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項目支出績效評價報告

時間:2024-08-17 08:55:27 報告 我要投稿

(精華)項目支出績效評價報告

  隨著社會不斷地進步,報告對我們來說并不陌生,報告具有成文事后性的特點。其實寫報告并沒有想象中那么難,以下是小編為大家整理的項目支出績效評價報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

(精華)項目支出績效評價報告

項目支出績效評價報告1

  一、基本情況

  (一)項目概況

  1、項目背景

  交通運輸市國民經濟和社會發(fā)展的基礎性、先導性產業(yè)和服務性行業(yè),隨著交通運輸業(yè)的大力發(fā)展,人民群眾的出行需求有所不同,這對交通運輸行業(yè)也提出了更嚴格的要求。為保障群眾出行安全,合法權益得到保障,滿足群眾出行需求,促進道路運輸行業(yè)穩(wěn)定、健康有序發(fā)展。

  2、項目主要內容

  交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目實施單位是南昌市公路運輸管理處,為經常性項目,項目主要是依據《江西省道路運輸條例》,履行以下工作職責:一是宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和省、市關于道路客運(含旅游客運)、道路貨運(含危險貨物運輸)及站(場)等道路運輸行業(yè)以及機動車維修行業(yè)的方針政策和法律法規(guī);二是參與擬訂道路運輸和機動車維修行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)與標準,并協(xié)助組織實施;三是承擔道路運輸和機動車維修行業(yè)有關行政管理的事務性工作;承擔道路運輸與機動車維修行業(yè)安全管理和應急處置的相關事務性工作。

  3、項目實施情況

  20xx年度,市公路運輸管理處根據市政府的工作指示精神,緊緊圍繞文明建設、文明執(zhí)法這一中心任務,有計劃有步驟地開展了一系列文明創(chuàng)建及行業(yè)管理工作。

  4、項目資金投入和使用情況

  20xx年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目預算安排數(shù)172.30萬元,項目資金于20xx年度全部到位。

  20xx年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目支出172.30萬元。

  (二)項目績效目標

  1、總體目標

  推進道路運輸市場專項整治,推進降本增效、服務民生工作,加快推進行業(yè)轉型升級工作。進一步加強道路運輸安全管理工作,防范安全風險,運用信息化手段提升安全管理水平。

  2、階段性目標

  20xx年度開展治超治限專項整治活動,打擊非法營運車輛,建立完善道路運輸服務信用體系,強化服務質量考核,提升道路運輸行業(yè)服務水平。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍

  1、績效評價目的

  根據上級部門的`工作部署和要求,運用科學、規(guī)范的績效評價方法,客觀、公正地對20xx年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目支出進行評價,以反映項目資金的績效,通過績效評價,樹立績效管理理念,做好預算績效管理,提高財政資金效益。

  2、績效評價對象

  本次項目績效評價對象是南昌市公路運輸管理處預算管理的財政性資金——交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管。

  3、績效評價范圍

  本次績效評價范圍為20xx年度財政撥付的交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管經費。

  (二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等

  1、績效評價原則

  (1)科學規(guī)范原則。績效評價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。

  (2)公開公正原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。

  (3)績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反映支出與產出績效之間的緊密對應關系。

  2、評價指標體系

  績效評價指標體系包括決策指標、過程指標、產出指標及效益指標四個部分,具體評價指標體系見《項目支出績效評分表》。

  3、評價方法

  本項目采用定量與定性相結合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。

  (1)定量指標評定方法:與年初指標值相比,完成指標值的,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的,要分析原因,如果是由于年初指標值設定明顯偏低造成的,要按照偏高適度調減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例記分。

  (2)定性指標評定方法:根據指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標并具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。

  (三)績效評價工作過程。

  1、前期準備:下發(fā)通知,單位自評。績效評價小組開展調查研究、分析討論并形成績效評價工作方案,為后期的數(shù)據獲取做了充分的準備。

  2、組織實施:通過座談、到實地核查等方式了解項目實施情況,整理項目相關資料,設計績效評價指標體系。

  3、分析評價:整理分析獲取的基礎數(shù)據等資料,依據制定的評價標準進行評價指標打分,根據結果提出建議并完成績效評價報告。

  三、綜合評價情況及評價結論

  本次績效評價遵循科學規(guī)范、公開公正、績效相關的原則,重點評價項目資金投入、項目組織管理、項目產出效果和效益、項目持續(xù)影響力以及社會綜合評價等五方面,得出20xx年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目績效評價綜合得分91.8分,等級為“優(yōu)”。詳細評分情況見附件(項目支出績效評分表)。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況。

  項目決策類指標由3個二級指標、6個三級指標和10個四級指標構成,分值為15分,實際得分13分。項目決策類指標主要考察項目立項依據的充分性和規(guī)范性;績效目標設定的合理性和明確性;預算編制科學性和資金分配合理性等。

  1、項目立項指標

  項目立項指標分值5分,實際得分5分。該項目立項符合國家法律法規(guī)、國民經濟發(fā)展規(guī)劃和相關正常,符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和正常要求,項目目標設立與單位履職相適應,立項文件符合經濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃。在項目立項過程中,嚴格按照規(guī)定的程序申請設立,重大項目安排和重大資金使用必須經過集體討論研究決定,項目決策過程合法合規(guī)。

  2、績效目標指標

  績效目標指標分值5分,實際得分4分。該項目在年初進行了績效目標申報,項目績效目標在數(shù)量、質量、成本、時效等方面設置的績效指標基本細化、量化,但數(shù)量指標中三級指標“業(yè)務咨詢數(shù)量≤6次”設置不合理,根據評分規(guī)則,扣權重分0.2分。成本指標設置不夠細化,根據評分規(guī)則,扣權重分0.4分,滿意度指標沒有具體表明調查對象,根據評分規(guī)則,扣權重分0.4分。

  3、資金投入指標

  資金投入指標分值5分,實際得分4分。該項目預算編制經過科學論證,預算內容與項目內容相匹配,資金測算依據不夠充分,根據評分規(guī)則,扣權重分1分。

  (二)項目過程情況。

  項目過程類指標由2個二級指標、5個三級指標和7個四級指標構成,分值為20分,實際得分20分。項目過程類指標主要考察項目資金到位、執(zhí)行情況及資金使用合規(guī)性情況;項目組織實施過程中管理制度健全性情況及制度執(zhí)行有效性情況。

  1、資金管理指標

  資金管理指標分值15分,實際得分15分。20xx年度該項目資金共172.30萬元,實際到位172.30萬元,資金到位率為100%。20xx年度該項目實際支出172.30萬元,主要用于道路運輸行政執(zhí)法監(jiān)管費用,預算執(zhí)行率為100%。

  20xx年度項目資金支出運管處嚴格遵守國家財經法規(guī)和財務管理制度以及相關專項資金管理辦法的規(guī)定,項目資金的撥付與預算批復一致,資金支出通過財政國庫集中支付,合同規(guī)定的用途使用資金,項目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。

  2、組織實施

  組織實施指標分值5分,實際得分5分。該項目支出嚴格執(zhí)行國家有關財務管理規(guī)定及《南昌市運輸管理處財務管理制度》,費用支出手續(xù)齊全完備,項目相關合同書、驗收報告等資料已整理并及時歸檔。

  (三)項目產出情況。

  項目產出類指標由4個二級指標、4個三級指標和13個四級指標構成,分值為40分,實際得分36.8分。項目產出類指標主要是通過項目產出數(shù)量、產出質量、產出時效、產出成本指標來考核項目完成情況。

  1、產出數(shù)量指標

  產出數(shù)量指標分值10分,實際得分10分。20xx年度,按年初工作計劃運管處一是開展打擊非法營運工作12次,達到了年初指標值6次;二是開展治超治限工作8次,達到了年初指標值;三是開展業(yè)務咨詢6次,達到年初指標值。

  2、產出質量指標

  產出質量指標分值10分,實際得分10分。20xx年度我市道路運輸企業(yè)質量信譽考核通過率達96%%,達到年初指標值95%;非法營運車輛查處率達到96%,達到年初指標值95%;超載車輛查處率為95%,達到年初指標值95%。

  3、產出時效指標

  產出時效指標分值10分,實際得分10分。20xx年度該項目大部分都在計劃完成時間內完成該項目各項工作。

  4、產出成本指標

  產出成本指標分值10分 ,實際得分6.8分。20xx年度打擊非法營運工作費用年度指標值為≤14.8萬元,實際發(fā)生8.5萬元,根據評分規(guī)則,扣權重分0.4分;治超治限工作經費年度指標值為≤11萬元,實際發(fā)生5萬元,根據評分規(guī)則,扣權重分0.4分;日常運行維護成本年度指標值為≤23萬元,實際發(fā)生10萬元,根據評分規(guī)則,扣權重分0.4分;執(zhí)法設備購置年度指標值為≤33萬元,實際未發(fā)生,根據評分規(guī)則,扣權重分2分。

  (四)項目效益情況。

  項目效益類指標由2個二級指標、2個三級指標和2個四級指標構成,分值為20分,實際得分20分。項目效益類指標主要是反映項目實施取得的成效。

  1、社會效益指標

  社會效益指標分值10分,實際得分10分。社會效益指標年度指標值為新聞媒體正面報道≥4篇,實際完成4篇。

  2、可持續(xù)效益指標

  可持續(xù)效益指標分值10分,實際得分10分。可持續(xù)效益指標年度指標值為開展非法營運綜合整治、場站管理提升率5%,實際完成5%。

  (五)滿意度情況

  滿意度指標分值5分,實際得分2分。滿意度指標年度指標值為群眾滿意情況達95%,實際調查群眾滿意度91%,根據評分規(guī)則,扣權重分3分;服務對象滿意度年度指標值為≥95%,實際為95%。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  20xx年度,在南昌市交通運輸局績效評價工作小組的領導下,及時協(xié)調相關業(yè)務科室,形成了財務科牽頭,具體項目實施科室為主體的預算編制、評價工作機制,預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價各工作環(huán)節(jié)均明確責任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。

  (二)存在的問題及原因分析

  1、預算編制不算合理,產出成本核算不夠準確;

  2、績效監(jiān)控力度不足,預算執(zhí)行力有待提高。

  六、有關建議

  1、進一步加強預算管理工作,參考上一年度績效評價結果科學預測下一年度收支情況,進行科學合理單位預算編制。

  2、建立比較完善的監(jiān)督機制,強化預算績效管理,提高財政資金使用效率。

  七、其他需要說明的問題

  無。

項目支出績效評價報告2

  一、基本情況

  (一)單位基本情況:祁陽市第一中學是全額撥款的事業(yè)單位,本單位的主要職能是從事高中學歷教育。單位內設辦公室、教務處、政教處、教科處、總務處等5個部門,20xx年共有教職工406人,在校高中學生4260人。單位執(zhí)行新政府會計制度。

