国产欧美日韩在线观看一区二区,欧美乱码精品一区二区三区,国产粉嫩高中无套进入,中文在线天堂网www

可行性研究報告

可行性研究報告

時間:2024-06-26 15:41:46 可行性研究報告 我要投稿

[合集]可行性研究報告15篇

  在日常生活和工作中,報告的用途越來越大,寫報告的時候要注意內容的完整。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,以下是小編為大家整理的可行性研究報告,希望對大家有所幫助。

[合集]可行性研究報告15篇

可行性研究報告1

  一、水的認識

  1.飲用水 水是生命之源。人們的健康生活離不開安全,干凈的飲用水。飲用水是指可以不經處理、直接供給人體飲用的水。水是體液的主要組成部分,是構成細胞、組織液、血漿等的重要物質。水作為體內一切化學反應的媒介,是各種營養素和物質運輸的平臺。

  2.水的種類 水根據自身的硬度首先分為軟水和硬水兩種。

  水的硬度是指溶解在水中的鹽類物質的含量,也就是鈣鹽與鎂鹽的含量,硬度單位是ppm,1ppm代表水中碳酸鈣含量1毫克/升(mg/L)。低于142的水稱為軟水,高于285ppm的水稱為硬水,介于142~285之間的稱為中度硬水。雨、雪水都是軟水,江水、河水、湖水,屬于中度硬水;泉水、深井水、海水,都是硬水。

  硬水通常對于健康并不造成直接危害,但硬水中由于含有比較多的鈣鹽,因此,我們用來燒水的壺,特別容易出現水垢,水垢的沉淀主要是碳酸鹽類,還有鎂鹽類,這樣的鹽類,進到腸道里面如果部分被分解,還會成為部分人的常量元素;如果不能溶解和分解的話,會隨糞便排解出去,不會對身體有特別的影響。

  但是,如果存在水垢,就會吸附更多的有害物質,因此會產生一定的危害,如果一個人有結石癥,而且又是鈣結石的話,如果喝硬水多了,就會加重病情。

  飲用水包括干凈的天然泉水、井水、河水和湖水,也包括經過處理的礦泉水、純凈水等。加工過的飲用水有瓶裝水、桶裝水、管道直飲水等形式。

  自來水在中國一般不被用來直接飲用,但在世界某些地區由于采用了較高的質量管理標準而直接飲用。

  一般將經過煮沸的飲用水稱作開水。

  水是人體的重要組成部分,也是新陳代謝的必要媒介。人體每天消耗的水分中,約有一半需要直接喝飲用水來補充,其他部分從飯食中直接獲得,少部分由體內的碳水化合物分解而來。成人每天大約需要補充水分1200毫升左右。

  3.水的分類

  自來水: 就是家里水龍頭中的水,主要來自地表的江、河、湖泊、池塘、水庫等,還有地下抽上來的水。這些水里漂浮著許多蟲卵、細菌、病毒等有害物質,此外,還有一部分重金屬及人為加入的氯,長期限飲用對人體是非常有害的。

  我們可以通過煮沸、沉淀、過濾等提高飲用水的質量。

  純凈水:商場里有很多的'純凈水,消費者非常的認可,那么,純凈水為什么會暢銷呢?這些純凈水的成因有關系。純凈水是指水分子的電荷因為電子數目的變化而被中和后得到的水,在去離子過程中,一些對人體有害的重金屬(鎘、鋇、鉛、鐳等)、硝酸鹽,以及礦物質(鈣、鎂)也被除去了。

  礦泉水:就是天然的泉水,泉水是指自然溢出地表、未經加工的地下水,含有豐富的礦物質,可以用來治療疾病。由于水源的不同,礦泉水的礦物質含量也會不同,在治療疾病時應仔細選擇含所需礦物質多的礦泉水。

  蒸餾水:是將水煮沸汽化,再冷凝而得到的水,在汽化過程中,水從細菌、病毒、蟲卵、污染物、化學物質、重金屬中分離出來,有效地凈化了水質。在人體中,蒸餾水能將細菌及組織所排斥的礦物質排出體外。營養師認為:蒸餾水才是真正最安全的、最適宜的水。有條件的情況下,可以家庭自制。再添加一些喜歡的調味品,蒸餾水便成為一杯可口的飲料。

  二、農村飲用水安全總體狀況

  在我國,部分農村地區的飲用水安全問題比城市飲用水安全問題更為嚴峻和突出,特別是中西部地區和貧困地區。這主要與農村人口分布松散、生活習慣不同等特征有關,也與城鄉社會經濟發展不平衡、城市和農村供水成本不同等原因有關。這樣一些特點,使得解決農村飲用水安全的困難很大,同時亟需解決。1995年,我國的淡水資源使用總量為4600億立方米,占淡水資源總量的16.4%。其中,農業用水量占了87%,工業用水量占了7%,生活用水量占6%。《1998年世界發展指標》指出,我國獲得安全飲用水的人口占城市人口的93%,占農村人口的89%。總計,同年我國使用安全飲用水的人口占全國總人口的90%。

  隨著社會發展和進步,人們對安全飲用水要求標準的提高,同時由于污染等造成的原本安全的飲用水現在變得不安全等原因,據統計,我國現在還有3億多人口的飲用水不安全。有資料表明,到20xx年,我國還有33%的村莊沒有合格的飲用水,自來水通村率也不到50%。

