萬;網絡安全監測和攻防應急演練經費7萬;網信工作經費2萬;輿情監控系統租賃及服務經費20萬;重大突發敏感輿情引導經費5萬;主要用于保障人員的工資和福利支出、正常辦公所需的商品和服務支出及對個人和家庭的補助支出。按支出經濟分類:其中工資福利支出45.77萬元,占基本支出的46.61%;商品服務支出46.94萬元,占基本支出的47.8%;對個人家庭補助支出5.49萬元,占基本支出的5.59%;資本性支出0萬元,占基本支出的0%。)

  (二)項目支出

  20xx年,我辦項目支出0萬元。

  (三)項目資金結轉和結余情況

  20xx年項目資金結轉和結余0萬元。

  (四)“三公”經費決算說明

  公務接待費嚴格按照《北塔區公務接待管理實施細則》執行,厲行節約,招待費實行先申報后招待,接待經費憑據報銷,報銷憑證包括財務票據(發票)、公務卡結算單、派出單位公務接待函、接待清單、接待審批單,接待清單與派出單位公務接待公函一致,一起作為財務報銷憑證。

  20xx年我辦“三公”經費決算支出數0.13萬元。其中:因公出國(境)費0萬元、公務接待費0.13萬元(同比20xx年0萬元增加0.13萬元,主要原因是20xx年我們單位新成立,無公務接待費)、公務用車運行維護費0萬元

  (五)基本支出的公用經費情況

  20xx年我辦決算支出日常公用經費46.94萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費、用于其他商品和服務支出等支出。

  (六)部門整體支出的管理情況

  根據《會計法》、《預算法》、《政府會計準則》等法律和財政部、省財政廳有關財務規章制度,我辦嚴格執行經費審批制度、財務會審制度和報銷程序,加強了經費支出的監督管理,實現了資金申請、審批、撥付、監督等全流程制度化管理。

  資產管理情況

  我辦建立健全了完整有效的資產管理制度,資產管理實行賬物分離,確定專人負責。財務部門負責管賬,相關股室負責管物。固定資產的購置須書面報告辦領導,經辦領導審批后,辦理政府采購手續,辦公室憑政府采購批復實行詢價或定點采購,股室領用時需在固定資產管理卡片上簽字建檔。資產管理負責人建立實物資產的購、存、領臺賬。20xx年我辦資產管理和使用狀況良好。

  三、整體支出績效情況

  (一)預算配置

  20xx年,我辦在職人員編制數為8人,年末實際在職人數為6人,財政在職人員控制率為75%。年初預算收入80.6萬元,年末決算收入98.2萬元;年末決算支出98.2萬元,項目資金結轉結余0萬元。

  (二)預算執行

  一是建立預算執行責任制。將年度預算收入責任及預算支出額度逐一分解落實到股室,形成領導重視、銜接緊密、齊抓共管的體制機制,建立預算指標額度臺賬,將預算執行情況作為年度目標考核的內容。二是建立預算執行信息化管理制度。在政務公開網公布部門財政預算批復及執行情況,及時公布“三公經費”支出情況,接受監督。三是建立健全項目資金管理制度。對于財政性專項資金,在區財政局的督導下,嚴格按專項資金項目實施方案執行,督促項目承擔單位加快項目實施進度,及時辦理報賬、驗收、結算等相關手續,做到不集中使用、不濫用資金,最大限度提高專項資金利用效率。

  (三)預算管理

  為規范機關財務管理,建立健全財務管理制度,我辦根據《會計法》、《預算法》、《政府會計準則》等法律和財政部、省財政廳有關財務規章制度等一系列合法合規、較為完整的、具有很強的.可操作性財務管理制度。堅持經費預算科學化、精細化,執行控制規范化、責任化,監督檢查常態化、同步化。

  資金的支付符合國家財經法規和財務管理制度規定,以及有關專項資金管理辦法的規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;支出符合部門預算批復的用途;資金使用沒有截留、挪用、虛列支出、隨意借用等情況;重大財務事項經由集體研究決策;專項資金做到專款專用;原始憑證的取得真實有效。部門預決算信息按規定內容,在規定的時限內予以公開。基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

  (四)提升支出績效

  20xx年,我辦全面落實區委、區政府的各項工作部署,牢固樹立發展意識,大力弘揚實干精神,扎實推進各項工作,各項工作任務全面完成,財務管理規范,單位行政運行穩定有序。