  (二)項目基本情況簡介。祁陽一中辦學經費是祁陽市人民政府為響應教育部關于進一步加快發(fā)展高中教育的意見,按照祁陽市人民政府制定的《關于進一步發(fā)展普(職)高中教育發(fā)展的若干規(guī)定》立項,項目總目標是以科學發(fā)展觀為指導,大力推動高中教育快速健康持續(xù)發(fā)展,項目年度目標:提升我校辦學水平,提高我校內涵建設。資金來源:100%財政補助經費。

  (三)績效目標設定及指標完成情況。項目總目標是以科學發(fā)展觀為指導,大力推動高中教育快速健康持續(xù)發(fā)展,項目年度目標:提升我校辦學水平,提高我校內涵建設。我校圍繞績效目標,開展相關業(yè)務工作,做好資金管理,提升學校辦學水平,改善辦學條件,基本達到了資金績效預期。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  通過對20xx年我校高中辦學經費項目支出開展績效評價,總結取得的成效,發(fā)現(xiàn)問題,改進工作,進一步加強項目經費資金管理,提高資金使用效益。

  (二)績效評價原則與評價方法

  20xx年祁陽一中辦學經費項目支出績效評價工作堅持公開公正、績效相關、客觀真實的原則,主要從政策落實、資金管理、實施效益等方面,采用抽樣調查法、比較法、分析法等方式進行評價。

  (二)項目資金安排落實、總投入等情況分析,項目資金(主要是指財政資金)實際使用等情況分析。

  1、項目資金到位情況分析

  20xx年祁陽一中高中辦學經費合計到位資金400萬元,其中:財政補助400萬元。

  2、項目資金使用情況分析

  20xx年祁陽一中高中辦學經費合計支出400萬元,其中:財政補助經費支出400萬元,資金支付率100%。支出類別:商品和服務支出400萬元。

  (三)項目組織情況分析

  20xx年祁陽一中高中辦學經費項目是由祁陽市人民政府立項,是歷年來的延續(xù)項目。

  (四)項目管理情況分析

  我校在項目資金支出方面嚴格遵守財經紀律,年初將資金全部納入財政預算,按預算進度使用資金,做到年初有預算,每月有計劃,學校收支基本平衡,總體使用情況較好。我校按照中小學財務管理要求,制定了具體的財務管理制度,建立了內控制度。

  三、項目績效情況

  (一)項目的經濟性分析

  我校對祁陽一中高中辦學經費項目支出嚴格控制成本,把有限的資金用到最大的效益。

  (二)項目的效率性分析

  20xx年祁陽一中高中辦學經費項目資金到位400萬元,支出400萬元,資金使用完成率100%。

  (三)項目的效益性分析

  一是辦學條件進一步改善。20xx年,在市委、市政府和教育局及各級各部門的大力支持下,學校辦學條件大為改善。拆除雨操場建成四人制小足球場,完成田徑場改造,校史館投入使用,理化生模擬實驗室建成,校園文化建設一期工程完工,二期正在推進。橘子園教師宿舍基本完成,河邊護坡順利推進。新種校友捐贈100株觀賞桃樹和大樹、古樹檢測保護,為生態(tài)校園增添靚麗風景。豎立校友捐贈的孔子像,使學校更具人文化,更有底蘊。尤其是正在實施中的祁陽一中東擴工程,描繪了學校未來發(fā)展的美好藍圖,為學校力爭進入全國普高100強、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展打下了良好的基礎。

  二是教師水平進一步提升。通過對教師培訓經費的保障,為高中教師提供了更多的學習、培訓機會,教師專業(yè)化水平和綜合素質不斷提升。

  三是教學質量進一步提高。20xx屆高考大捷,再創(chuàng)歷史新高,600分以上209人,比率16.8%,全市第一;一本上線783人,比率62.8%,二本上線1106人,比率88.8%,一、二本升學率繼續(xù)全市領先。其中619班46人,675分以上8人,650分以上35人,全班最低分628分。原始分680以上4人,占全市一半。四位同學被清華、北大錄取,其中劉彥宏、劉哲豪被清華大學錄取,王怡婕、龍語純被北京大學錄取。于作梁、鄒婭分別進入全省語文、英語單科優(yōu)秀名單,占全市五分之二。體育類專業(yè)生被北京體育大學錄取1人。學生學業(yè)水平考試正考全科合格率為100%,居全市首位。高一在全市期末統(tǒng)考中有科人平成績居全市第一。強力推進奧賽培訓和強基計劃,學生在全國各級各類比賽獲獎230余人次,獲得省級及以上獎項合計達140余人次。科技創(chuàng)新工作室在第二十四屆全國發(fā)明展覽會上獲得了一金二銀二銅一專項獎的'佳績。一年來,學校先后榮獲了“湖南省知識產權示范學校”“清華大學生源中學”“創(chuàng)新教育特色校”“湖南省園林式單位”“湖南省文明標兵校園”等23項榮譽;順利通過市教育局關于省示范性高中辦學水平督導評估。

  四是群眾滿意度較好。20xx年,在市委市政府的正確領導下,在市教育局的具體指導下,學校充分發(fā)揮領導班子的骨干帶頭作用,緊緊依靠全體教職員工,凝心聚力,負重前行,堅持堅守,科學管理,學校各項工作取得了新的成績,得到了上級領導的充分肯定和社會各界的廣泛贊譽。

  四、存在的問題

  (一)項目經費還有缺口,隨著新高考改革的實施,對學校的硬軟件要求越來越高,都需要更多的資金支持。

  (二)支出結構還有待完善。

  (三)學校財務管理制度及內控制度還有待完善。

  五、其他需要說明的問題

  無

項目支出績效評價報告3

  一、項目概況

  (一)項目績效目標、績效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標。(見附表1)

  (二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。

  1、項目基本性質:常年項目。

  2、項目用途:項目實施后能加強我縣農產品質量安全監(jiān)管,保證安全的農產品進入市場,加快全縣農產品質量安全監(jiān)管體系建設,提高我縣農產品質量安全水平,提升市場競爭力,促進農業(yè)經濟的發(fā)展和增加農民收入。

  3、項目主要內容和涉及范圍

  一是農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。

  二是農業(yè)投入品保障體系建設。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。

  三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。

  四是農產品質量安全示范基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

  五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金安排落實分析(包括財政資金、自籌資金等)

  落實縣財政項目資金180萬元,自籌777.4萬元,總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設,縣財政投入20萬元,項目單位自籌95萬元;農業(yè)投入品保障體系建設,縣財政投入,10萬元,項目單位自籌25萬元;農產品質量安全追溯體系建設,縣財政投入49.2萬元,項目單位自籌32.4萬元;農產品質量安全示范基地建設,縣財政投入75.8萬元,項目單位自籌625萬元;農產品基地自檢獎勵,縣財政投入25萬元。

  (二)項目資金實際使用情況分析(主要是指財政資金)

  項目完成總投資180萬元,100%完成。

  (三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)分析

  項目資金按照財務制度專款專用,嚴格落實項目責任人制度,執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析

  農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項目采用單一來源采購;農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設項目經費為工作經費;農業(yè)投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示范基地建設經費為項目建設扶持資金;農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設,并驗收。

  (二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析

  項目實行一把手責任制。局計審科、法規(guī)科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組,不定期對項目執(zhí)行單位進度情況進行督導檢查,對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的`問題及時督促整改,確保了項目按時保質完成。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成情況分析

  20xx年農產品質量安全監(jiān)管工作力度不斷加強,農產品質量安全責任制有效落實,日常監(jiān)督管理不斷強化,整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%,比20xx年農殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個,認證面積和數(shù)量位居全省首位;在全省率先建立農產品質量安全監(jiān)管平臺,農產品質量安全溯源體系試點取得成效;“國家級出口食品農產品質量安全示范區(qū)”通過20xx年度復檢驗收;獲評“湖南省三品一標示范縣”;創(chuàng)建“長沙市農產品質量安全示范鎮(zhèn)”9個,全部通過驗收。群眾對農產品質量安全滿意度明顯提高,全年沒有發(fā)生農產品質量安全事故。

  1、農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產業(yè)基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級示范鎮(zhèn)建設考核長沙縣排名前二名,同時春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。

  2、農業(yè)投入品保障體系建設。項目實施單位(長沙創(chuàng)嘉農業(yè)技術服務有限公司)與42家農產品基地簽定了農業(yè)投入品購銷協(xié)議,銷往基地所有農業(yè)投入品價格采取低于市場價格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農業(yè)投入品基地配送額為 881830元。

  3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平臺建設,并投入使用。項目單位(湖南中天凱順農業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司)18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓,基本能熟悉軟件操作。

  4、農產品質量安全示范基地建設。湖南回龍湖現(xiàn)代農業(yè)科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地;近年來無農產品質量安全事故;近年來國省市檢和縣級例行監(jiān)測均合格;開展農殘自檢或送檢;生產檔案記錄齊全;組織安全生產培訓;有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。

  5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

  五、綜合評價情況及評價結論(詳見附表2)。

  項目資金落實,實施順利,管理規(guī)范,按時保質完成。

項目支出績效評價報告4

  一、部門概況

  (一)部門基本情況

  1、人員情況

  20xx年長沙市芙蓉區(qū)司法局財政供養(yǎng)人員編制數(shù)42人,年末實有人數(shù)為34人,其中司法局機關15人,司法所17人,事業(yè)單位2人。退休人數(shù)10人。

  2、機構設置

  芙蓉區(qū)司法局單位內設科室5個,分別是辦公室、法制科、社區(qū)矯正管理科、依法行政指導監(jiān)督科、公共法律服務管理科。局屬事業(yè)單位是長沙市芙蓉區(qū)基層公共法律服務中心。

  3、職能職責

  (1)承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究,協(xié)調有關方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議,負責有關重大決策部署督察工作。

  (2)指導全區(qū)規(guī)范性文件管理有關工作,承辦區(qū)政府及其各部門規(guī)范性文件的“統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布”工作。負責對區(qū)政府各部門、各街道規(guī)范性文件管理工作的指導和監(jiān)督;負責規(guī)范性文件的清理工作;負責擬訂有關規(guī)范性文件管理和監(jiān)督制度,并具體組織實施;對規(guī)范性文件之間的相互沖突和矛盾的問題提出處理建議。承擔區(qū)政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作。受理有關規(guī)范性文件合法性審查申請。