  貧困地區的農村飲用水安全問題更為突出。《20xx年中國農村貧困監測報告》顯示,到20xx年,我國貧困地區有18%的農戶取得飲用水困難,14.1%的農戶飲用水水源被污染,37.3%的農戶沒有安全飲用水(除去水源被污染和取水困難的農戶)。按飲用水水源分,飲用自來水的農戶占全部農戶的32.2%,飲用深井水的農戶占全部農戶的20.9%,飲用淺井水的農戶占全部農戶的24.9%,直接飲用江河湖泊水的農戶占全部農戶的6.9%,直接飲用塘水的農戶占全部農戶的

  2.3%,直接飲用其他水源的農戶占全部農戶的12.7%。在前三種水源中,去掉水源被污染和取水困難的農戶,實際上有安全飲用水的農戶占總戶數的62.7%。

  到20xx年底,根據有關部門統計,我國還有約2億農村人口飲水困難需

  要解決,飲水不安全問題十分突出。部分地區高氟、高砷、苦咸水等水質問題仍然嚴重影響農民群眾的身體健康,取水不便、水量不足等問題在部分地區依然未得到全部解決。

  三、家鄉飲水狀況

  全村共調查了三組,三組中隨機調查了50戶人,其中飲用自來水的7戶中,有6戶住的是老年人。飲用桶裝水的有38戶,其中老年人有12戶。安裝凈水器的有5戶,其中沒有老年人。老年人戶數共18戶。全村大概有500多戶人家,普及率為10.00%以下。

  由以上數據可知飲用自來水的家庭占14.00%,飲用桶裝水的家庭占76.00%,安裝凈水器的占10.00%。飲用桶裝水的家庭最多。

  自來水,就是家里水龍頭中的水,主要來自地表的江、河、湖泊、池塘、水庫等,還有地下抽上來的水。這些水里漂浮著許多蟲卵、細菌、病毒等有害物質,此外,還有一部分重金屬及人為加入的氯,長期限飲用對人體是非常有害的。桶裝水,又稱礦泉水,就是天然的泉水,泉水是指自然溢出地表、未經加工的地下水,含有豐富的礦物質,可以用來治療疾病。由于水源的不同,礦泉水的礦物質含量也會不同,在治療疾病時應仔細選擇含所需礦物質多的礦泉水。長期飲用對人體健康有一定益處。凈水器,所謂家用凈水器就是對自來水進行深度處理的飲水裝置。有以下幾個功能:1、凈化:能有效濾除水中泥沙、鐵銹、重金屬及余氯等,同時去除水中異色、異味、細菌、病毒等,可以達到直接飲用。2、礦化:使水中含有多種人體所需的礦物質和微量元量,保持體內營養平衡。3、磁化:使小分子團水更加穩定、排列有序并具有信息記憶功能 ,增加大量可被人體吸收的氧氣。4、活化:能改變水分子結構,使大分子團水變成六角小分子團水,也叫細胞水,可以迅速與細胞內部及其周圍的分子團相互作用,將營養物質輸入細胞內部,并把有毒物質帶出。提高氧氣含量2.7倍,可抑制微生物的繁殖,具有很好的抑菌效果。具有超低的氧化/還原電位(-150mv—-350mv),有效地消除體內的自由基,延緩人體衰老。5、弱堿化:調節水的PH值,使其呈弱堿性,平衡人體細胞液體的酸堿度,改善人體健康。(據調查,70%的疾病都發生在酸性體質的人身上,而85%的痛風、高血壓、癌癥、高血脂患者,都是酸性體質。因此,醫學專家提出人體的酸性化是“百病之源”)。長期飲用此水對人體健康有很大的益處。

  因此,在我所調查的區域家庭飲水總的來說較為安全,但是對于老年人來說有一半是飲用自來水,他們的飲水安全問題存在很大的隱患,對身體非常有害。

  四、影響農村飲用水的原因

  1.農村飲用水面臨著農民生產和生活污染。農民因為使用化肥、農藥等從事農業生產而間接對地下水源造成污染;飼養各種禽畜產生的糞便、垃圾等因為不能及時和正確處理而對水源產生污染

  2.從農民自身因素來看:農民的健康意識、舍不得花錢的小農意識、祖輩遺留的世俗習慣,導致農民對生活飲用水的認識和關注、重視程度不夠。

可行性研究報告2

  英德現有人口105萬,國土面積5671平方公里,是廣東省國土面積最大的縣級行政區;佛岡現有人口約33萬,國土面積105平方公里。近年來隨著經濟的發展,英佛一級公路的通車,兩地往來、務工、經商的群眾越來越多,人民群眾的出行要求也越來越高。目前我市英德-佛岡的客運班線沒有開通,許多乘客更是無直通車可坐,要通過青塘或其它地方轉車,費用高時間又長,群眾熱切要求開通英德至佛岡客運班線,以方便群眾搭乘。

  班線客流概況

  英德與佛岡兩地均為勞務輸出大縣,且兩地毗鄰,來往打工、探親、經商的人數增長率十分之高,近幾年業,眾多商家紛紛在英德、佛岡開辦工廠,設立公司。隨著兩地經濟、文化、旅游業的迅猛發展及英佛一級公路(全程約45公里)的開通,兩地旅客紛紛訴求開通英德至佛岡客運班車。據此我公司已初步統計調查每天往來兩地旅客不低于300人以上,實載率可達60%,開通該班線路已迫在眉睫。