  (五)評價結論

  結合我辦財政資金的使用情況,認真組織開展整體支出績效自評,自評等級“良好”。

  四、存在的問題

  1、績效評價工作機制有待進一步完善,由于在平時工作中未加強對績效監控工作的重視,績效監控工作容易滯后,未形成對績效目標進行監控的習慣。

  2、在編制部門年度預算時,雖然根據本單位職能職責和年度工作計劃編制,但在20xx年部門預算執行過程中,仍然存在一些問題,如年初預算編制不合理或部分經費計劃比較緊張,往往需要在年度中間進行預算追加和調整。

  五、措施和建議

  (一)進一步加強項目資金管理

  項目實施提前做好方案,按時間節點落實好項目實施進度,爭取項目早實施、早完成、早驗收,確保項目資金年內支付到位。項目資金的使用要事前計劃、事中控制、事后總結、合理使用,充分體現項目資金投向的目標和效益。

  (二)進一步提高績效管理水平

  加強預算執行的準確性,開展好支出績效管理工作,運用好績效評價結果,不斷提升績效管理水平。

  網信中心項目支出績效監控報告 篇7

  一、項目概況

  (一)立項情況

  1.根據市政府《關于公布xx年度市重點項目名單的通知》(明政〔xx〕1號)要求,本委下達了《關于印發xx年度市重點項目分級分類管理名單和工作目標及責任單位的通知》(明發改重點〔xx〕36號),立足我市工作實際,創新推進方式,強化項目帶動,不斷加大重點建設推進力度,深入開展項目推進工作;精心組織、狠抓落實,確保我市今年470個市重點項目在建設進度、質量、安全運行平穩等方面保持良好的發展態勢,著力確保重點建設項目進度、質量和效益的有機統一。

  2.根據省發改委、重點辦下達《福建省xx年度省重點項目分級分類管理名單和工作目標》(閩發改〔xx〕26號)要求,積極支持省重點項目建設,主動做好跟蹤服務,強化保障,破除障礙,及時協調解決省重點項目建設推進過程中存在的問題和困難,優先安排、重點保障省重點項目建設所需的要素指標,合理推進省重點項目實施,確保我市今年183個省重點項目全面完成年度目標任務。

  3.為落實福建省人民政府《關于進一步建立健全項目常態化管理工作機制的意見》(閩政〔xx〕14號)要求,加快形成“謀劃一批、簽約一批、開工一批、投產一批、增資一批”的'滾動發展態勢,結合我市實際制訂了《關于進一步建立健全三明市項目常態化管理工作機制實施方案》(明政〔xx〕14號),立足我市工作實際,創新推進方式,深入開展項目策劃開發工作、跟蹤推進、協調服務;精心組織、狠抓落實,確保我市“五個一批”項目在建設進度、質量、安全運行平穩等方面保持良好的發展態勢,著力確保項目建設進度、質量和效益的有機統一。

  4.根據6.18省、市組委會工作安排,圍繞實施創新驅動發展戰略和推動產業轉型升級,加強與央企、國內外科研院校合作和項目對接,建立一批行業(產業)共性技術支撐平臺,促進科研單位的項目、技術、人才落戶我市,實現我市相關重點產業共性與關鍵技術的突破。

  5.根據市委、市政府工作安排,深化央企對接,繼續加強與中航工業集團、中化集團、中石化、中國國旅等央企對接。

  (二)資金安排情況

  項目前期工作經費起止時間 xx年1月至xx年12月。項目資金申請總金額1500萬元。主要包括以下費用:

  1.市重點項目跟蹤管理和協調、項目督查和日常工作經費等費用

  2.列入省重點項目跟蹤管理和協調、項目督查、設備添置及項目月度協調會經費和日常工作經費

  3.“五個一批”項目跟蹤管理和協調、項目督查、設備添置及項目月度協調會經費和日常工作經費

  4.6.18項目成果交易會展館設計、裝修、布置及項目成果對接、會務等費用

  5.央企對接前期考察、調研、對接活動經費

  (三)主要績效目標

  1.確保全面完成市委、市政府下達的年度工作目標任務。

  2.確保全面完成省發改委、重點辦下達的年度工作目標任務。

  3.確保全面完成6.18省、市組委會下達的年度工作目標任務。

  二、評價過程及績效分析

  評價指標有三項,分別是投入、產出、效益。設定xx年投入、產出、效益三項評價指標的績效內容,通過xx年底實際完成情況與xx年三項指標完成情況進行縱向比較。

  三、存在問題

  財政資金總體偏少,與重點項目建設管理所需經費相差較大。

  四、有關建議

  1.統籌安排省、市重點項目的扶持、新業態培育等專項資金使用計劃。

  2.統籌安排重點項目考核資金。

  網信中心項目支出績效監控報告 篇8

  一、專項資金基本情況

  (一)專項資金概況

  永興縣農村公益電影放映工程為省市縣為民辦實事工程項目。項目費用中央配套資金34.20萬元,省級配套資金13.68萬元,縣級配套資金20.52萬元。

  (二)專項資金預期目標完成程度

  1、項目績效總目標

  項目實施能有效地解決農民朋友看電影難的問題,并成為黨和政府與農民群眾聯系溝通的橋梁,為全縣新農村建設和農村精神文明建設作出了積極的貢獻。

  2、項目年度階段性目標

  依據省市核準的任務,20xx年我縣農村公益電影放映任務為3420場。

  (三)專項資金使用管理情況

  1、項目資金到位情況分析

  項目到位資金共68.4萬元,其中中央配套資金34.2萬元,省級配套資金13.68萬元;縣級配套資金20.52萬元。20xx年12月已全部到位。

  2、項目資金使用情況分析

  20xx年支付農村電影放映工作經費68.4萬元。

  3、項目資金管理情況分析

  嚴格按照縣財政局項目資金暨管理的相關要求進行財務管理,工程建設專項資金由我臺建立專賬,實行專款專用。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  20xx年度農村公益電影放映專項資金績效評價,是對我縣農村公益電影放映項目既定目標實現程度完成結果、投入產出效益、資金投入與使用情況等進行綜合性考核與評價的工作。

  項目時間為12個月,計劃完成時間20xx年1月1日-12月31日。目前已全部完成3420場的`放映任務。

  (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法

  1、績效評價原則。設項目財政支出績效評價遵循以下原則:一是與管理相結合的原則,二是整體性原則,三是前瞻性原則,四是綜合性原則,五是定量與定性相結合的原則,六是簡便、合理的原則。

  2、評價指標體系:見附表。公平、公正為原則,采取發放調查表、實地調查、專家評價等形式,

  3、評價方法:績效評價工作以公開實現定性分析與定量分析、自我評價與專家評價相結合的評價辦法,在總結分析的基礎上形成評價報告。

  三、專項資金主要績效

  1、項目組織情況分析

  組建了項目辦公室,對項目籌備及施工實行全程監管。

  2、項目實施及管理情況分析

  一是嚴把農村電影放映影片質量關。二是派電影放映技術員全面進行技術指導和跟蹤服務。三是嚴格編制完成項目預算、及時報財政審核審批。

  3、項目經濟性分析

  (1)成本控制情況

  以項目實施過程控制為重點全面控制的原則。

  (2)項目成本節約情況

  各項目實施單位制定了降低成本或節約成本的措施,建立財務收支賬目,可以定期觀察到計劃支出與實際支出偏差情況,便于進行成本控制。同時,加強風險管理,加強實施現場管理以節約項目成本、保證項目實施質量。

  4、項目的效率性分析

  (1)項目實施進度。

  依據省市核準的任務,20xx年我縣已完成4092場次的放映工作任務。

  (2)項目完成質量

  經檢查驗收,群眾滿意。

  5、項目的效益性分析

  (1)項目預期目標完成程度

  項目建設達到了預期建設目標。

  (2)項目實施對經營和社會的影響

  促進我縣社會主義新農村建設、豐富廣大城鄉群眾精神文化生活,完善公共文化服務體系,構建和諧永興起到了積極的推動作用,其成效得到了廣大城鄉群眾的一致好評和稱贊。

  根據縣財政局文件要求,我們認真組織了項目資金績效自評工作,填寫了相關表格。項目自評98分。

  四、存在的問題

  隨著社會日益發展,物價薪酬上漲,電影放映員一直在提要求增加放映費,請求財政給予支持。

  五、有關建議

  無

  六、其他需要說明的問題

  無

  網信中心項目支出績效監控報告 篇9

  為了規范和加強資金管理,提高專項資金使用績效和管理水平,按照南昌市財政局《關于開展xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)要求,我局組織開展了xx年度財政專項資金績效評價工作。現將評價情況報告如下:

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1、立項背景

  本項目主要依據《南昌市公路管理局關于下達xx年公路建、管、養經費支出計劃的通知》(洪路計字〔xx〕1號)文件精神設立,由市公路局下達實施,項目資金主要用于xx年的公路建、管、養工作的開展。

