財務預算報告
在經濟發展迅速的今天,報告與我們的生活緊密相連,報告包含標題、正文、結尾等。其實寫報告并沒有想象中那么難,以下是小編收集整理的財務預算報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
根據公司x年度生產經營和發展計劃,結合國家和地區宏觀經濟政策,對公司x年主要財務指標進行了測算,編制了公司x年度財務預算報告。
一、基本假設
1、公司所遵循的國家及地方現行的有關法律、法規和經濟政策無重大變化。
2、公司經營業務所涉及的國家或地區的社會經濟環境無重大改變,所在行業形勢、市場行情無異常變化。
3、國家現有的銀行貸款利率、通貨膨脹率無重大改變。
4、公司所遵循的稅收政策和有關稅優惠政策無重大改變。
5、公司的生產經營計劃、營銷計劃、投資計劃能夠順利執行,不受政府行為的重大影響,不存在因資金來源不足、市場需求或供求價格變化等使各項計劃的實施發生困難。
6、公司經營所需的原材料、能源等資源獲取按計劃順利完成,各項業務合同順利達成,并與合同方無重大爭議和糾紛,經營政策不需做出重大調整。
7、無其他人力不可預見及不可抗拒因素造成重大不利影響。
二、預算編制依據
1、根據公司經營目標及業務規劃,預計x年營業收入目標為166,408.43萬元。
2、成本費用主要依據公司各產品的不同毛利率、資金使用計劃及銀行貸款利率、x年業務量變化等情況進行的綜合測算或預算。
3、所得稅依據公司x年測算的利潤總額及各公司適用的所得稅率計算。
三、利潤預算表
項目單位x年預算x年實際增長率
營業收入萬元166,408.43 151,280.39 10%
營業成本萬元127,283.96 114,670.23 11%
稅金及附加萬元452.82 431.26 5%
銷售費用萬元3,433.28 3,301.23 4%
管理費用萬元13,252.36 12,992.51 2%
財務費用萬元3,894.57 3,674.12 6%
資產減值損失萬元2,295.40 2,086.73 10%
營業利潤萬元15,819.22 14,124.30 12%
利潤總額萬元15,783.87 14,348.97 10%
所得稅萬元2,366.33 2,297.41 3%
凈利潤萬元13,377.22 12,051.55 11%
四、風險提示
本預算為公司x年度經營計劃的內部管理控制指標,能否實現取決于宏觀經濟環境、國家政策調整、市場需求狀況、經營團隊的努力程度等多種因素,存在較大的不確定性。
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