  運營方案

  為適應時勢,方便兩地經濟文化交流,進一步方便兩地往來旅客提供安全、快捷、舒適的運輸服務,擬購置兩輛23+1+1座少林slq6792ce中型高級客車運營,以經營承包方式,承包者全額購置車輛運行英德至佛岡。每天約(7:30、9:00、10:30、13:00、15:00)時發車,(10:30、12:00、13:30、16:00、17:30)時返回,途經大站、下石太等地。

  效益分析

  1、擬投入兩輛20萬元/輛左右25座/輛中型高級客車按公司6年承包期限計算,每輛每月成本支出為:上繳規費4538元,車輛全保險1100元,燃油費5400元,折舊費2780元,維修費1500元,路橋通行費6750元,司乘薪酬2300元,共七項合計共款24368元。

  2、營業收入按中型高級座席客運班車計算,基準運價0.16元/人公里,最高上浮0.208元/人公里,公路客運附加費0.03元/人公里,車輛通行費45元/(45公里x45%)=0.067元/人公里,計算得全票價13元,上限票價15元,預計平均實載率60%,執行票價為13元則每車每月總營收29250元,扣減客運站勞務費6%后,平均每車每月營收27495元,則平均盈利3127元,每年盈利37524元。按經營6年期限每車盈利225144元。同時開通英德至佛岡班線對促進兩地的經濟建設、文化交流、旅游業將起至推動作用,產生良好的社會效益。

  其它相關經營者產生的`影響:

  英佛一級公路屬新開通公路,與英德、佛岡縣城相連,全程及途經鄉鎮沒有開通客運班車。因此,開通英德至佛岡線路是與其它經營者是沒有影響的。

  綜上所述,我們認為新開通英德至佛岡的客運班線無論是市場潛力還是滿足英佛兩地群眾出行都是必要的可行的。開通英德至佛岡客運班線勢必會進一步促進兩地經濟的發展。

  XX年八月十日

可行性研究報告3

  一、項目背景

  星巴克年內總漲幅已近兩成仍舊門廳若是表明喝咖啡不僅是以成為一種流行,同時也成了一種文化,一種情調和一種生活方式。隨著咖啡文化的流行,校園也成為了咖啡文化入駐的重要場所。咖啡廳已正在成為人們與人溝通和自我享受的一個重要場所,它的價值在于它能提供給消費者高層次的精神享受。咖啡不僅僅是一種飲料,而是一種氛圍文化和生活追求。經濟和社會的發展必然映射到校園中來,咖啡文化消費在校園市場大有可為。

  (一)項目名稱

  校園咖啡可行性研究報告

  (二)項目單位

  BF有限責任公司

  (三)可行性研究報告編制依據

  1、《中華人民共和國合伙企業法》;

  2、《中華人民共和國行政許可法》;

  3、企業投資決議;

  4、寧波市出臺的相關投資法律法規等。

  (四)項目提出的理由與過程

  雖然目前寧波市分布有眾多的咖啡廳,但萬里學院內咖啡行業存在著空白,目前無一家咖啡店。而萬里學院錢湖校區位于高教園區有師生2萬余人,周邊高校眾多,人口極為密集,有很大的潛在消費人群。同時萬里師生整體上知識文化素質比較高,接受了較多西方思想和生活方式,易于接受新事物,有強烈的追求較高品位的生活方式的欲望,有一部分群體消費水平較高,有較多的可支配收入購買非生活必需品。在萬里學院里面經營一家咖啡店,一方面可以豐富教師與學生的生活,另一方面對于經營者而言,潛力巨大,大有可為。在中國,絕大多數消費者把吃西餐當作是一件奢侈的事。柔和的燈光、典雅的裝潢、精致的餐具、彬彬有禮的侍應生在好些人看來是一種遙不可及的貴族消費的體現,是與千千萬萬普通的大學生無關的一種存在。我們的咖啡廳,將成為同學相聚、情侶交流、與朋友洽談的首選的浪漫之地。創辦咖啡廳的主要目的是給我校在校學生提供實習的機會,讓學生在學習的同時參與實踐,從而增高學生的綜合素質,因此,由在校本科學生擔當咖啡廳的所有管理和服務人員是該咖啡廳的一大特色。

  二、餐飲行業市場分析

  (一)咖啡行業市場現狀分析

  對家庭經濟充裕的在校大學生,他們在校期間的業余時間大多用來發展自己的興趣,追求生活的樂趣。大學生是社會消費的一個特殊群體,盡管他們在經濟上尚未獨立,但已是消費創新的主力軍之一:今天的大學生消費已經不僅僅為啦滿足生存的需要,更多地是為啦展現自我創新能力、向社會展示新潮前衛。學生手中的.錢多啦,其消費領域也越來越寬。目前擁有手機、CD機、電腦等高等消費品的大學生日漸增多,旅游、同學聚會和戀愛消費也日趨增加。目前大學生的消費狀況不盡合理,如儲蓄觀念淡薄、消費結構存在不合理因素、過分追求時尚和名牌,存在攀比心理、戀愛支出過度等。消費不僅僅是個人行為,還會受到社會的政治氣候、經濟狀況、文化環境等因素影響。學生到咖啡廳主要是追求一種高品味的感受。盡管學生有相當一批咖啡消費者是因為文化和時尚而消費咖啡,但在很大一部分學生人看來,西餐廳與中餐廳沒本質的不同,學生更注重實際,從很大水平上講,西餐在他們看來那就另一種味道的飲食。首先,為啦消除人們對西餐的隔閡,雙魚座咖啡廳將自己的定位調整為以中檔消費者為主,在原來的基礎上實行全面降價。在營銷策略上實行“欲取先予”,進行市場開發,讓更多的學生消費者走進咖啡廳。