  2、立項目的

  為有效保障公路路產,保障和延長公路使用壽命,提升通行質量,為群眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環境,促進公路事業可持續發展。

  3、項目內容、執行標準和實施期限

  項目建設主要用于公路和橋梁的建、管、養工作,保證公路的暢、安、舒、美、潔,實施期限為xx年1月1日至xx年12月31日。

  4、資金使用情況

  xx年度財政部門預算安排資金8349萬元,市財政局于xx年度全部下達,項目經費已全部支出。

  5、項目組織管理情況

  公路和橋梁的建、管、養工作是我局工作的主業,是我局的日常性工作,根據年度工作安排,進行項目申報和組織實施工作,加強對項目的實施前、實施中、實施后的監督管理。

  (二)項目績效目標

  1、項目績效總目標。深入貫徹落實《關于全面實施預算績效管理的意見》文件精神,強化預算支出責任,提高財政資金支出績效,全面踐行“花錢必問效,無效必問責”的理念。

  2、項目年度績效目標。及時制定建設方案,在年度內完成29條國省道公路共987.456公里的日常養護和213座共18273.24延米的橋梁養護。

  3、項目預期目標完成情況。年度內已完成29條公路共987.456公里的.公路日常養護、完成213座共18273.24延米的橋梁養護,促進公路事業可持續發展。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的、原則和依據、評價指標體系、評價方法

  財政支出績效評價是政府績效管理的重要組成部分,是提高政府效能、堅持厲行節約的重要舉措。本次績效評價的目的是提高支出的責任和效率,形成“花錢必問效、無效必問責”的管理理念,評價結果和整改落實情況將作為來年預算資金分配的依據。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性和定量相結合、客觀公正的原則,依據資金使用的方向和對象,圍繞績效目標,從項目的申請、管理、產出、效益等方面科學設定評價指標體系,采用公眾評判、結果比較和加權重分等方式進行評價。

  (二)績效評價工作過程

  為了做好績效評價工作,規范和加強專項資金管理,切實提高專項資金的使用績效和管理水平,市公路局成立了績效評價管理工作領導小組,按照項目單位自評和主管部門評價相結合的方式,對全局xx年度專項資金開展了績效評價工作。

  1、認真開展前期工作

  根據下發的有關文件要求,我局迅速向主要負責人報告有關情況。按照主要領導的指示意見,組建了績效評價管理工作領導小組,迅速開展前期各項準備工作。

  2、有序開展績效評價

  為確保績效評價工作落到實處,取得成效,我局組織局屬各單位召開了專題工作部署會,對組織開展績效考評明確了具體要求,對績效評價指標進行了詳細解讀,并對各單位提出的問題進行了系統解答,為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據實施方案要求,我局組織力量進行了逐一梳理,并進行了數據分析,形成了其他項目支出績效評價報告,自評報告分數為100分。

  三、績效評價指標分析情況

  (一)項目投入指標

  1、項目立項規范性指標得分情況

  根據相關規定,結合我局工作實際,制定了《南昌市公路管理局物資設備采購規定》、《南昌市公路管理局公路養護與管理規范化實施辦法》、《南昌市公路管理局公路養護事業單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路工程建設管理辦法(試行)》,各業主單位嚴格按照項目管理辦法,對需要立項的項目進行立項審批。

  2、預算資金執行率指標得分情況

  xx年度,市財政預算安排其他項目支出資金8349萬元,xx年度資金全部下達,并及時按照財政專項資金管理辦法做好項目驗收工作,資金已全部支出。

  (二)項目過程指標

  1、業務管理指標得分情況

  公路和橋梁的建、管、養工作是我局工作的主業,是我局的日常性工作,根據年度工作安排、時間節點,有序推進各項工作的開展,嚴格實行“專戶管理、專賬核算、統籌使用”的管理模式。

  2、財務管理指標得分情況

  根據《南昌市公路管理局公路養護事業單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路養護事業單位會計核算辦法(試行)》等相關辦法,在資金使用上有完整的報賬程度和手續,在財務核算上做到了專項核算、專款專用,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  (三)項目產出指標

  1、產出數量指標得分情況

  年度資金項目均統籌用于為29條國省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養護以及公路沿線附屬設施的日常維護等。

  其中:國道285.353公里,省道684.528公里,其他公路里程4.072公里,匝道13.503公里;國道橋梁8476.99延米/79座,省道橋梁9613.75延米/132座,匝道橋梁182.5延米/2座。

