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小金庫專項自查自糾報告
在學習、工作生活中,報告有著舉足輕重的地位,報告根據用途的不同也有著不同的類型。寫起報告來就毫無頭緒?以下是小編收集整理的小金庫專項自查自糾報告,希望能夠幫助到大家。
小金庫專項自查自糾報告1
xx縣財政局:
根據縣財政局、審計局《關于印發〈xxx縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》(x財函[20xx]68號)精神,結合黨的群眾路線教育實踐活動中深化“四風”突出問題專項整治工作要求,我鄉對20xx年1月—20xx年6月期間,所有專項治理內容進行了認真自查,現將具體情況報告如下:
一、健全組織,加強領導
為確保專項治理工作的順利進行,我局成立了由黨委書記xxx任組長,鄉長xxx及紀委書記xxx任副組長的鄉專項治理工作領導小組,由辦公室、鄉紀委、財政所具體負責此次專項治理工作。
二、加強學習宣傳,提高思想認識
為做好深入開展貫徹執行中央八項規定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,8月25日,我鄉召開了嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作會議。鄉專項治理工作領導小組各成員,全體鄉干部參加了會議。會議傳達了《xxx縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,對有關報表進行說明,xxx對專項治理工作提出了四點要求:一是要全系統高度重視,落實治理責任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節點有序開展好自查上報工作。四是要求鄉紀委協助財政所門做好自查監督工作。
三、認真開展自查,實施長效監督
按照專項治理工作方案中專項治理內容,我鄉對各類賬戶進行了認真細致的清查。
1 、預算收入管理情況
我鄉預算收入沒有未按規定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發生,沒有違規轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。
2、預算支出管理情況
我鄉財務管理均按照國家有關財經法規執行,無擅自設立項目、超標準超范圍發放津貼補貼問題,基本上做到無白條入賬。
我鄉無公務用車,因此無公車運行維護費發生。
3、政府采購管理情況
我鄉對各類辦公設備的購置,從預算、計劃編制、執行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關制度規定執行,沒有違反財經紀律的現象。
4、資產管理情況
我鄉在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規定,無違規問題存在。
5、財務會計管理情況
我鄉會計核算嚴格按照財務管理制度有關規定執行,會計人員均具備會計從業資格,無會計造假行為。
6、財政票據管理情況
我鄉財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規定,沒有違規、違法現象存在。
7、設立“小金庫”情況
我鄉收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的.“小金庫”。
8、財務領域“四風”突出問題情況。
經認真自查,我鄉財務領域無“四風”突出問題存在。
通過這次專項治理自查自糾,我鄉進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我鄉將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。
小金庫專項自查自糾報告2
按照《xx市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【xx】58號),區交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《xx市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監督
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監督
按照《xx市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的'通知(牧紀【xx】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、各類票據均管理規范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。
雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫專項自查自糾報告3
自今年8月中央決定開展嚴肅財經紀律和深入開展“小金庫”專項治理行動以來,在市財政委、市審計局的統一部署下,我區按照中央、省、市各級行動方案要求,認真扎實地開展自查自糾階段的工作,圓滿完成了各項工作任務,并取得了一定的成績,有效地規范了財經秩序和促進了我區社會經濟的發展。現將20xx年我區深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的情況報告如下:
一、自查自糾階段整體工作情況
根據中央、省、市行動實施方案要求,本次納入整治范圍的是全區816個黨政機關、事業單位和社會團體(其中:黨政機關259個,事業單位474個,社會團體及公募基金會83個)。我區于8月22日順利完成第一階段的自查自糾統計和檢查工作,未發現我區黨政機關、事業單位和社會團體存在“小金庫”及違反財經紀律問題。
二、加強嚴肅財經紀律和深入開展“小金庫”專項治理行動工作的對策