  (3)承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督區(qū)政府各部門、各街道依法行政工作。負責綜合協(xié)調行政執(zhí)法,承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作,推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承擔區(qū)政府行政復議工作,承辦區(qū)政府管轄的行政復議案件,代理區(qū)政府行政應訴事項。指導、監(jiān)督全區(qū)行政復議和行政應訴工作。

  (4)負責區(qū)政府重大合同、交辦文件的合法性審查;指導和參與區(qū)政府重大合同履約問題以及合同爭議糾紛的協(xié)調處理;指導全區(qū)政府合同管理工作。

  (5)承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作,指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。

  (6)推動人民參與和促進法治建設。指導和管理本區(qū)基層司法所工作,指導人民調解和人民陪審員選任管理工作。

  (7)負責全區(qū)司法行政信息化規(guī)劃、設計和建設工作;指導各司法所的信息化建設工作。

  (8)負責指導、管理全區(qū)社區(qū)矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

  (9)負責指導、實施、管理全區(qū)的法律援助工作。

  (10)負責擬訂公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施,負責制定本部門政務服務的工作制度、工作流程等工作,統(tǒng)籌轄區(qū)內法律服務資源。指導、監(jiān)督法律援助、律師和基層法律服務工作。

  (11)規(guī)劃、協(xié)調、指導法治人才隊伍建設相關工作。

  (12)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

  (二)部門年度預算收支余情況、部門整體支出使用方向和主要內容、涉及范圍等。

  20xx年度我局部門預算總收入1179.07萬元,年初結轉和結余97.11萬元,本年支出合計1177.08萬元,年末結轉和結余99.11萬元。本年支出合計1177.08萬元,其中:基本支出846.16萬元,占71.89%,主要用于公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出等;項目支出330.92萬元,占28.11%,主要用于一般行政管理事務、基層司法業(yè)務、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、社區(qū)矯正、法制建設等工作。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  (一)基本支出

  1、基本支出:20xx年度財政撥款基本支出846.16萬元,其中:工資福利支出756.40萬元,占89.39%;商品和服務支出49.44萬元,占5.84%;對個人和家庭的補助39.56萬元,占4.68%;資本性支出0.76萬元,占0.09%。基本支出主要包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、維修(護)費等日常公用經費。

  2、“三公”經費使用情況:我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定,執(zhí)行作風建設相關規(guī)定,厲行節(jié)約,20xx年全年無超預算三公經費支出。其中:因公出國出境費用本年度未發(fā)生支出,公務接待費發(fā)生數(shù)為0.24萬元,公車運行維護費發(fā)生數(shù)為2.46萬元。

  (二)項目支出

  項目支出主要包括:人民調解經費,主要用于人民調解工作的開展以及人民調解以獎代補費用的發(fā)放。刑釋解教經費,主要用于刑釋解矯人員的安置幫教工作。普法宣傳經費,主要用于指導和實施法治宣傳教育工作,制訂區(qū)法制宣傳教育和普及法律知識規(guī)劃并組織實施等方面。律師公證管理工作經費,主要用于支付社區(qū)(村)法律顧問的勞務費。法律援助經費,主要用于發(fā)放法律援助律師辦案補貼及法律援助律師值班費用。社區(qū)矯正經費,主要用于社區(qū)矯正購買社會服務、社區(qū)矯正中心的運行以及社區(qū)矯正服刑人員的監(jiān)督管理、教育矯正和社會適應性幫扶。法制辦工作經費,主要用于規(guī)范性文件審查、依法進行復議和訴訟以及政府重大項目進行法律把關。

  20xx年我局項目支出330.92萬元,具體為:一般行政管理事務支出100.47萬元,占30.36%;用于基層司法業(yè)務22.60萬元,占6.83%;用于普法宣傳12.95萬元,占3.91%;用于律師公證管理4.75萬元,占1.44%;用于法律援助42.76萬元,占12.92%;用于社區(qū)矯正76.50萬元,占23.12%;用于法制建設33.43萬元,占10.10%;用于其他司法支出14萬元,占4.23%;其他公共安全支出18萬元,占5.44%;其他支出5.46萬元,占1.65%。

  三、部門項目組織實施情況

  我單位嚴格遵照相關支付制度、經費管理辦法來管理、使用財政資金,政府采購按照政府采購管理辦法組織實施。對已具備驗收條件的'項目,及時組織驗收、移交使用。同時加強對資金的監(jiān)督管理,采取事前、事中、事后相結合、日常監(jiān)督和專項監(jiān)督相結合的方式,對資金使用行為實施全過程監(jiān)督管理。

  四、資產管理情況

  我單位嚴格遵守現(xiàn)行國有資產管理法律法規(guī)及政策規(guī)定,按照行政事業(yè)單位內控制度建設相關要求,安排專人開展國有資產工作,完善了資產管理流程。同時,每月做好資產月報及資產折舊工作,及時將固定資產變動情況納入資產管理信息系統(tǒng),實現(xiàn)固定資產動態(tài)管理,提升資產管理信息化效率。

  截至20xx年底,我單位資產總額為1139900.65元,其中流動資產55003.53元,固定資產凈值1084897.12元,無形資產0.00元,在建工程0.00元,其他資產0.00元,分別占比4.83%、95.17%、0%、0%。我單位占有使用的固定資產中,通用設備250個(臺、輛等)、1611846.7元,專用設備8個(臺等)、20690.00元,家具、用具、裝具及動植物347個(套等)、281790.99元,分別占固定資產比重為84.20%、1.08%、14.72%。

  20xx年度,我單位新增固定資產789348元,其中新購789348元,調撥0.00元,接受捐贈0.00元,置換0.00元,其他增加0.00元;處置固定資產38100元,其中處置通用設備38100元,無出租、出借、對外投資情況。

  五、部門整體支出績效情況

  20xx年,我局對部門整體支出績效開展了自評,績效評價結果顯示優(yōu);對7個項目支出績效開展了自評,涉及資金330.92萬元,績效評價結果顯示優(yōu)。

  (一)深入推進普法依法治理各項指標落地見效

  一是召開區(qū)委全面依法治區(qū)委員會會議,通過了20xx年工作要點及三個協(xié)調小組成員名單;完成“七五”普法區(qū)級考評驗收;組織、參與各類宣傳79場次,發(fā)放宣傳資料143000份。二是“誰執(zhí)法誰普法”責任制落實到位,26個政府職能部門通過開展“以案釋法”、“邊執(zhí)法邊普法”、交流會等形式將執(zhí)法與普法高度融合,區(qū)行政執(zhí)法局2個案例成功入選20xx年湖南省市場監(jiān)督管理局疫情防控執(zhí)法典型性案例。三是以夯實基層法治基礎為目標,廣泛開展“民主法治示范社區(qū)”、“最美公益普法集體”等創(chuàng)建活動,向省廳推薦了區(qū)檢察院、韭菜園街道湯家?guī)X社區(qū)等一批較為突出的單位。

  (二)強化行政執(zhí)法監(jiān)督,提高依法行政水平

  一是積極參與行政審批、行政執(zhí)法領域的改革工作,提供法治保障。二是專項督查與日常監(jiān)督有機結合,通過案卷評查、現(xiàn)場抽查、結果點評,規(guī)范行政執(zhí)法部門執(zhí)法行為,提升依法行政能力。三是加強重大行政決策合法性審查,對政府行政行為進行法律把關,清理規(guī)范性文件1件,審查各類合同、文件440份;通過開展行政執(zhí)法案卷評查,有效提升各執(zhí)法單位依法行政能力。四是加強復議應訴工作,妥善處理行政爭議。受理行政復議案件46件,辦結49件,撤銷原行政行為或確認原行政行為違法9件,應對區(qū)政府作為當事人的行政訴訟案件120件、行政復議案件24件,通過復議、應訴及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)法重點與難點,推動相關執(zhí)法單位提升依法行政能力,保護了人民群眾的合法利益,優(yōu)化了區(qū)域營商環(huán)境。五是積極服務區(qū)委、政府中心工作。參與蔡鍔路兩廂棚改征收項目和袁家?guī)X新華書店周邊零星地塊棚戶區(qū)改造項目,積極對接各級法院對項目前期手續(xù)進行把關,同時加快對蔡鍔路兩廂棚改項目(一期)司法強征進度,促進項目征收掃尾清零。

  (三)深化平安建設,維護社會穩(wěn)定

  一是深化矛盾糾紛調處,部署開展涉疫情矛盾糾紛集中排查化解專項行動,全區(qū)各級人民調解組織全年共調處矛盾糾紛2750起,涉及金額3172.57萬元。堅持發(fā)展“楓橋經驗”,健全人民調解組織,形成了多層次、寬領域、全覆蓋的人民調解組織網絡體系。二是加強刑罰執(zhí)行,特殊人員管控有力。組織開展社區(qū)矯正安全隱患專項排查活動,全區(qū)現(xiàn)有社區(qū)矯正在冊人員272人、刑滿釋放人員579人,無一例脫管、漏管;重點刑釋解教人員“必接必送”,接回率、全國刑釋系統(tǒng)核實率、回執(zhí)率、銜接率、刑釋解矯人員幫教率均達100%,重新犯罪率控制在2.8%以下。

  (四)拓展公共法律服務范圍,提升服務水平

  一是擴大法律援助覆蓋面,全力推動“應援盡援”,受理法律援助案件280件,接待法律咨詢800余人次,服務群眾滿意率達100%。二是創(chuàng)新打造公共法律服務品牌,馬王堆街道灘頭坪社區(qū)“5180”法務工作站在全市公共法律服務現(xiàn)場推進會上得到推廣。三是深入推進“法律進社區(qū)”工作,社區(qū)(村)法律顧問覆蓋率達到100%,居民群眾真實感受到基層法律服務的便利。

  六、存在的主要問題

  一是內控和績效評價機制有待完善,以形成對財政資金的全面監(jiān)管和對績效目標的實時監(jiān)控;二是預算編制工作有待細化,以提高預算編制的合理性。

  七、改進措施和有關建議

  完善績效評價機制,建立和完善內部控制制度,形成完善的事前、事中、事后全過程的內控監(jiān)督制度。

項目支出績效評價報告5

  為加強和規(guī)范資陽區(qū)衛(wèi)生健康局財政專項資金管理和使用,牢固樹立預算績效理念,提高財政資金使用效益,根據益資財【20xx】21號《益陽市資陽區(qū)財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作的通知》文件要求,結合我局實際,我局組織相關人員對20xx年度項目支出進行了全面自查,并對重點項目進行了績效評價,現(xiàn)將相關自評情況報告如下:

  (一)基本公共衛(wèi)生服務項目

  1、項目概況:

  我局根據全區(qū)工作實際開展情況,主要用于基本公共衛(wèi)生和原重大公共衛(wèi)生中9元部分項目:疾病預防控制重大公衛(wèi)項目、婦幼健康重大公衛(wèi)項目、老年健康與醫(yī)養(yǎng)結合服務管理、人口監(jiān)測項目。項目具體情況如下:

  2、績效目標分解下達情況:

  20xx年資陽區(qū)衛(wèi)健局撥付各下屬機構重大公共衛(wèi)生經費190.15萬元,區(qū)財政資金占比12%。

  3、績效目標完成情況:

  各撥付經費均以100%完成投入,地方病防治開展了地方病監(jiān)測、寄生蟲病監(jiān)測、麻風病監(jiān)測等工作,職業(yè)病防治開展了職業(yè)病危害因素監(jiān)測、職業(yè)病防治宣傳等工作,衛(wèi)生應急工作規(guī)范開展,健康素養(yǎng)經費項目資金主要用于居民健康素養(yǎng)調查項目調查工作,制定方案,督導督查,物質禮品采購,健康教育資料與培訓、入戶調查等。食品安全經費主要用于食品安全風險監(jiān)測,衛(wèi)生綜合監(jiān)督管理經費投入轄區(qū)工作場所衛(wèi)生綜合監(jiān)督管理以及衛(wèi)生綜合監(jiān)督管理宣傳工作,嚴重精神障礙疾病防治經費全部用于精神衛(wèi)生防治管理工作。

  (二)公立醫(yī)院綜合改革

  1、項目概況:

  根據湖南省衛(wèi)生計生委、發(fā)展改革委、編辦、財政廳、人力資源和社會保障廳《關于印發(fā)〈湖南省縣級公立醫(yī)院綜合改指導實施意見〉的通知》(湘衛(wèi)體改發(fā)〔20xx〕2號)及《資陽區(qū)城市公立醫(yī)院綜合改革試點實施方案》(益資政辦發(fā)〔20xx〕27號)以及《益陽市資陽區(qū)城市公立醫(yī)院績效考核辦法》(益資醫(yī)改字〔20xx〕 3號)等文件精神,建立以服務評價、業(yè)務工作、平安建設、管理工作、持續(xù)發(fā)展、懲罰指標等為考核指標的績效考核制度,考核采取年度考核與日常考核相結合的辦法,并以此作為補助資金的發(fā)放依據。

  2、總目標:

  以建立健全現(xiàn)代化醫(yī)院管理制度為目標,實現(xiàn)區(qū)域內醫(yī)療資源均衡布局,構建有序就醫(yī)和診療新格局。實現(xiàn)公立醫(yī)院相關業(yè)務指標達標,人員支出占業(yè)務支出比例、人員薪酬中固定部分占比逐步提高,門診患者滿意度、住院患者滿意度和員工滿意度持續(xù)上升。

  3、項目績效評價開展情況:

  我區(qū)涉改醫(yī)院績效自評均達到湖南省公立醫(yī)院綜合改革績效評價標準。20xx年收到城市公立醫(yī)院綜合改革區(qū)級配套400萬,截至20xx年1月12日,全區(qū)5家涉改醫(yī)院20xx年中央、省、區(qū)、市城市公立醫(yī)院綜合改革補助均撥付到位。

  4、存在問題和不足

  基本建設、設備購置長期負債占總資產的比例過高。主要原因:益陽市人民醫(yī)院20xx年起興建門診大樓,購置了超聲診斷系統(tǒng)、胃腸鏡系統(tǒng)、CT等大型醫(yī)療儀器設備;益陽市中醫(yī)醫(yī)院20xx年起興建門診大樓,購置了全內鏡脊骨微創(chuàng)系統(tǒng)、體外沖擊波治療儀等儀器設備;益陽市資陽區(qū)腦科醫(yī)院20xx年開始實施整體搬遷等,耗資巨大,收入增長過緩,導致負債過高。

  下階段將進一步做好如下工作:一是加強醫(yī)院管理,規(guī)范醫(yī)療程序,在保證診療質量安全前提下,提供廉價優(yōu)質的醫(yī)療服務。嚴格控制醫(yī)療費用增長,進一步降低公立醫(yī)院平均住院日,降低出院者平均醫(yī)藥費用增長比例。二是加快醫(yī)院發(fā)展,扶持中醫(yī)事業(yè),全面提升醫(yī)療技術水平,開源節(jié)流,實現(xiàn)社會效益和經濟效益增長,實現(xiàn)醫(yī)院收支平衡。同時爭取國家政策,加快城市公立醫(yī)院化債進程。 三是全面查疏補漏,加強醫(yī)改數(shù)據的核實與報送,杜絕相關數(shù)據該統(tǒng)未統(tǒng)、該報未報的現(xiàn)象。推進醫(yī)改整體進程,綜合分析改革過程中出現(xiàn)的短板,嚴格按照改革線路圖和時間表,全面提升衛(wèi)生服務能力,優(yōu)化持續(xù)優(yōu)化服務結構,確保醫(yī)改工作任務有效實施。

  (三)計劃生育項目基本情況

  1、項目概況:

  我區(qū)地處湘中偏、居資江中下游,轄9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道,20xx年末總人口43萬。20xx年底我區(qū)有農村獎扶對象2725人、特扶對象695人、獨生子女保健費對象1353人。

  2、項目總目標:

  根據本級有關要求,所有對象資金發(fā)放率需達到100%。

  3、階段性目標:

  由衛(wèi)健局財務股牽頭,局機關相關業(yè)務科室及二級機構共同配合,成立績效評價工作小組,具體開展項目績效評價工作。通過座談、查閱收集相關資料、審查賬簿憑證、現(xiàn)場查看項目具體實施情況、走訪詢問等方式,了解資金撥付、資金使用管理和項目實施情況,并在此基礎上總結項目實施效果及存在的問題,確保全部資金安全高效運行,并完成好績效評估工作。

  4、項目績效評價開展情況:

  經局人口家庭股對100名受扶對象進行了滿意度走訪調查,滿意率98%。從走訪群眾和這次績效評價的結果來看,實施各項獎勵扶助制度,有利于促進人口計生工作的新發(fā)展,受到了群眾的`廣泛歡迎,取得了比較明顯的社會效果。

  一是完善了計劃生育激勵制約機制。群眾反映,實施計劃生育家庭各項獎勵扶助制度,是深得民心的好政策,是政府實實在在為老百姓辦實事、解難事的好舉措。

  二是提高了群眾對計生工作的滿意度。在實施獎勵扶助制度工作中,各級計生工作者不辭辛勞主動上門送政策、送服務、送實惠,用真情和汗水贏得了廣大農民群眾的信任和好評,社會各界也給予了高度的評價,提高了群眾對計劃生育工作的滿意度。

  績效評價結果。我們通過查閱相關財務賬目,結合日常各項工作,我區(qū)計劃生育專項資金績效自查情況較好。

  5、項目資金使用情況:

  農村獎扶資金:區(qū)31.34萬元。特扶資金(含特扶一次性補償和手術并發(fā)癥補助):區(qū)161.83萬元。

  全區(qū)各項計劃生育扶助資金實行“財政專項、封閉運行、委托發(fā)放、專款專用”的管理制度。發(fā)放的具體方式是:區(qū)衛(wèi)健局設立獎扶專用賬戶,區(qū)財政局根據當年度調查確認的獎扶對象人數(shù)撥付足額獎扶金到專用一卡通脹戶,并將賬號及獎勵扶助對象信息資料提交銀行,由銀行將扶助資金直接存入對象的一卡通存折內。資金已于20xx年12月底前全部發(fā)放到位。

  6、存在的問題與建議:

  政府需要進一步研究解決在實施計劃生育過程中不斷出現(xiàn)的新情況、新問題。建議如下:

  (1)關注特扶對象。獨生子女傷殘、死亡家庭是我國實行計劃生育政策以來形成的特殊群體,這些群眾為國家整體利益無私奉獻,承擔了巨大的風險和痛苦,需引起全社會的廣泛關注和同情,幫助解決實際困難。

  (2)調整獎扶政策。在農村,多數(shù)群眾以從事體力勞動獲酬為主要經濟來源,55周歲后,勞動能力明顯下降,收入明顯降低,獎扶資金的發(fā)放無疑對他們的生活提供很大的幫助,多數(shù)群眾認為是否適當提升到55周歲,適當提高農村獎扶標準,獎扶政策的效果更容易顯現(xiàn)。

項目支出績效評價報告6

  根據xx省水利廳《關于做好省級預算績效管理有關工作的通知》(皖水財函〔20xx〕178號),xx市水務局作為示范河湖創(chuàng)建的實施部門,現(xiàn)將自評情況報告如下:

  一、基本情況

  (一)項目概況。根據xx省水利廳《轉發(fā)水利部辦公廳關于開展示范河湖建設的通知》(皖水河長函〔20xx〕904號),xx省全面啟動市縣級示范河湖建設工作。xx市西河示范段位于xx市西南方,起點為西河干流土山圩站,終點為西河與永安河交叉點永安河口,河流長度13km,流經xx、xx、xx3個鎮(zhèn)、8個村,兩岸主要支流2條,左岸為十里長河,右岸為湖隴河。西河示范段范圍地貌屬于沿江丘陵平原,沿河兩岸多為圩區(qū),圩內溝渠縱橫、溝塘遍布。

  根據《xx省財政廳關于下達20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農〔20xx〕128號)文件要求,xx市水資源規(guī)劃管理及節(jié)約保護經費為90萬元,該經費為省級示范河湖建設項目補助經費,其實xx市西河省級示范河湖建設資金22.5萬元。

  (二)項目績效目標。通過實施系統(tǒng)整治和綜合治理,將西河示范段建設成為“河暢、水清、岸綠、景美、人和”的示范河流,實現(xiàn)“防洪保安全、優(yōu)質水資源、健康水生態(tài)、宜居水環(huán)境”的目標,成為讓人民群眾滿意的“幸福河”。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的.、對象和范圍。

  通過對資金績效評價,嚴格落實工作責任制,嚴格將資金用于西河省級示范河湖創(chuàng)建工作,績效評價對象為20xx年省級水利資金22.5萬元。

  (二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等。

  省級水利資金22.5萬元,由xx市河長辦組織自評,按照《xx省省級部門預算績效目標管理暫行辦法》(財績〔20xx〕389號)有關規(guī)定,確保資金用于示范河湖建設工作。

  (三)績效評價工作過程。

  本次績效評價采取自評自查的方式,按照項目報送績效自評表和績效自評報告。

  三、綜合評價情況及評價結論

  通過自評,產出指標得分50分,效益指標得分30分,滿意度指標得分10分,預算資金執(zhí)行率得分10分,總分得分100分,達到預期指標。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況分析。