  2、產出質量指標得分情況

  根據公路養護考核管理辦法、日常養護檢查考核和橋梁安全運行十項制度,開展定期和不定期檢查,按照完成情況組織驗收,合格率100%。

  3、產出時效指標得分情況

  xx年度財政專項資金項目均在規定時間按時完成項目的實施。

  4、產出成本指標得分情況

  xx年度財政專項資金項目按照成本控制率計算,計劃成本減實際成本支出沒有超出預算安排。

  (四)項目效果指標

  1、經濟效益指標得分情況

  完善公路運輸結構,提升道路的強度和耐久性,改善交通狀況,提高車輛行駛的安全性、便捷性,能夠節約運輸時間,減少汽車損耗,降低企業運輸成本。

  2、社會效益指標得分情況

  交通的便利,促進商品的跨區域流通,提高商品銷量,激勵消費,帶動地方經濟健康穩定發展。

  3、生態效益指標得分情況

  通過公路綠化和路容路貌整治建設,保護生態、改良環境,固碳、釋氧、滯塵、降噪,防止水土流失。

  4、可持續影響指標得分情況

  通過公路和橋梁的建、管、養工作,保障和延長公路使用壽命,提升通行質量,改善道路行駛環境,保持公路經常處于良好技術狀態設計年限大于8年。

  (五)項目效果指標

  1、項目滿意度指標得分情況

  通過對群眾滿意度調查,我們共發出90份調查問卷研究,其中:服務對象(A)30份,社會群眾(B)30份,部門內部員工(C)30份,問卷得分情況為服務對象(A)平均得分95分;社會群眾(B)91分;部門內部員工(C)99分。最終總得分的計算公式等于A類得分×50%+B類得分×40%+C類得分×10%,即93.8分。

  四、綜合評價情況及評價結論

  在各直屬單位自我評價的基礎上,我局對績效評價情況進行了綜合評定,認為我局其他項目支出資金的管理使用規范、資金使用效益明顯,成效顯著,根據縣區自評分,按照打平均的方法,得出xx年度財政其他項目支出專項資金綜合評價自評分數為100分,績效評價等次為“優秀”。經過復核,復核分數為100分,績效評價等次為“優秀”。

  五、績效評價結果應用建議

  評價結果表明,其他項目支出資金管理使用規范、效果明顯。

  六、項目實施經驗、做法、存在的問題和改進措施

  (一)項目實施經驗、做法

  扎實而科學地編制好“十三五”規劃是實施好新階段的重要基礎工作。規劃方法要廣泛深入地開展調查摸底,全面掌握情況,并建立完整的文字、圖片、影像等基礎資料檔案。組織有關專家進行科學論證,確保規劃切合實際,適用可行。

  (二)項目實施存在的問題

  在專業性問題上缺乏足夠的專業知識和經驗,還有待進一步加強。

  (三)改進措施

  合理安排養護計劃,應對突發狀況,并且注重質量目標與安全目標,努力完成各項項目指標,執行上級對公路病害修復時限的強制性規定。

  網信中心項目支出績效監控報告 篇10

  根據《xx市財政局關于開展xx年財政項目支出績效自評工作和公開預算績效信息的通知》(南財績〔xx〕12號)精神,遵循“科學性、規范性、客觀性和公正性”的原則,對“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目財政支出績效開展了自評,形成本自評報告。

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1.項目立項背景。中國民主促進會(簡稱:民進),是以從事教育、文化、出版工作的高、中級知識分子為主,具有政治聯盟性質的政黨。中國民主促進會是中華人民共和國八個參政的民主黨派之一,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨親密合作、致力于建設中國特色社會主義事業的參政黨。中國民主促進會xx市委員會是中國民主促進會的地方組織。它主要是按照民進章程及民進上級組織的要求,全面加強自身建設,不斷提高全會的整體素質和履行職責的能力,引導全市民進基層組織和廣大會員,圍繞中心,服務大局,積極反映社情民意,發揮黨派優勢開展議政調研和社會服務活動等,認真履行民主黨派參政議政、民主監督的職能。“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費這一項目是根據黨派參政議政工作的需要,按照“黨委出題、黨派調研、政府采納、部門落實”的要求,圍繞參政議政設置的專項資金。