  (二)餐飲行業市場需求預測

  1.在所調查的本科生總體中,每月生活費主要集中在800到1000之間,占37.1%,其次是800以下和1000以上,分別占26.2%和21.9%,這三者占據了總體的85.2%,構成了本科生消費群體月生活費的主體。可見,在寧波市物價水平的大環境下,學生消費群體可支配收入不顯得特別緊張,同時也并不寬裕。

  2.在對咖啡和西餐的消費偏好的調查中,可以發現,大約四分之一的目標消費群體態度是“喜歡”,大約一半的群體態度為“一般,沒有特別偏好”,這兩者占據了總體的大部分,不喜歡的顧客只占15%左右。

  3.在對咖啡和西餐消費頻率的調查中,可以發現,有四分之一強的目標顧客選擇“會經常去”,三分之一的顧客選擇“偶爾去”,而選擇“不會去,沒有此需求”的潛在顧客也占到了四分之一強,和上面的比較之后,我們發現,有一部分潛在消費者(約10%)對咖啡和西餐懷有好感,但是需求的意識處于沉睡狀態,經過宣傳和市場開發,這部分消費者有望成為咖啡和西餐的忠實消費者。

  4.在去咖啡廳的消費目的的調查中,可以發現,聚會和用餐的目的占據了一半以上的比例,談事占了大約10%,這說明了校園消費群體去咖啡廳消費是因為有需求和事情才去,并非為了單純的追求精神的享受。這暗示我們在消費者分析中,更應該重視團體消費(而非散客消費)。同時除開咖啡這項主營業務之外,應該適當增加一些輔助的業務。

  5.在每次的消費額的調查中,可以發現,接受每次10~20元的消費額的消費者占據了25.3%,少于十元占據了22.4%,可以接受20~30的消費額的群體占了13.5%,三者共占了六成以上的份額,這說明大部分的消費者消費能力仍是有限的,暗示我們的定價策略中應該采取中檔偏低的價格。

  6.在影響消費的因素的調查中,可以發現,口味和價格是最重要的影響因素,分別占據了34.2%和33.5%,另外氣氛和私密性分別為12.5%和13.6%,這暗示我們應該為潛在顧客提供大眾化價格高品質享受的服務,同時,重視氣氛的營造(私人的空間和宜人的氣氛)。

  三、市場競爭力分析

  現有競爭者主要有三類:

  一是奶茶店,主要面向低檔消費者,這一類消費者居多,我們學校周圍奶茶1元/杯,還提供座位和桌子來方便學生交流,環境雖然差一點,但奶茶店是我們最首要的競爭者

  二是比較高檔專業的ktv,主要面向學生唱歌喝酒。這類餐廳環境閑適,風格獨特。

  這類餐廳更適合中高檔消費群體,在我們學校周圍通常價格在20元/時,100多元就能夠盡情享受一晚上,最首要的是它由私人包廂,這一點我們咖啡店需要留意一下,價格略低于咖啡廳又高于奶茶店,面對的主要是對環境有特別需求者和追求時尚者。

  最后就是咖啡廳,我們學校附近沒咖啡廳,因此現在咖啡廳最首要的對手是前兩類,市場的競爭仍是非常激烈的。而我們的咖啡廳是萬里學院內唯一家,在周圍也是規模最大的一家,只要做好宣傳和市場細分,我們能夠壟斷這個市場。

  四、市場營銷策略

  (一)定位

  要成為一個市場的領導者,一定有相當的消費者。可是學生消費西餐的人并不多,怎么樣才干吸引消費者呢?為啦打破人們對西餐的隔閡,降低價格,“先惠人,后惠己”,進行市場開發,讓更多的人走進西餐廳,雙魚座應采取啦一個大膽的策略:定位在滿足第二、三類消費者的需求上。面向中檔消費者為主,兼有西餐的舒適和中餐的隨意,走中式西餐的道路。

  (二)產品創新

  貼近學生的生活,對西餐的內容和做法要進行啦大膽的調整,好些學生風味的菜式都能在這里找到。在雙魚座,既有咖啡也有茶類,既有牛扒也有白飯。要對西餐進行改良,雖然學生喜歡西餐廳的幽雅環境,但終究是東方人,吃不慣正宗的西式菜肴。雙魚座的管理者要意識到啦學生市場的消費特點,適時做出調整和改變。在雙魚座不但能品嘗到正宗西式食肆、地道菜,而且,還有男女生愛吃的點心、蛋糕等甜品可供選擇。

  改變要以市場為導向,我是個學生,我很啦解我們學生的需求,我不會為啦喝咖啡而喝咖啡,對雙魚座而言它所吸引的并非是一小部分追求正宗西餐的消費者,而是更廣大的消費群體,他們追求的不是正宗,而是合適。