  根據xx省財政廳下發(fā)《xx省財政廳關于下達20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農〔20xx〕128號)及蕪湖市河長辦《關于省財政廳20xx年省級水利資金(第二批)中水資源規(guī)劃管理及節(jié)約保護資金使用說明的通知》,明確該項資金作為示范河湖創(chuàng)建資金,不得挪為他用。

  (二)項目過程情況分析。

  參照xx省示范河湖建設評分標準,從責任體系完善、制度體系健全、基礎工作扎實、管理保護規(guī)范、水域岸線空間管控嚴格、河湖管護成效明顯等六個方面建設西河示范段。

  (三)項目產出情況分析。

  截止20xx年12月底,資金執(zhí)行情況良好。

  (四)項目效益情況分析。

  示范段河道干凈整潔,河勢穩(wěn)定,防洪標準復核防洪規(guī)劃及有關規(guī)定要求。入河排污口整治規(guī)范,農業(yè)面源污染得到控制,水體感官良好,水量充沛,水質長期保持Ⅲ類以上標準,水功能區(qū)水質達標率100%。沿河岸線生態(tài)岸綠,景觀優(yōu)美,親水便民配套設施布置合理,實現(xiàn)人水和諧,群眾滿意度100%。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  嚴格執(zhí)行財務制度,專款專用,嚴禁挪用。按蕪湖市水務局安排部署,科學使用專項經費,較好地服務于項目推進及各項效益。

  六、下一步改進建議

  通過本次績效評價,充分發(fā)揮資金使用效果,產生較好的經濟效益和社會效益。我們將加強管理,進一步完善各項規(guī)章制度。

  七、其他需要說明的問題

  無

項目支出績效評價報告7

  一、項目概況

(一)項目基本情況

  XX年優(yōu)撫資金包括義務兵優(yōu)待金33。118萬元,大學生入伍獎勵2。7萬元,優(yōu)撫慰問工作經費1。5萬元,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經費1。8萬元,共計:39。118萬元。其中義務兵優(yōu)待金及大學生入伍獎勵,每年6月申報,7月發(fā)放,是根據民政部門反饋的XX年和XX年新兵入伍征兵名單人數(shù)進行申報,其標準為1。142萬元/人,XX年高校新生在此基礎上增加0。3萬元/人,專科生增加0。4萬元/人,二本大學生增加0。5萬元/人。

  (二)項目績效目標

  義務兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性,增強當兵光榮的榮譽感,進一步增進全民國防觀念和優(yōu)屬意識。XX年計劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人(其中:XX年新兵家屬15人,XX年新兵家屬14人),并在“八一”、“春節(jié)”期間開展雙擁座談及優(yōu)撫慰問等工作。

  (三)項目資金申報相符性。

  XX年優(yōu)撫資金用于重大節(jié)日走訪慰問轄區(qū)內優(yōu)撫人員,八一建軍前兌付義務兵優(yōu)待金。義務兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經費具體實施內容與項目申報相符,申報目標合理可行。

  二、項目實施及管理情況

  (一)資金計劃、到位及使用情況。

  1。資金計劃及到位。

  優(yōu)撫經費均由財政全額撥款,義務兵優(yōu)待金35。818萬元(其中:優(yōu)待金33。118萬元,大學生入伍獎勵2。7萬元),于XX年7月10日全部到位,并于18日通過直接支付的.方式,直發(fā)到29名義務兵家屬賬戶上。優(yōu)撫工作經費1。5萬元于XX年7月10日到位,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經費1。8萬元于XX年3月到位,用于民政開展雙擁座談、優(yōu)撫慰問等工作。資金到位及時,到位率100%。

  2。資金使用。

  優(yōu)撫資金主要用于義務兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談,優(yōu)撫慰問等。截止目前,優(yōu)撫資金收入共計:39。118萬元,已使用39。048萬元。資金使用率達99。8%,其中:義務兵優(yōu)待金發(fā)放29人,每人標準:1。142萬元,共計33。118萬元;大學生入伍獎勵發(fā)放7人,其中:高校新人2人,專科生4人,二本大學生1人,標準分別是0。3萬元/人,0。4萬元/人及0。5萬元/人,共計2。7萬元;“八一”優(yōu)撫慰問1。96萬元;“春節(jié)”走訪慰問0。5萬元,劃撥村(社區(qū))雙擁座談0。77萬元,支付標準、支付范圍、支付依據合規(guī)合法。

  (二)項目財務管理情況。

  嚴格對項目資金進行監(jiān)管,確保了項目資金專款專用,安全到位。民政辦統(tǒng)籌優(yōu)撫資金的使用,并由分管領導審核把關,經主要領導審批后報出納支取,當月會計及時按實際發(fā)生情況進行賬務處理和會計核算。

  三、項目績效情況

  (一)項目完成情況。

  對照項目計劃目標,該優(yōu)撫項目已按照計劃完成目標,且完成質量較好,所有項目已按預定計劃進度完成,達到預期效果。家屬優(yōu)待金已全數(shù)發(fā)放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開,優(yōu)撫慰問穩(wěn)步推進。

  (二)項目效益情況。

  XX年優(yōu)撫資金項目確保了我鎮(zhèn)優(yōu)屬工作的順利開展,調動了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽感,展現(xiàn)了對退伍軍人,革命烈士等優(yōu)撫群體的關心和關愛,維護了涉軍群體的穩(wěn)定。

  四、問題及建議

  由于民政局在節(jié)日期間會向我鎮(zhèn)民政辦劃撥雙擁慰問金,導致民政辦在經費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務重,鎮(zhèn)民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結余資金墊付,進行了慰問工作,導致大平臺的雙擁慰問資金有所結余。今后,我鎮(zhèn)將加強資金對接,在資金支付前把好財務關,規(guī)范資金的使用和支付。

項目支出績效評價報告8

  項目名稱:工資及日常辦公經費

  項目單位:XX縣交通運輸局

  主管部門:XX縣交通運輸局

  評價人員:局機關項目績效考評小組

  時間:20xx年12月

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  項目立項背景根據縣編辦成立機構的有關文件,XX縣交通運輸局負責對全縣鄉(xiāng)村道進行維護管理,維護交通運輸秩序,加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行設立人員工資及日常辦公經費項目。

  項目實施情況根據績效工作目標,按計劃及工作進度,開支局機關工作經費,計劃目標開支工作經費114。27萬元,實際開支145。2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源于縣財政撥款,實際開支全部超額完成。

  (二)項目績效目標用戰(zhàn)略規(guī)劃指導交通行業(yè)發(fā)展,保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價設計過程績效評價設計,主要選擇單位經費開支項目比較大,影響范圍廣作為評價目標,評價指標的設計,主要考慮項目實施對單位及社會的.影響。

  (二)績效評價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數(shù)雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。

  (三)證據收集方法財務部門提供項目開支情況,辦公室提供開支效果。

  (四)績效評價實施過程年初制定項目績效目標,年中檢查進度,項目結束要評估總結,提出改進意見。

  (五)本次績效評價的局限性

  三、績效分析及評價結論

  (一)績效分析

  投入計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元。

  過程按月及工作進度:產出指導協(xié)調交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關服務社會。

  指導交通行業(yè)發(fā)展職能:效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩(wěn)。

  績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%

  (二)評價結論

  評分結果自評滿分:主要結論更好發(fā)揮機關服務社會指導交通行業(yè)發(fā)展職能。

項目支出績效評價報告9

  一、項目概況

  1、項目單位基本情況;

  2、項目實施依據、申報可行性、必要性及其論證過程;

  3、項目基本用途、主要內容、涉及范圍。

  二、項目預期績效目標

  1、項目績效總目標是什么,階段性(當年)目標;

  2、預期主要的經濟、政治和社會效益。

  三、評價工作情況

  1、是否落實評價工作責任制,指定專人負責評價工作;

  2、是否按評價要求和項目特點選用評價方法和評價指標,具體選取的評價指標有哪些?

  3、現(xiàn)場勘驗,檢查、核實項目有關數(shù)據資料情況。

  四、績效實現(xiàn)情況

  1、項目執(zhí)行過程中有哪些調整,有何依據?

  2、項目預期要投入多少資金,實際投入多少資金,實際總支出多少?分階段(本年)計劃投入多少資金,實際支出多少?其中區(qū)財政資金計劃投入多少,實際支出多少,即財政預算完成率有多少?

  3、項目資金主要用于哪些方面?(列表說明)

  4、有無制定項目管理和財務管理制度,有關制度執(zhí)行情況及為保障項目順利進行采取了哪些措施?

  5、是否完成績效總目標,是否完成分階段(年度)績效目標?

  6、各評價指標完成的`具體情況與上年或兄弟城市比較如何(績效定性指標分析包括項目支出實施后主要的經濟、政治和社會效益具體體現(xiàn))?

  五、存在問題與改進措施

  1、項目存在哪些問題?

  2、提出具體的改進措施。

項目支出績效評價報告10

  一、基本情況

  (一)項目概況。根據區(qū)政府《關于印發(fā)〈昆明市呈貢區(qū)關于實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略推動呈貢創(chuàng)新發(fā)展的實施意見〉的通知》(呈政發(fā)﹝20xx﹞27號)和《呈貢區(qū)專利授權資助及知識產權試點(示范)單位、優(yōu)勢企業(yè)扶持實施細則》(呈政辦發(fā)﹝20xx﹞38號)的規(guī)定,列入國家知識產權試點的補助3萬元,獲得國家發(fā)明專利、實用新型、外觀設計專利的分別補助1000元、500元、200元。xxxx年本單位10萬元以上的項目共一項,項目資金共計130000元,在申報項目績效評價時已經申報,于本年度已經全部支出,預算完成率100%。

  (二)項目績效目標。

  1、項目績效總目標。開展市級知識產權試點示范單位申報、優(yōu)勢企業(yè)培育、科技計劃項目申報等工作,與13家試點示范企業(yè)和優(yōu)勢企業(yè)培育對象建立工作聯(lián)系機制。

  2、項目績效階段性目標。

  一季度,對項目進行推廣宣傳;

  二季度,下企業(yè)調查了解基本情況;

  三季度,對企業(yè)申報材料進行審核公示;四季度,兌現(xiàn)獎勵資金。

  二、項目單位績效報告情況。

  已經按照財政要求報送。

  三、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的。嚴格執(zhí)行《預算法》,強化支出責任,提高知識產權事業(yè)資金使用效益,對知識產權事業(yè)支出及項目支出情況開展績效評價,踐行“花錢必問效、無效必問責”。

  (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法。本著客觀公正和有效性原則,按照設定的指標體系,單位中層以上干部參與評價,并從各科室抽選人員進行打分,由項目負責人進行梳理并整改。