(一)增強法制觀念,提高財政資金使用單位對“小金庫”的認識
20xx年以來,我區各部門采取有效措施,認真開展整治“小金庫”和違規使用專項資金等專項行動。從自查自糾情況看來,一些單位個別人員法制觀念比較薄弱,缺乏自律,對“小金庫”的`嚴重性和危害性認識不足,存在“只要錢不落入個人‘腰包’就沒事了”的觀念。通過本次專項行動,使全區各級黨政機關、事業單位、社會團體更好地抓好“三公”經費、會議費等預算管理,進一步治理“小金庫”,切實嚴肅財經紀律,真正從源頭上斬斷不良作風的“資金鏈”。
(二)齊抓共管,杜絕“小金庫”滋生的土壤
財政監督應貫穿財政管理工作的各個環節,財政預算、管理、監督各職能科室應結合各自的職責,在預算源頭上控制,在資金管理上把關,在財政監督上查處,改變重預算,輕管理的理財方式,逐步樹立績效財政的理財觀。
(三)進一步發揮財政集中核算的監管作用
目前我區已形成區街兩級財政集中核算的財務管理模式,區街兩級核算部門應進一步加強對財政用款單位的資金監管,切實把好財務管理關,并加強對財務人員的培訓教育,進一步提高財務管理工作的整體水平。
通過開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理自查自糾階段工作,我區進一步提高了對嚴肅財經紀律和“小金庫”整治的思想認識,提高了財政財務管理科學化、精細化水平。接下來,我局將認真總結本階段工作經驗,進一步抓好黨政機關、事業單位和社會團體的“小金庫”防治長效機制建設。
小金庫專項自查自糾報告4
xxx市專項治理工作領導小組辦公室:
根據市財政局、審計局《關于印發〈銅陵市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》(財監[20xx]411號)精神,結合黨的群眾路線教育實踐活動中深化“四風”突出問題專項整治工作要求,我局對20xx年1月—20xx年6月期間,所有專項治理內容進行了認真自查,現將具體情況報告如下:
一、健全組織,加強領導
為確保專項治理工作的順利進行,我局成立了由局主要領導任組長,分管財務領導及紀檢組長任副組長的市商務局專項治理工作領導小組,由辦公室、監察室、人教科具體負責此次專項治理工作。
二、加強學習宣傳,提高思想認識
為做好深入開展貫徹執行中央八項規定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,8月19日,我局召開了嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作會議。局專項治理工作領導小組各成員,局屬各單位、各科室負責人參加了會議。會議傳達了《銅陵市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,對有關報表進行說明,朱方敏局長對專項治理工作提出了四點要求:一是要全系統高度重視,落實治理責任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節點有序開展好自查上報工作。四是要求局紀檢監察室協助財務部門做好自查監督工作。?
三、認真開展自查,實施長效監督
按照專項治理工作方案中專項治理內容,我局對各類帳戶進行了認真細致的'清查。
1 、預算收入管理情況
我局預算收入沒有未按規定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發生,沒有違規轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。
2、預算支出管理情況
我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,無擅自設立項目、超標準超范圍發放津貼補貼問題,并按規定實行了公務卡結算。
出國經費支出完全按照相關規定及標準,無擅自出訪、接受企事業單位資助、向下屬單位攤派費用等問題;
我局已于20xx年按規定實行公務用車改革,因此無公車運行維護費發生。我局下屬市場網點建設管理辦公室為全額撥款事業單位,尚未實行車改,現有執法用車2輛,分別為皖g00355、皖g17780,20xx年度共發生公車運行維護費3.27萬元,20xx年1-6月發生公車運行維護費1.21萬元。均無超標準配置公務用車、違規配置和向下屬單位或其他單位轉移攤派公務用車購置及運行費等問題發生。
20xx年-20xx年6月我局共發生會議費1.55萬元,所開會議均按照省商務廳要求召開,沒有在會議費中列支公務接待、旅游等費用現象發生。無虛報會議人數、天數、違規擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準等問題存在。
3、政府采購管理情況
我局對各類辦公設備的購置,從采購預算、計劃編制、執行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關制度規定執行,沒有違反財經紀律的現象。
4、資產管理情況
我局在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規定,無違規問題存在。
5、財務會計管理情況
我局會計核算嚴格按照財務管理制度有關規定執行,會計人員均具備會計從業資格,無會計造假行為。
6、財政票據管理情況
我局財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規定,沒有違規、違法現象存在。
7、設立“小金庫”情況
我局收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
8、財務領域“四風”突出問題情況。
經認真自查,我局財務領域無“四風”突出問題存在。
通過這次專項治理自查自糾,我局進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。
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