  2.項目實施情況。根據“黨委出題,黨派調研,政府采納,部門落實”的精神要求,市委會應邀承擔中共xx市委xx年重點調研課題《xx市中小城市特色產業發展研究》。市委會聯合廣西華藍集團的專家學者組成課題組,制定工作方案,先后到武鳴區、廣西東盟經濟技術開發區、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區、隆安縣、空港經濟區及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調研,召開課題研討會,形成調研報告,召開課題評審會議,征求有關意見,補充修改調研報告。11月30日,在中共的市委xx年政黨調研協商座談會上匯報調研成果。按照黨派調研活動的慣例,結合工作的實效性,合理安排支出進度和支出項目,確保黨派重點課題調研活動順利開展。

  3.經費來源和使用情況。xx年度“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目經費預算5萬元。項目經費來源為財政撥款。實際支出數為5萬元,財政撥款元結余,財政資金使用率為100%。

  (二)項目績效目標

  成立課題組,制定調研工作方案。到縣區以及區外開展調研活動,召開重點課題座談會、專家評審會,形成xx市中小城市特色產業發展重點課題調研報告一篇、相關提案2件。努力加強自身建設,不斷提高全會的整體素質和履行職責的能力,促進社會發展。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價設計過程

  按照市財政局關于預算績效管理評價的要求,結合民主黨派重點課題調研工作的特性,根據年初申報的項目績效目標,開展項目績效的評價設計,明確評價內容。

  (二)績效評價框架

  遵循“科學性、規范性、客觀性和公正性”的績效評價原則,根據財政部制定的《項目支出績效評價共性指標體系框架》,結合民主黨派參政議政工作特性、單位實際情況,制定評價指標體系、績效標準和評價方法等。

  (三)證據收集方法

  由社會服務科提供重點課題調研工作方案、調研提綱、調研相片、調研宣傳報道、重點課題調研報告、提案等資料和數據,調查各項經費使用的事前審批、事后報賬手續,完善評價的證據材料。

  (四)績效評價實施過程

  由項目承擔科室制定績效評價工作方案,根據績效評價指標體系、申報項目指標內容,結合單位實際,重點課題項目完成的情況,收集、核實績效評價相關資料,與相關單位、我會基層組織、政協委員進行現場調查與訪談。結合調研成果轉化,政府部門采納落實情況,進行整理分析,對比衡量績效目標實現程度。根據確定的評價指標體系和評價方法,綜合分析信息資料,對比打自評分,撰寫評價報告。

  (五)本次績效評價的局限性

  一是本次評價由于單位該項目業務科室人員更換,對績效評價工作缺乏培訓和系統了解,所以經驗不足,資料收集準備不夠充分,評價的內容不夠完善。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉化的落實有一定的時間周期,要跨年度才能完成,所以收集評價數據有一定的.困難,對項目的產出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面,評價深度不夠。今后如何突破這些局限性有待進一步探索。

  三、績效分析及評價結論

  (一)績效分析

  1.投入。項目立項符合市委、市政府的文件要求,根據《中共xx市委員會辦公廳關于邀請各民主黨派、工商聯、無黨派人士聯絡組開展xx年重點課題調研的函》(南辦函﹝xx﹞12號)及中共市的委統戰部《關于開展xx年xx市各民主黨派、工商聯、無黨派人士聯絡組重點課題調研的函》,設置重點課題活動專項經費保障民主黨派的重點課題調研活動,切實保障黨派履行參政黨職能,為xx市經濟建設建言獻策。績效指標設立較為科學,能反映黨派的工作職能和活動內容,資金落實情況較好,用于黨派活動。

  2.過程。為實現績效目標,市委會聯合廣西華藍集團的專家學者組成課題組,制定工作方案,先后到武鳴區、廣西東盟經濟技術開發區、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區、隆安縣、空港經濟區及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調研,召開課題研討會和課題評審會議,形成xx市中小城市特色產業發展重點課題調研報告1篇,提案2篇。切實有效保證了績效目標的達成。

  3.產出。形成調研報告《加快特色產業發展 促進中小城市建設——xx市中小城市特色產業調研報告》,并向中共xx市委作了專題匯報;提交市政協提案《關于構建我市地理標志產品公共品牌體系的建議》、《關于完善三大國家級開發區行政審批和項目推進制度的建議》,委托單位對調研成果的滿意度達95%以上。

  4.效果。績效目標基本達成,取得了較好的社會效益。

  5.績效目標完成情況分析。詳見附件2(xx市財政項目支出年度績效目標完成情況對比表)。

  (二)評價結論

  1.評分結果:98分

  2.主要結論:優秀

  四、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  (一)主要經驗及做法

  1、市委會主委高度重視,擔任調研組組長,對重點課題調研的工作親自抓,嚴格抓落實,保質保量;