  (三)績效評價工作過程。

  1、前期準備。成立部門績效評價小組,學習評價指標體系和績效相關文件通知。

  2、組織實施。按照規(guī)定的工作程序組織績效評價自評,注重評價質量,撰寫績效評價報告。

  3、分析評價。對評價結果進行整改,充分運用分析評價引領。,

  四、績效評價指標分析情況

  (一)項目資金情況分析

  1、項目資金到位情況。資金于xx月份全部到時位,未影響項目實施,但較為遲緩。

  2、項目資金使用情況。資金使用合規(guī),無截留、挪用等現(xiàn)象,資金使用效益明顯。

  3、項目資金管理情況。專項立項依據充分,有資金管理辦法,資金管理辦法較規(guī)范。

  (二)項目實施情況分析。

  1、項目組織情況分析。項目組織有計劃有措施,嚴格執(zhí)行相關制度和文件規(guī)定,順利完成項目預期目標。

  2、項目管理情況分析。領導重視,專人管理,責任明確。

  (三)項目績效情況分析。

  1、突出企業(yè)的創(chuàng)新主體地位,提高企業(yè)運用知識產權的能力和水平。積極引導、培育企業(yè)制定和實施符合自身特點的知識產權戰(zhàn)略,將知識產權納入企業(yè)產品開發(fā)、技術研究、生產制造、市場拓展、資產管理各個環(huán)節(jié),積極培育核心知識產權,增加知識產權儲備。

  2、開展專利執(zhí)法檢查,規(guī)范市場經濟秩序。以各類食品、農用品批發(fā)市場、超市等生活生產消費品領域為重點,開展4次以上知識產權聯(lián)合執(zhí)法檢查,依法打擊侵權行為,規(guī)范市場經濟秩序。

  3、加大保護知識產權宣傳力度。利用“科技三下鄉(xiāng)”、“4、26世界知識產權日”、“科技活動周”等活動,向廣大群眾宣傳保護知識產權,營造良好的保護知識產權輿論氛圍。

  4、開展知識產權進中小學試點工作。加強中小學生對知識產權的認識與教育,為創(chuàng)新型城市培養(yǎng)、儲備創(chuàng)新型人才,進一步推進呈貢創(chuàng)新型城市的建設。

  五、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)。

  根據評價指標逐項,自評分98分。

  六、績效評價結果應用建議

  xxxx年度預算安排13萬元,并設立為經常性項目。因項目資金較小,項目結果在單位整體績效評價中合并公開。

  七、主要經驗及做法、存在的問題和建議。

  一是隨著呈貢新區(qū)建設的推進,四個街道、工業(yè)園區(qū)相繼托管,規(guī)模以上企業(yè)、骨干企業(yè)數(shù)量較少,企業(yè)自主創(chuàng)新能力提升和知識產權工作發(fā)展不平衡,專利成果轉化周期長。二是呈貢區(qū)知識產權局在機構編制改革中被確定為一類事業(yè)單位,與考核指標中要求為行政單位的差距大,工作人員知識產權管理服務能力和推進專利產業(yè)化工作還亟待提高。

  八、其他需說明的.問題。

  (一)后續(xù)工作計劃。增強區(qū)域經濟核心競爭力,加快呈貢經濟發(fā)展方式轉變及經濟轉型升級,建設創(chuàng)新型新城;積極開展知識產權強區(qū)培育工程,努力打造“知識產權促進新區(qū)建設”的示范區(qū);聯(lián)合區(qū)工商、區(qū)文體廣電局、公安呈貢分局、區(qū)農林局等單位,完善知識產權聯(lián)席會議制度;認真執(zhí)行呈貢區(qū)專利補助辦法,進一步鼓勵發(fā)明創(chuàng)造,打造創(chuàng)新型城市建設。

  (二)主要經驗做法、改進措施和有關建議等。在省、市知識產權局的指導幫助下,結合自身實際,不斷補足短板,認真實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略和知識產權戰(zhàn)略,發(fā)揮知識產權聯(lián)席會議制度優(yōu)勢,不斷完善與企業(yè)加強聯(lián)系的工作機制,突出企業(yè)主體作用,加大專利授權資助及知識產權試點(示范)企業(yè)的扶持力度,不斷提升全區(qū)知識產權創(chuàng)造、管理、保護和運用的能力。

項目支出績效評價報告11

  根據《曲靖市財政局關于20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》(曲財績﹝20xx﹞15號)要求,曲靖市退役軍人事務局高度重視,對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進行安排部署,嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題,認真研究,扎實整改。現(xiàn)將整改情況報告如下:

  一、整改情況:

  (一)針對部門整體績效目標設立簡單,績效目標制定不明晰,定性指標居多,量化指標偏少等問題。

  整改:加強績效目標意識,提高績效目標申報的規(guī)范性。績效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產出和效果,是預算績效管理的基礎,是整個預算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在20xx年初申報項目時,針對績效目標填報問題,我局專門開展了績效管理目標培訓,提升績效指標設置合理性,使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理,提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性,梳理全年重點工作,制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標,確保績效目標如期完成。

  (二)政府采購執(zhí)行率不高的問題。

  整改:20xx年初預算項目網絡通信及設施設備采購經費130萬元,因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公,新的辦公地點尚未確定,所以會議設備設施未采購,導致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓,相關設施設備已全部采購,執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制,切實提高預算資金使用效率。

  (三)固定資產管理工作不到位,固定資產管理意識尚需提高。

  整改:20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公,未進行固定資產盤點,今后將根據《曲靖市退役軍人事務局固定資產管理辦法》(曲退役[20xx]47號)要求,提高資產管理意識,加強固定資產管理工作,定期進行固定資產清查,做到賬賬、賬證、賬實相符,規(guī)范固定資產管理,提高固定資產使用效益。

  二、下一步工作打算

  (一)及時完善相關管理制度。結合單位實際,進一步健全完善單位內部管理制度,制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度,確保工作開展程序化、規(guī)范化。

  (二)加強績效管理工作。根據部門主要職責、年度主要、重點工作為內容進一步完善、細化、量化績效目標,強化全過程績效管理,將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié),及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題,提高資金使用效率。

  我校在各級黨委、政府與教育主管部門的領導下,以科學發(fā)展觀為指導,全面貫徹黨的.教育方針,進一步完善學校管理、加強隊伍建設,推進教育教學改革,提高教育質量,彰顯辦學特色,有效地推進了學校各項工作健康、有序、和諧發(fā)展。但通過這次自評自查,發(fā)現(xiàn)了在工作中仍然存在不少問題,當前,我們亟需處理和解決的困難和問題主要是:

  1.外出務工子女教育帶來新問題。外出務工子女在學習基礎上參差不齊,如何加強管理,依法保障外出務工子女更好地接受教育產生了一些新問題,積極探索并實踐有效的管理辦法拷問著教育的智慧。

  2.辦學條件相對落后。目前,師生生活與行政辦公用房緊張,學校基礎設施配備不足,尚需加大資金投入,進一步改善辦學條件。

  3.教師自身素質現(xiàn)狀(年齡老化)在一定程度上影響素質教育深入實施。

  4.硬件建設還要進一步完善,教學設施利用率偏低。

  5.評價體系不完善。

  6.教育科研力量還不夠,經驗不足。

  今后的工作思路:

  1.多渠道籌措資金,完善學校配套設施。要繼續(xù)依靠政府、爭取社會、發(fā)動企業(yè)家來關心和支持學校建設,完成學校建設規(guī)劃,不斷完善學校內部設施,建立和健全設備管理與維護體系,提升現(xiàn)代裝備水平。

  2.健全民主議事制度,做好校務公開和民主評議工作。要繼續(xù)落實黨風廉政責任制,做好校務公開工作,及時公布和反饋教育教學管理情況,在財務管理、教職工獎懲等方面實行公開,提高教職工民主監(jiān)督水平;健全民主評議制度,抓好以師德、師風、收費問題為重點的行風評議工作,爭取讓師生放心,讓群眾滿意,保持學校的良好形象。

  3.進一步完善績效考核評價體系,使績效考核更加合理化、透明化。

  4.加大教育科研投入,通過校本教研和小課題等活動,提高教師的教育科研的能力。

  總之,我們將繼續(xù)創(chuàng)新工作方式,求真務實,開拓進取,研究新情況,解決新問題,強化管理措施,努力辦好讓人民滿意的教育,繼續(xù)譜寫我校教育燦爛輝煌的美好篇章,為我縣教育事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。

項目支出績效評價報告12

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1、項目背景。國家基本公共衛(wèi)生服務項目是促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的重要內容,是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。針對城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題,以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群,面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。

  2、主要內容。基本公共衛(wèi)生服務主要內容為城鄉(xiāng)居民健康檔案規(guī)范化電子建檔、預防接種、孕產婦健康管理、兒童健康管理、65歲以上老年人健康管理、高血壓患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告、衛(wèi)生監(jiān)測協(xié)管服務、中醫(yī)藥健康管理、結核病患者管理。

  3、實施情況。20xx年度衛(wèi)生院嚴格按照規(guī)范要求提供服務,全年各項目均完成預期目標任務,服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進一步提高,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小。

  4、資金投入。20xx年衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務項目經費全年預算數(shù)27.278萬元,全年執(zhí)行數(shù)240.34萬元,執(zhí)行率881.08%。

  5、使用情況。20xx年基本公共衛(wèi)生服務項目經費已全額、及時撥付到轄區(qū)內各村衛(wèi)生室,并全部用于基本衛(wèi)生服務建設。

  (二)項目績效目標

  1、總體目標。一是免費向城鄉(xiāng)居民繼續(xù)提供基本公共衛(wèi)生服務,逐步提高基本公共衛(wèi)生服務居民滿意度和知曉率;二是促進基本公共衛(wèi)生服務均等化的機制基本完善,重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進一步提高。

  2、階段性目標。一是衛(wèi)生院嚴格按照規(guī)范要求提供服務,全年各項目均完成預期目標任務,服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高;二是重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進一步提高,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍

  1、績效評價目的'。掌握轄區(qū)內12家村衛(wèi)生室完成基本公共衛(wèi)生服務項目數(shù)量、質量和效益,不斷總結經驗、發(fā)現(xiàn)問題,提出改進建議,推進基本公共衛(wèi)生服務高質量落實,提高項目資金的使用效益。

  2、績效評價對象。轄區(qū)內承擔基本公共衛(wèi)生服務項目任務的12家村衛(wèi)生室。

  3、績效評價范圍。評價19項基本公共衛(wèi)生服務項目,按照國家衛(wèi)生健康委提供的工作規(guī)范和績效評價指標實施績效評價。

  (二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等

  1、績效評價原則。績效評價過程公平、公正,績效評價結果客觀、真實,績效評價結果與項目資金分配掛鉤。

  2、評價指標體系。根據《基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價方案》,評價指標體系主要包括組織管理、資金管理、項目執(zhí)行、項目效果等 情況。績效評價采取百分制,各項評價指標賦分根據工作實際進行確定。