  五、傳播策略

  可以組織一些具體活動(例如沙龍,舞會,英語角等)吸引人氣,達到傳播效果。

  網站和廣播廣告:利用學生使用較多的學校網站(bbs,學校學生網站等)或者校園廣播投放一定量的廣告和公告。

  人脈推廣:鑒于高校是人去相當密集的場所可以利用咖啡消費者的口碑傳播,例如可以招聘比較多的輪班流動的學生兼職服務員,通過每個人的交往半徑進行人脈推廣。

  官方傳播:可以爭取學校官方的合作,例如記者團的采訪,校級院級的報紙的詳細介紹,做好公關,公關的傳播方式效果很好。

  利用社團:社團作為高校重要的組織,對每一個高校學子有巨大的影響。也是一種極佳的營銷渠道。可以和社團建立友好關系,采取措施鼓勵社團群體消費。例如,咖啡廳專門有區域可以提供給社團,社團非正式活動可以利用咖啡廳場所進行。

  軟文傳播:鑒于潛在顧客年齡較輕,易于接受感性事物,可以采取軟文傳播方式。例如各種受眾較廣的媒介(bbs等)以心情故事的方式,提到該咖啡廳,在不經意間就對潛在顧客產生影響,喚起消費咖啡的意識和體驗欲望。

  不過對雙魚座而言更首要的還是一種口碑效應。學生在吃的地方講求實際,但作為開放的大學,我們學生也更加成熟,愿意為良好的就餐環境消費,尤其是對環境有特別需求者。雙魚座一定要抓住啦這一點,店里環境要獨具個性并體現潮流。消費者在雙魚座就餐要能體驗到一種文化,然后他們就會傳遞給親朋好友,進而形成啦口碑。

  六、產品、工藝及設備方案

  (一)產品方案

  藍山咖啡巴西咖啡曼特寧咖啡意大利咖啡雀巢咖啡卡布基諾拿鐵咖啡茉香冰咖啡

  雀巢冰咖啡濃縮咖啡美式香醇(冰、熱)

  (二)工藝方案

  過濾法:將咖啡粉加入濾袋或濾紙中,慢慢注入新鮮開水,直至咖啡濕透為止,隨即再分二至三次注待定量的水全部流入壺中,即可飲用。

  ESPRESSO法:需要借助意式咖啡機來調制。意大利咖啡機有足夠的壓力迫使熱水穿過非常幼細并經過擠壓的咖啡粉末,吸取咖啡最為濃郁的口味,然后滴入下面的杯中。

  自動滲濾法:將新鮮冷水倒入電熱咖啡壺的水箱,再在過濾器內加入適量咖啡粉,開啟電源,待水全部滴完后即可

  (三)設備方案

  1、咖啡機(雙頭):28000~80000元

  2、磨粉機:5000~6500元

  3、滴濾咖啡機:800~8000元不等

  4、水處理設備(過濾掉水中的雜質和怪味,保證咖啡的味道):200~800元

  5、奶缸:用來熱奶或做奶沫。32盎司奶缸所盛牛奶和奶沫,可供制作兩三杯咖啡。

  6、溫度計:測奶溫,可保證制作的飲料味道和質量上保持一致。

  7、壓粉器:用來將咖啡粉壓實,在煮咖啡時使用。

  8、其它:勺、量杯、計時器、香料瓶、奶油發泡器、摩卡泵、清掃刷、咖啡杯。

  9、耗材包括:奶制品、香味糖漿(果露)、紙制品、吸管等。

  七、成本

  (一)房租:

  房租是咖啡館投入資金中較多的一部分。以100平為例,桂林路商圈的房租為3000—6000。為保證半年的運營,我們首期需要準備7個月的房租(1個月房租為押金)(二)人力成本:

  按咖啡館營業面積、目前咖啡館市場平均工資水平和員工倒班工作安排,咖啡館需要的員工為3人:

  咖啡師一名(兩年以上咖啡師經驗):2500—3000元/月

  咖啡師兼服務員一名(初學咖啡制作6個月左右,可倒班):1200—1500元/月

  服務員一名:1200—1500元/月。

  按最高算,人力成本:5000元/月。

  (三)一次性投入成本

  1、裝修

  裝修的彈性較大,且可控制性較強,以及很多人的咖啡館優勢所在,裝修預算100000——150000元。包括:設計、硬裝(地板、墻面、水電、木料等)、軟裝(燈飾、布藝、裝飾等)、桌椅沙發、杯具、茶具、餐具等。

  2、設備

  設備預算:40000元。包括:虹吸壺、半自動雙頭咖啡機、磨豆機、消毒柜、冰箱、制冰機、收音機、電腦、投影儀、音響、烤箱、微波爐等。

  3、公司注冊

  工商、稅務、衛生、消防等一切注冊費用:5000元。(考慮到政府公關的費用)

  (四)原料成本:(按菜單內容定)

  1、咖啡

  包括:咖啡豆、單品咖啡豆、咖啡輔料等約500—1000元/月

  2、奶茶

  包括:茶底、鮮奶、輔料等約300—500元/月

  3、茶約300—500元/月

  4、簡餐(不開火)

  包括:三明治、甜點類約1000—20xx元/月

  原料成本為:20xx——4000元/月(一般原料成本占售價的5%—10%)

  (五)水電工商費用

  包括稅費、水、電、煤氣、電話費、網費、設備維護及臨時性費用等:1000元/月

  (六)雜費(宣傳活動經費。設備維護)

  舉辦各類活動。包括網站、宣傳、活動嘉賓勞務費等,5000元/月

  八、投資估算依據

  經營預算分析2房租4000元/月X6個月=2.4萬

  裝修自己設計中等裝修10萬

  機器設備4萬

  公司注冊0.5萬

  餐飲原物料半年準備2萬

  水電工商1000元/月X6個月= 0.6萬

  人員工資(一個店長,二個店員)5000元/月X6個月= 3萬

  雜費(含宣傳、機器維修)5000元/月X6個月= 3萬

  以上合計25萬再準備5萬備急

  合計需準備啟動資金30萬(150股)