  2、重點課題工作規劃提前部署,績效目標的制定和目標責任管理相結合,目標標準定制合理;

  3、市委會各個工作部門密切配合,支持績效目標的完成。

  (二)存在的問題

  一是在預算編制環節,預期支出項目金額和實際支出的存在差異,這是由于預算編制經驗不足導致,未能全面反映“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目的內容。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉化的落實有一定的時間周期,要跨年度才能完成,所以收集評價數據有一定的困難,對項目的產出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面。

  (三)建議和改進措施

  1.政策建議:請考慮民主黨派工作性質,今后每年適當增加重點課題項目的調研經費,確保項目實施的實效性。

  2.改進措施:加強對單位編制預算績效目標項目設計的科學性、合理性,加大對績效項目的管理力度,實施進度跟蹤,合理支出預算資金,使其最大效益化。

  網信中心項目支出績效監控報告 篇11

  一、縣電影發行放映中心

  主要職責:全面組織實施農村電影放映工程,保持影劇院日常工作運轉,按時完成上級部門下達的各項工作任務。

  主要工作任務及目標是:完成全縣238個自然村落的農村公益電影放映場次3348場,為縣委、縣政府重大會議和活動服好務,按照縣委縣政府“脫貧攻堅”戰略部署,負責金子巖侗族苗族鄉白市村36戶貧困戶結對幫扶任務,影劇院維修項目驗收結算工作,完成上級交辦和下達的其他工作任務。

  二、基本情況

  現有全額撥款事業編制18個,實有在職人數18人,退休人員30人。有車輛一臺,實有在職人數與編制數相符。

  三、年初預算安排情況

  縣本級安排縣電影發行放映中心預算收入1601000元,其中工資福利性支出為1330000元;項目支出106000元,商品和服務支出165000元;主要圍繞農村電影放映工程進行安排(其中非稅收入征收成本項目55000元;其中農村電影放映工程項目21000元用于普及全縣各行政自然村農村公益電影放映方面工作;影劇院及門店維護、維修費用30000元)。基本能夠保障縣電影發行放映中心履行主要工作職責。

  20xx年度“三公經費”預算2000元,其中公務接待費2000元,公務用車運行維護費0元。

  四、本年預算執行情況

  20xx年全年實現收入3567416.83元,實際支出3493350.32元,年末結余74066.51元(主要為基本支出結余74066.51元)。

  收入方面:全年實際實現收入3567416.83元。

  1.縣本級年初預算撥款收入1601000元,其中項目支出106000元。

  2.縣本級年中預算調整收入437106.41元。其中本級項目支出入調減30000元(影劇院及門店維護、維修費用調減30000元);基本支出收入467106.41元(其中養老保險和醫療保險財政配套部分467106.41元)。

  3.上級補助收入1529310.42元。其中公共文化服務體系建設(影劇院維修改造項目資金)專項資金1529310.42元。

  支出方面:全年實際支出3493350.32元。

  (一)基本支出1888039.9元,占收入的52.92%,其中年中預算調整收入支出393039.90元。

  1.工資性支出1699061.27元,占收入的47.62%。其中基本工資689795.66元、津貼補貼388557元、獎金343816元、伙食補助費1500元、機關事業單位基本養老保險繳費170551.09元、職工基本醫療保險繳費91298.58元、其他社會保障繳費13542.94元。

  2.日常公用經費支出153548.63元,占收入的4.30%,其中辦公費4462元、印刷費1288.8元、水費992元、電費12459.74元、郵電費13元、差旅費9320元、公務接待費1070元、勞務費13446.75元、工會經費60997元、福利費31800元、其他交通費用5851元、稅金及附加費用9935.34元、其他商品和服務支出1913元。

  3.對個人和家庭的補助35430元,占收入的0.99%。其中撫恤金20070元、獎勵金15360元。

  “三公”經費控制情況20xx年度“三公”經費預算總額2000元,與20xx年度“三公”經費預算下降33.33%。沒有因公出國(境)人員,公務接待年初預算安排2000元、實際支出1070元,公務接待費占年初預算安排數53.50%;公務用車購置及運行維護費年初預算安排0元、實際支出0元,公務用車購置及運行維護費占年初預算安排數0%。