  3、評價方法。包括現(xiàn)場評價、電話訪談、網絡評價、資料審核、日常工作評價等。其中,網絡評價由項目數(shù)據采集和質量評價應用程序完成,對村衛(wèi)生室績效評價實行鎮(zhèn)級考核,區(qū)級抽查復核。

  4、評價標準。根據指標的重要程度自主確定各項三級指標的權重分值,各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分。

  (三)績效評價工作過程

  1、鎮(zhèn)級考核。20xx年12月下旬,衛(wèi)生院對轄區(qū)村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務項目進行了績效考核,考核結果上報到區(qū)衛(wèi)健委。

  2、區(qū)級考核。20xx年2月3日-12日,區(qū)衛(wèi)建委組織考核督導組,采取網絡核查、查閱資料、問卷調查、電話核實等方式,對衛(wèi)生院、12個村衛(wèi)生室開展了20xx年度全縣基本公共衛(wèi)生服務項目考核。

  3、績效撥付。績效評價結束后,及時下發(fā)了績效評價通報,根據績效評價結果及時核撥基本公共衛(wèi)生服務補助。

  三、綜合評價情況及評價結論(附相關評表)

  根據項目支出績效自評表,將項目支出后的實際況與績效目標進行對比分析,自評得分97.5分。

  四、績效評價指標分析(可附表進行分析)

  (一)項目決策情況。轄區(qū)內1家衛(wèi)生院,12家村衛(wèi)生室,20xx年基本公共衛(wèi)生服務項目補助經費全年預算支付金額27.278萬元。

  (二)項目過程情況。20xx年12月下旬,衛(wèi)生院對轄區(qū)村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務項目進行了績效考核,考核結果上報到區(qū)衛(wèi)健委。

  后期區(qū)衛(wèi)健委組織核督導組,采取網絡核查、查閱資料、問卷調查、電話核實等方式,對衛(wèi)生院、12個村衛(wèi)生室開展20xx年度全區(qū)基本公共衛(wèi)生服務項目考核。績效評價結束后,及時下發(fā)了績效評價通報,根據績效評價結果及時核撥基本公共衛(wèi)生服務補助,項目資金實行專款專用,無截留、擠占、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據,無虛列項目成本。

  (三)項目產出情況。根據績效評價結果,區(qū)衛(wèi)健委及時核撥基本公共衛(wèi)生服務補助,20xx年度共撥付村基本公共衛(wèi)生服務補助經費共計240.34萬元。

  (四)項目效益情況。衛(wèi)生院嚴格按照規(guī)范要求提供服務,全年各項目均完成預期目標任務,服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進一步提高,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小。

  五、主要經驗及做法

  (一)領導重視,完善工作機制。衛(wèi)生院把基本公共衛(wèi)生服務項目列入重要工作,及時調整補充基本公共衛(wèi)生服務項目領導小組成員,明確分工,落實責任,堅持月例會制度,常抓常議,研究解決問題,確保服務工作深入持續(xù)開展。

  (二)營造氛圍,提升服務質量。以“:醫(yī)心為民、暖心居民”黨建品牌為載體,以“我為群眾辦實事”為契機,充分利用多媒體、LED、微信群、QQ工作群、講座、健康義診等方式對主題日活動進行宣傳,營造濃郁的“我承諾、我服務”的宣傳氛圍,集中開展了家庭醫(yī)生簽約服務和基本公共衛(wèi)生服務“進機關、進社區(qū)、進農村、進學校、進 家庭”的“五進”活動。重點圍繞兒童、老年人、孕產婦及慢性病患者等重點人群,針對性地開展健康咨詢、健康信息更新、健康體檢、生活方式指導、康復理療等現(xiàn)場健康服務,提升服務質量,提高居民獲得感。

  (三)規(guī)范管理,突出質量核查。全面推進健康檔案質量核查和動態(tài)管理工作,充分發(fā)揮項目相關各方的積極性,明確任務,壓實責任。衛(wèi)生院組織相關人員每月定期督導各村衛(wèi)生室基本公共服務項目開展情況,并不定期督查,對存在的問題和短板及時梳理,并要求立即改正,衛(wèi)生院通過每月21日的月例會,研討基本公共服務項目開展存在的問題,商討解決辦法

  六、存在問題及原因分析

  20xx年基本公共衛(wèi)生服務項目工作取得了一定的成效,但仍然存在一些突出問題,與上級要求還有一定差距,具體表現(xiàn)如下幾點:

  (一)資金投入不足。基本公共衛(wèi)生服務項目資金投入不足,制約了基本衛(wèi)生服務的發(fā)展。

  (二)業(yè)務人員不足。人才缺乏,全科人員不足,影響了基本公共衛(wèi)生服務項目的開展進度。同時在全國嚴重疫情的影響下,醫(yī)務人員嚴重不足,多項基本公共衛(wèi)生服務得不到很好的開展,導致居民知曉率及滿意度偏低。

  (三)服務認識不足。居民基本衛(wèi)生服務認識存有距離,上門建檔和隨訪主動配合存在一定困難。

  (四)服務意識不強。個別村醫(yī)對基本公共衛(wèi)生服務意識不強,不能很好配合我院開展的重點人群健康體檢工作,致使我院重點人群體檢率較低。

  七、有關建議

  (一)增加投入。提高基本公共衛(wèi)生服務項目資金投入,為基本公共衛(wèi)生服務提供有力保障。

  (二)招聘人員。建議招聘基本公共衛(wèi)生專業(yè)人員,提高基本公衛(wèi)工作能力和工作效率。

  八、其他需要說明的問題

  無

項目支出績效評價報告13

  一、項目基本情況

  米易縣歷史文化展覽館于20xx年xx月xx日正式建成并對外開放,建筑面積1300平方米。展覽館以米易歷史文化發(fā)展為主線,集合聲、光、電等多種手段,利用圖片、文字、實物、模型等形式,展現(xiàn)米易歷史文化。在米易縣打造康養(yǎng)度假目的地的大背景下,米易歷史文化展覽館傳統(tǒng)的展示功能無法滿足現(xiàn)實的需要。20xx年縣委政府決定對米易歷史文化展覽館進行升級改造,提升歷史文化展覽館品質,拓展米易新形象,同時為確保檔案館正常接收新增檔案,保障檔案館電子檔案數(shù)據安全,對服務器存儲系統(tǒng)、容災備份系統(tǒng)進行擴容。經政府審批,同意投入資金100萬元。

  二、評價工作開展情況

  本次的展覽館改造及運行設備采購項目,包括米易縣歷史文化展覽館升級改造和檔案館服務器存儲設備、檔案容災備份采購兩個子項目,項目總投資100萬元。評價工作重點從項目審批、項目實施、資金的來源及管理等方面進行。

  (一)現(xiàn)場評價抽樣選點情況。

  檔案館服務器存儲設備、檔案容災備份采購項目,查看了國資辦立項審批、政府采購項目委托代理、采購合同、設備驗收、資金下達撥付、會計核算等資料。

  歷史文化展覽館升級改造項目,查看了政府項目審批、國資辦立項審批、政府采購成交通知書、采購合同、完工驗收記錄單、項目竣工結算、資金下達撥付、會計核算等資料。

  (二)項目總體評價。

  展覽館改造及運行設備采購項目,項目建設通過政府及相關部門的審批,項目實施依據充分,績效目標比較明確。制定了項目實施方案,在項目實施過程中執(zhí)行了相關政策規(guī)定,項目的立項審批、采購方式、合同簽訂、完工驗收、資金撥付等程序未發(fā)現(xiàn)不符合政策要求的情況。檔案局內部建立了財務管理制度。經查閱相關資料,并進行綜合評價,展覽館改造及運行設備采購項目績效評價得分98.2分。

  三、項目實施情況

  (一)項目決策。

  1.績效目標情況。

  (1)擴大電子檔案存儲服務器系統(tǒng)、容災備份系統(tǒng)容量,將存儲系統(tǒng)容量擴大到48TB。

  (2)提升歷史文化展覽館品質。提升展廳品牌影響力和展示效果,拓展米易新形象,重點改造米易歷史沿革的內容(清代、民國時期的痕跡)、現(xiàn)代民族特色展示和城市、鄉(xiāng)村旅游成果展示,增加展廳互動三維設備。

  2.決策依據情況。

  米檔報[20xx]1號《關于解決展覽館改造和采購運行設備經費的請示》及縣政府批示。

  3.資金分配情況及分配結果。

  展覽館改造及運行設備采購項目,政府共安排資金100萬元,其中檔案館服務器存儲設備、檔案容災備份采購項目24.96萬元,歷史文化展覽館升級改造項目75.04萬元。

  (二)項目管理。

  1.資金到位情況。

  檔案館服務器存儲設備、檔案容災備份采購項目到位資金24.96萬元(米財資行[20xx]184號),歷史文化展覽館升級改造項目到位資金75.04萬元(米財資行[20xx]184號20萬元,米財資行[20xx]252號55.04萬元。)。

  2.資金管理情況。

  展覽館改造及運行設備采購項目資金按專項資金管理,按項目實施進度及合同約定撥付資金。

  3.財務管理情況。

  單位建立了財務管理制度、財務內部控制制度、現(xiàn)金、銀行存款和財務印章管理制度、財務報銷制度、固定資產管理制度、專項經費財務管理制度等財經制度,本次評價的項目資金納入國庫集中支付制度管理。

  4.組織實施情況。

  服務器存儲設備、檔案容災備份采購(1)20xx年x月xx日縣國資辦準予立項,采用詢價采購,交采購代理機構組織采購。

  (2)20xx年x月xx日與米易縣公共資源交易中心簽訂《米易縣政府采購項目委托代理協(xié)議》。

  (3)20xx年x月xx日與攀枝花明誠信息技術有限公司簽訂《米易縣檔案局電子設備采購合同》

  (4)20xx年x月xx日,采購的電子設備驗收合格入庫(附:米易縣政府采購驗收報告單)