  其中裝修。機器設備。公司注冊一次性投入費用合計為14.5萬;日常經營費用(房租+水電+工資+雜費)合計1.5萬/月(日均費用500元/天,即每天營業額達到500元,即可讓咖啡館持續經營下去)

  九、經營假設:

  100平方裝修后共40個座位,預計人均消費25元,客滿系列大概五成,也就是平均50%的就座率,轉臺數為2(轉臺就是一天的經營時間中,一臺有多少輪客戶就坐),也就是48人次

  預估營業額:3萬/月(日營業額為40*50%*2*25=1000元)36萬/年

  預估毛利額為:2.7萬/月(產品平均毛利按90%計算)32.4萬/年

  預估經營費用:1.5萬/月18萬/年

  預估凈收入:1.2萬/月14.4萬/年

  總收益率:假定按5年的經營周期計算,5年的總凈收入為14.4*5=72萬,再去除一次性投入的14.5萬元,5年咖啡館的總收益率為396%(=(72—14.5)/14.5)

  成本回收周期:一次性投入的14.5萬元在12個月左右能全部收回。(=14.5/1.2)

  股東收益:假設每年凈收入50%用于分紅(其余要預留30%做為企業發展基金,20%做為獎勵基金),則每年可分配利潤為7.2萬元,則每股可分配480元,每股的年收益率為24%(注:目前人民幣一年定期存款利率為3.5%,五年期為5.5%)

  十、融資方案

  xx各出資7.5萬元

  十一、結論

  結合以上分析得出如下結論:校園咖啡廳前景看好,建議從戰略發展著手,在公司投資承受寬松的限度內,確認投資規模。建議以品牌發展為目標,來取得利潤最大化。

可行性研究報告4

  核心提示:電子計算器項目投資環境分析,電子計算器項目背景和發展概況,電子計算器項目建設的必要性,電子計算器行業競爭格局分析,電子計算器行業財務指標分析參考,電子計算器行業市場分析與建設規模,電子計算器項目建設條件與選址方案,電子計算器項目不確定性及風險分析,電子計算器行業發展趨勢分析。

  提供國家發改委甲級資質

  專業編寫:電子計算器項目建議書,電子計算器項目申請報告,電子計算器項目環評報告,電子計算器項目商業計劃書,電子計算器項目資金申請報告,電子計算器項目節能評估報告,電子計算器項目規劃設計咨詢,電子計算器項目可行性研究報告。

  【主要用途】發改委立項 ,政府批地 ,融資,貸款,申請國家補助資金等

  【關 鍵 詞】電子計算器項目可行性研究報告、申請報告

  【交付方式】特快專遞、E-mail

  【交付時間】2-3個工作日

  【報告格式】Word格式;PDF格式

  【報告價格】此報告為委托項目報告,具體價格根據具體的要求協商,了解詳情工程師會給您滿意的答復。

  【報告說明】本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告, 此報告為個性化定制服務報告,我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求,修訂報告目錄, 并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容, 為企業項目立項、上馬、融資提供全程指引服務。

  可行性研究報告是在制定某一建設或科研項目之前,對該項目實施的可能性、有效性、技術方案及技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法,經濟效益為核心, 圍繞影響項目的各種因素, 運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價,指出優缺點和建議。為了結論的需要,往往還需要加上一些附件,如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等,以增強可行性報告的說服力。

  可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性, 經濟上的合理性, 技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。

  投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。 審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作,股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。

  報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的.、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。

  可行性研究報告大綱(具體可根據客戶要求進行調整)