  (二)項目支出為1605310.42元。

  1.縣本級項目支出76000元,其中年中預算調整收入支出0元。

  (1)非稅征收成本專項支出55000元,按照部門經濟分類為;其他商品和服務支出55000元。

  (2)農村電影放映工程專項支出21000元,按照部門經濟分類為;差旅費21000元。

  (3)影劇院及門店維護、維修費用支出0元。

  2.上級項目支出1529310.42元

  (1)公共文化服務體系建設(影劇院維修改造項目資金)專項資金支出1529310.42元。其中辦公費1991元、印刷費2378.61元、差旅費22380元、維修(護)費3044元、專用材料費135240元、勞務費3840元、辦公設備購置562718.78元、專用設備購置415374.35元、大型修繕382343.68元。

  政府采購方面:全年無政府采購;

  財務管理方面:電影發行放映中心認真履行部門“三定”方案確定的職責。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。并按規定內容公開預、決算信息;對有關財務方面文件及時掌握。

  五、縣電影發行放映中心工作目標履職情況

  由于年初預算安排及有目的進行了預算調整,有效地保障了各項業務工作順利開展,反映良好,主要表現在:

  (一)根據疫情防控指揮部的'安排完成新冠肺炎疫情防控;

  (二)完成上級下達的農村電影公益放映場次3348場;

  (三)構建農村電影服務體系,保障農民群眾基本文化權益;

  (四)完成縣委、縣政府各種重大會議及活動的服務;

  (五)影劇院維修改造項目配電工程、影劇院會議桌椅和大廳座椅;舞臺燈光音響LED屏幕和中央空調的驗收結算;

  (六)完成金子巖白石村36戶貧困戶人口脫貧幫扶任務;

  六、縣電影發行放映中心履職效益

  (一)根據《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》和《湖南省公益數字電影放映管理實施細則》,建立健全的單位內部監督議事決策機制,合理保障單位經濟活動合法合規、安全使用,保證財務真實完整,提高公共服務和效果;嚴格管理和使用電影放映專項資金,依據公益電影放映制度及放映監控平臺確定放映員放映任務完成情況,按月結算放映補貼,電影放映任務完成情況及場次補助專項資金分配情況向社會各界予以公示,接受社會各界監督。

  (二)新冠肺炎疫情在武漢突發。疫情就是命令,防控就是責任。在疫情防控指揮部的部署下,積極投入疫情防控工作之中,自2月3日始,全體工作人員分別在結對幫扶的金子巖鄉白市村、林城鎮西區雅苑、統計局對面天郎小區、紡織品家屬區、糧食局大門口、文化旅游廣電體育局大門口設卡進行防控工作,還抽調人員參與縣疫情巡查第三小組、東門社區在相應轄區進行疫情防控巡查。為切實做好防控工作,全體工作人員嚴格按照疫情防控工作要求,懸掛宣傳橫幅、張貼宣傳單,向廣大群眾宣傳防疫知識,耐心向進出卡點的群眾進行勸導、解釋,并對進出人員檢測體溫、登記在冊,做到心中有數、有據可查;

  (三)影劇院維修改造項目已驗收結算,因疫情影響20xx年影劇院基本沒有開放,接待活動七次:疫情獻血、健康扶貧、無償獻血三次,召開了人大政協“兩會”會議;

  (四)全年完成農村電影公益放映場次3402.2場,超額完成國家廣電總局下達我縣的農村公益電影工作放映任務3348場次的0.71%,按照上級文件精神,結合開展“科技列車懷化行”“光影鑄魂”電影黨課活動,為推進美麗鄉村建設、助力會同縣文化扶貧,按照縣委宣傳部〔20xx〕6號文件要求,制作宣傳橫幅,“聚力文化扶貧,共奔小康生活”送電影到易地搬遷集中安置區放映優秀影片,《十八洞村》《港珠澳大橋》《西紅柿首富》《美麗村官》《映山紅19》《農村道路交通宣傳警示片》194場,將道路交通安全法律法規和知識常識送到“田間地頭”;按照湘組〔20xx〕50號文件精神,中央宣傳部電影數字節目管理中心精選優秀國產電影21部,組織黨員觀看《半條被子》《百團大戰》等影片放映714場;全縣18個鄉鎮230個行政村電影普及率達100%,實現“一村一月”電影放映目標,構建地方公共文化服務體系,保障農民群眾基本文化權益;營造良好的社會氛圍,豐富了廣大群眾的文化生活。

  七、績效自評結論

  經自評,20xx年度我局部門整體支出績效評價結論為“優”, 自查評分為89分。

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