  歷史文化展覽館升級改造項目

  (1)20xx年x月xx日,政府批準米檔報[20xx]7號關于確定“米易縣歷史文化展覽館升級項目采購”招標基準控制價的請示。基準控制價75.04萬元。

  (2)20xx年x月xx日,國資辦批準立項,采購方式為競爭性磋商,交采購機構組織采購。

  (3)20xx年x月xx日,下達成都一品紅展示有限公司《政府采購成交通知書》,成交金額65.60萬元。

  (4)20xx年x月xx日,業(yè)主方與施工方簽訂項目增量合同,增量金額64,859.73元。

  (5)20xx年x月xx日,政府審批自行采購歷史文化展覽館簽字臺,金額29,540.27元。

  (6)20xx年x月xx日,項目完工驗收(驗收合格)。四、項目績效情況

  (一)項目完成情況。

  1、服務器存儲設備、檔案容災備份采購。20xx年x月xx日設備采購完成,驗收入庫,設備驗收“數(shù)量、參數(shù)正確,質量合格”。

  2、歷史文化展覽館升級改造項目。20xx年x月xx日項目完工,經驗收組驗收,項目驗收合格。

  (二)項目效益情況。

  服務器存儲設備、檔案容災備份采購,擴大了電子檔案存儲服務器系統(tǒng)、容災備份系統(tǒng)容量,保障了新增檔案的儲存保管。

  歷史文化展覽館升級改造項目,提升了展廳品牌影響力和展示效果,拓展了米易新形象,能更好的展示米易歷史沿革的內容(清代、民國時期的痕跡)、現(xiàn)代民族特色展示和城市、鄉(xiāng)村旅游成果。

  五、評價結論及存在問題

  (一)評價結論。

  展覽館改造及運行設備采購項目,項目通過了政府及相關部門的審批,依據充分,績效目標比較明確。制定了項目實施方案,在項目實施過程中執(zhí)行了相關政策規(guī)定,項目的.立項審批、采購方式、合同簽訂、完工驗收、資金撥付等資料完整,且未發(fā)現(xiàn)不符合政策要求的情況。檔案局內部建立了財務管理制度。經查閱相關資料,并進行綜合評價,展覽館改造及運行設備采購項目績效評價得分98.2分。

  (二)存在問題。

  1、項目實施方案中,項目績效目標內容制定不夠完整,對項目具體實施指導性不強。

  六、相關建議

  針對以上存在的問題,提出相關建議如下:

  加強項目實施方案的制定,增強實施方案對項目整個實施過程的指導,同時提高項目實施方案的可操作性。

項目支出績效評價報告14

  為認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)的要求,推進全過程預算績效管理,進一步加強財政支出管理,樹立和增強績效觀念,提高財政資金使用效益,根據財政部(關于貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的.通知)(財預[20xx]167號)、《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預[20xx]285號)、《內鄉(xiāng)縣財政專項資金績效評價管理試行辦法》(內財[20xx]75號)等文件的有關規(guī)定,現(xiàn)就開展20xx年縣級財政項目支出自評開展情況匯報如下:

  一、認真貫徹《意見》充分認識全面預算績效管理

  全面實施預算績效管理是政府管理方式的深刻變革是一項長期的系統(tǒng)工程,涉及面廣、難度大,把思想認識統(tǒng)一到黨中央、國務院決策部署上來,深刻學習領會《意見》的精神實質,準確把握核心內涵,進一步增強責任感和緊迫感,把深入貫徹落實《意見》要求,全面實施預算績效管理作為財政預算工作重點,真抓實干、常抓不懈,確保全面實施預算績效管理各項改革任務落實到實處,不斷提高財政資源配置效率和使用效益。

  二、結合實際制定貫徹落實方案

  按照《意見》及宛財績效(20xx)4號“關于做號20xx年財政支出項目績效評價自評工作的通知”要求,縣財政局結合本縣情況下發(fā)了“內財(20xx)50號《關于做好20xx年縣級財政項目支出績效自評工作的通知》”就20xx年度縣級項目支出績效自評工作作了進一步安排,明確了自評范圍、自評內容、組織管理和實施,以及強化結果應用,指導項目單位開展自評。

  三、加強協(xié)調密切配合、規(guī)范操作,提高自評工作質量

  財政部門與各部門加強協(xié)調,密切配合、明確分工,按照規(guī)定程序和要求自評,科學合理采用相關評價指標,并要求部門、單位根據自身項目特點設置適應本項目的指標體系,充分體現(xiàn)績效目標特點,真正反映項目績效水平和績效目標的實現(xiàn)程序。在評價方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評議與問卷調查法等評價方法。并要求單位認真撰寫自評報告。縣財政局將結合各部門、單位自評報告結果作為以后年度安排預算項目資金和改進預算管理的依據。截止目前已安排24個部門,97個項目進行了自評,自評金額4.2億元。

  四、存在問題及建議:

  全面實施預算績效管理是政府治理方式的深刻變革,是一項涉及面廣、難度大的系統(tǒng)工程。由于我縣預算績效管理起步晚,在實施過程中難免存在問題,主要表現(xiàn)在以下幾方面:

  1、部門單位認識不到位,觀念陳舊,需要再宣傳、再認識、再提高,將思想統(tǒng)一到《意見》上來,進一步增強責任感、緊迫感。

  2、項目指標體系不完善,自上至下沒有相應的項目指標體系可參照,對于項目無法進行評價。

  3、評價結果不能及時運用,對于縣本級項目,由于縣本級資金有限,一些項目都是一次性項目,因此評價結果很難在以后得到準確運用。

項目支出績效評價報告15

  一、部門(單位)概況

  (一)機構組成。

  南江縣人民法院全部收入和支出都納入預算管理。主要包括南江縣人民法院1個預算單位,沒有下屬二級預算單位。內設機構11個,分別是綜合辦公室、政治部(督察室)、立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭(環(huán)境資源審判庭)、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊、司法行政裝備辦公室;派駐法庭9個,分別是下兩法庭、沙河法庭、大河法庭、正直法庭、長赤法庭、南江鎮(zhèn)法庭、趕場法庭、光霧山法庭、關壩法庭。

  (二)機構職能。

  1、審判法律規(guī)定,基層人民法院應當依法在職權范圍內受理和受理的自訴和公訴的刑事、民事、行政等第一審案件。

  2、依法行使司法執(zhí)行權和司法決定權。

  3、依法決定國家賠償。

  4、行使審判監(jiān)督職能。

  5、承辦其他應由基層法院負責的工作。

  (三)人員概況。

  全院共核編115人,其中中央政法編制99人,機關工勤編制16人。20xx年財政預算供給人員共137人(其中聘任制書記員29人),供給車輛15輛。

  二、部門財政資金收支情況

  (一)部門財政資金收入情況。

  20xx年本年收入合計2933.86萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2933.86萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

  (二)部門財政資金支出情況。

  20xx年本年支出合計2933.86萬元,其中:基本支出2374.57萬元,占81%;項目支出559.29萬元,占19%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  三、部門整體預算績效管理情況

  (一)制度建設情況

  為規(guī)范我院行政管理,提高工作能力,促進各項工作正常運轉,我單位認真制定和完善了工作制度、紀律處分條例,同時也建立健全了財務制度和內部控制制度,并且嚴格按照制度要求進行執(zhí)行,有效促進干部素質的提升和整體工作水平的提高。

  (二)績效目標管理情況

  我單位編制預算都是從實際出發(fā),充分考慮到各種因素,預算編制科學且合理。績效目標填報完整、有可行性,績效目標過程監(jiān)控規(guī)范長效,績效評價客觀公正。

  (三)綜合管理情況

  20xx年我單位三公經費秉持著厲行節(jié)約的原則嚴格進行開支,不存在無公函接待和超標準接待的情況。按要求實施政府采購,和資產管理,對產生的經濟業(yè)務及時進行會計核算,并于20xx年依法接受省高院邀請第三方審計2次。按時間按要求進行預算、決算信息公開。

  (四)綜合績效情況

  根據預算績效管理要求,我單位在年初預算編制階段,組織對5項目(項目名稱)開展了預算事前績效評估,對5個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取5個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

  本部門按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看項目經費全部執(zhí)行完畢,項目目標全部完成,達到了績效考核目標。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價,從評價情況來看項目目標完成很好,項目預算經費執(zhí)行率達100%。

  本部門在20xx年度部門決算中反映“調研工作經費”“陪審員經費”“辦案經費補助”“聘用制書記員及安保人員經費”“駐村工作隊經費”等5個項目績效目標實際完成情況。

  (1)“調研工作經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)1.5萬元,執(zhí)行數(shù)為1.5萬元,完成預算的100%。通過項目實施,南江法院學術調研水平進一步提升,論文、案例在市級以上刊物發(fā)表、獲獎。

  (2)“陪審員經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)13.4萬元,執(zhí)行數(shù)為13.4萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障案件的順利審理,提高了案件的辦理效率,同時也促進了案件的公正性,完成了至少陪審700件案件的總目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題:陪審員數(shù)量及專業(yè)性還需再一步提高。下一步改進措施:進行培訓。

  (3)“辦案經費補助”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)25萬元,執(zhí)行數(shù)為25萬元,完成預算的100%。通過項目實施,全年共審執(zhí)結案件6200件,結案率99.66%,保障了審判業(yè)務的順利推進,切實解決百姓的問題,提高了法院的辦案效率。

  (4)“安保人員經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)36萬元,執(zhí)行數(shù)為36萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了審判業(yè)務的'順利推進,也保障了來院人員及法院干警的人生安全,確保了庭審的順利進行。

  (5)“駐村工作隊經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)7.2萬元,執(zhí)行數(shù)為7.2萬元,完成預算的100%。通過項目的實施,提升了駐村工作隊的服務與扶貧效率,提高了群眾的滿意度,確保了貧困戶收入持續(xù)增長。

  20xx年全年預算財政撥款支出嚴格按照當年預算口徑編制年初預算,在使用過程中,我單位嚴格按照財政規(guī)定的資金申報進度進行資金申報,嚴格按照資金使用范圍支出,實時進行資金使用監(jiān)督,加強預算動態(tài)調整,年終全面完成預算使用,無違規(guī)記錄發(fā)生。各個項目績效評價結果較好。

  20xx年度南江縣人民法院全面完成了預算執(zhí)行工作,切實保障了法院審判工作的順利進行。

  四、評價結論

  我單位能夠嚴格按照預算管理,執(zhí)行預算,嚴格支出控制,科學編制預算,增強預算約束力,細化項目申報內容,嚴格精細化管理。整體績效目標清晰、預算編制依據充分,預算細化程度高,項目管理措施齊全,長效管理措施規(guī)劃完善。我單位主要得分點在基礎工作管理、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、及績效評價實施、評價結果應用等方面,扣分點主要存在項目支出績效管理方面。部門自評質量良好。

  五、存在問題及建議

  (一)存在問題

  在績效管理制度創(chuàng)新方面有待加強。

  (二)改進建議

  提高學習范圍,多看多學多做,加強自己在制度創(chuàng)新和工作推進中創(chuàng)新的能力。

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