  為客戶提供國家發委甲級資質

  第一章 電子計算器項目總論

  第一節 電子計算器項目背景

  1、電子計算器項目名稱

  2、電子計算器項目承辦單位

  3、電子計算器項目主管部門

  4、電子計算器項目擬建地區、地點

  5、承擔可行性研究工作的單位和法人代表

  6、電子計算器項目可行性研究報告編制依據

  7、電子計算器項目提出的理由與過程

  第二節 可行性研究結論

  1、市場預測和項目規模

  2、原材料、燃料和動力供應

  3、選址

  4、電子計算器項目工程技術方案

  5、環境保護

  6、工廠組織及勞動定員

  7、電子計算器項目建設進度

  8、投資估算和資金籌措

  9、電子計算器項目財務和經濟評論

  10、電子計算器項目綜合評價結論

  第三節 主要技術經濟指標表

  第四節 存在問題及建議

  第二章 電子計算器項目投資環境分析

  第一節 社會宏觀環境分析

  第二節 電子計算器項目相關政策分析

  1、國家政策

  2、電子計算器行業準入政策

  3、電子計算器行業技術政策

  第三節 地方政策

  第三章 電子計算器項目背景和發展概況

  第一節 電子計算器項目提出的背景

  1、國家及電子計算器 行業發展規劃

  2、電子計算器項目發起人和發起緣由

  第二節 電子計算器項目發展概況

  1、已進行的調查研究電子計算器項目及其成果

  2、試驗試制工作情況

  3、廠址初勘和初步測量工作情況

  4、電子計算器項目建議書的編制、提出及審批過程

  第三節 電子計算器項目建設的必要性

  1、現狀與差距

  2、發展趨勢

  3、電子計算器項目建設的必要性

  4、電子計算器項目建設的可行性

  第四節 投資的必要性

  第四章 市場預測

  第一節 電子計算器產品市場供應預測

  1、國內外電子計算器市場供應現狀

  2、國內外電子計算器市場供應預測

  第二節 產品市場需求預測

  1、國內外電子計算器市場需求現狀

  2、國內外電子計算器市場需求預測

  第三節 產品目標市場分析

  1、電子計算器產品目標市場界定

  2、市場占有份額分析

  第四節 價格現狀與預測

  1、電子計算器產品國內市場銷售價格

  2、電子計算器產品國際市場銷售價格

  第五節 市場競爭力分析

  1、主要競爭對手情況

  2、產品市場競爭力優勢、劣勢

  3、營銷策略

  第六節 市場風險

  第五章 電子計算器行業競爭格局分析

  第一節 國內生產企業現狀

  1、重點企業信息

  2、企業地理分布

  3、企業規模經濟效應

  4、企業從業人數

  第二節 重點區域企業特點分析

  1、華北區域

  2、東北區域

  3、西北區域

  4、華東區域

  5、華南區域

  6、西南區域

  7、華中區域

  第三節 企業競爭策略分析

  1、產品競爭策略

  2、價格競爭策略

  3、渠道競爭策略

  4、銷售競爭策略

  5、服務競爭策略

  6、品牌競爭策略

  第六章 電子計算器行業財務指標分析參考

  第一節 電子計算器行業產銷狀況分析

  第二節 電子計算器行業資產負債狀況分析

  第三節 電子計算器行業資產運營狀況分析

  第四節 電子計算器行業獲利能力分析

  第五節 電子計算器行業成本費用分析

  第七章 電子計算器行業市場分析與建設規模

  第一節 市場調查

  1、擬建電子計算器項目產出物用途調查

  2、產品現有生產能力調查

  3、產品產量及銷售量調查

  4、替代產品調查

  5、產品價格調查

  6、國外市場調查

  第二節 電子計算器行業市場預測

  1、國內市場需求預測

  2、產品出口或進口替代分析

  3、價格預測

  第三節 電子計算器行業市場推銷戰略

  1、推銷方式

  2、推銷措施

  3、促銷價格制度

  4、產品銷售費用預測

  第四節 電子計算器項目產品方案和建設規模

  1、產品方案

  2、建設規模

  第五節 電子計算器項目產品銷售收入預測

  

可行性研究報告5

  英德現有人口105萬,國土面積5671平方公里,是廣東省國土面積最大的縣級行政區;佛岡現有人口約33萬,國土面積105平方公里。近年來隨著經濟的發展,英佛一級公路的通車,兩地往來、務工、經商的群眾越來越多,人民群眾的出行要求也越來越高。目前我市英德—佛岡的'客運班線沒有開通,許多乘客更是無直通車可坐,要通過青塘或其它地方轉車,費用高時間又長,群眾熱切要求開通英德至佛岡客運班線,以方便群眾搭乘。

  一、班線客流概況

  英德與佛岡兩地均為勞務輸出大縣,且兩地毗鄰,來往打工、探親、經商的人數增長率十分之高,近幾年業,眾多商家紛紛在英德、佛岡開辦工廠,設立公司。隨著兩地經濟、文化、旅游業的迅猛發展及英佛一級公路(全程約45公里)的開通,兩地旅客紛紛訴求開通英德至佛岡客運班車。據此我公司已初步統計調查每天往來兩地旅客不低于300人以上,實載率可達60%,開通該班線路已迫在眉睫。

  二、運營方案

  為適應時勢,方便兩地經濟文化交流,進一步方便兩地往來旅客提供安全、快捷、舒適的運輸服務,擬購置兩輛25座中型高級客車運營,以經營承包方式,承包者全額購置車輛運行英德至佛岡。每天約(7:30、9:00、10:30、13:00、15:00)時發車,(10:30、12:00、13:30、16:00、17:30)時返回,途經大站、下石太等地。

  三、效益分析

  1、擬投入兩輛20萬元/輛左右25座/輛中型高級客車按公司6年承包期限計算,每輛每月成本支出為:上繳規費4538元,車輛全保險1100元,燃油費5400元,折舊費2780元,維修費1500元,路橋通行費6750元,司乘薪酬2300元,共七項合計共款24368元。

  2、營業收入按中型高級座席客運班車計算,基準運價0。16元/人公里,最高上浮0。208元/人公里,公路客運附加費0。03元/人公里,車輛通行費45元/(45公里x45%)=0。067元/人公里,計算得全票價13元,上限票價15元,預計平均實載率60%,執行票價為13元則每車每月總營收29250元,扣減客運站勞務費6%后,平均每車每月營收27495元,則平均盈利3127元,每年盈利37524元。按經營6年期限每車盈利225144元。同時開通英德至佛岡班線對促進兩地的經濟建設、文化交流、旅游業將起至推動作用,產生良好的社會效益。

  四、其它相關經營者產生的影響:

  英佛一級公路屬新開通公路,與英德、佛岡縣城相連,全程及途經鄉鎮沒有開通客運班車。因此,開通英德至佛岡線路是與其它經營者是沒有影響的。

  綜上所述,我們認為新開通英德至佛岡的客運班線無論是市場潛力還是滿足英佛兩地群眾出行都是必要的可行的。開通英德至佛岡客運班線勢必會進一步促進兩地經濟的發展。

可行性研究報告6

  房地產可行性研究的內容。

  按項目研究詳細程度的不同,可行性研究可分為投資機會研究 、初步可行性研究和詳細可行性研究三個階段,各階段的內容是一致的,只是指標的詳細程度存在差別。當然,房地產項目可行性研究的具體內容因項目的復雜程度、環境狀況的不同而有所不同,但一般包括項目的必要性分析、實施的可能性分析和技術經濟評價。其具體內容如下:

  1)項目概況。

  項目概況主要包括項目的名稱、背景、宗旨的基本情況,開發項目的自然、經濟、水文地質等基本條件,項目的規模、功能和主要技術經濟指標等。

  2)市場分析和需求預測。

  在深入調查和充分掌握各類資料的基礎上,對擬開發項目的市場需求及市場供給狀況應進行科學分析、客觀預測,包括開發成本、市場售價、銷售對象及開發周期、銷售期等。

  3)規劃方案的優選。

  在對可供選擇的規劃方案進行比較分析的基礎上,優選出最為合理、可行的方案作為最后方案,并對其進行詳細描述,包括選定方案的建筑物布局、功能分區、市政基礎設施分布、項目的主要技術參數和技術經濟指標、控制性規劃技術指標等。

  4)開發進度安排。

  對開發進步進行合理的時間安排,可以按照前期工程、主體工程、附屬工程、交工驗收等階段進行。大型開發項目,其建設期長、投資額大,一般需要進行分期開發,這就需要對各期開發的內容同時作出統籌安排。

  5)項目投資估算。

  項目投資估算即對開發項目所涉及的成本費用進行分析估計。房地產開發項目涉及的成本費用主要有土地費用、期間費用及各種稅費等,估算的精度要求布告,但應充分注意各項費用在不同建設期的`變化情況,力爭與未來事實相符。

  6)資金的籌集方案和籌資成本估算。

  根據項目的投資估算和投資進度安排,合理估算資金需求量,擬訂籌資方案,并對籌資成本進行計算和分析。房地產項目投資額巨大,開發商必須在投資前作好資金的安排,并通過不用方式籌措資金,保證項目的正常運行。

  7)財務評價。

  財務評價是依據國家現行財稅制度、現行價格和有關法規,從項目角度對項目的盈利能力、償債能力和外匯平衡等項目財務狀況進行分析,借以考察項目財務可行性的一種方法,其內容包括項目的銷售收入和成本預測,預計損益表、資產負債表、財務現金流量表的編制,債務償還表、資金來源與運用表的編制,財務評價指標和償債指標的計算,如財務凈現值、財務內部收益率、投資回收期、債務償還期、資產負債率等。

  8)風險分析。

  風險分析是可行性研究的一項重要內容,主要包括盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析等內容。風險分析通過對影響投資效果的社會、經濟、環境、政策、市場等因素的分析,了解各因素對項目的影響性質和程度,為控制項目運作過程中的關鍵因素提供依據,也為投資者了解項目的風險大小及來源提供參考。

  9)國民經濟評價。

  國民經濟評價是按照資源合理配置的原則,從國家、全社會的角度考察項目的收益和費用,用資源的影子價格、影子工資、影子匯率和社會折現率等經濟參數,分析計算項目對國民經濟的凈貢獻,并評價項目的經濟合理性。它是項目評價的重要組成部分,也是投資決策的重要依據之一。因此,在房地產項目開發過程中,要綜合考慮項目對社區、城市環境、資源有效配置的影響,進行項目的國民經濟評價。國民經濟評價包括社會、經濟和環境效益評價。

  財務評價和國民經濟評價都屬于項目的經濟評價,但兩者的評價角度不同。財務評價側重于項目本身的獲利能力,國民經濟評價側重于項目對于國民經濟的貢獻,即按照資源合理配置的原則,從國家整體角度考察分析項目的效益和費用,從而評價項目的經濟合理性。所以國民經濟評價又叫費用效益分析。

  10)結論。

  運用可行性研究的各種指標數據,從技術、經濟和財務各方面論述項目的可行性,分析項目可能存在的問題,提出有效的項目建設建議。

可行性研究報告7

  3月21日,早報記者從自治區發展改革委獲悉,為加強城市西南—東北方向的直接聯系,加快形成軌道交通網絡,改善城市交通結構,引導城市空間拓展,實現城市總體規劃目標,根據國務院批準的《XX市城市軌道交通近期建設規劃(20xx~20xx年)》,該委近日批復《關于審批XX市城市軌道交通5號線一期工程(那洪—金橋客運站)可行性研究報告的`請示》,同意建設XX市軌道交通5號線一期工程(那洪—金橋客運站)。

  據了解,5號線一期工程起自那洪站,沿壯錦大道向北,下穿邕江,沿明秀西路、明秀東路、南梧路、昆侖大道敷設,止于金橋客運站站。線路全長20.38公里,均為地下線。設車站17座,其中換乘車站6座。與1號線合設控制中心,設那洪綜合基地一座。設計最高運行時速80公里。初、近、遠期均采用6輛編組,初期配屬車輛23列/138輛。初、近期采用單一交路,遠期采用大小交路套跑的運行方式,高峰發車對數分別為14對、18對和27對。項目預計今年正式動工建設,工期58個月,計劃20xx年開通試運營。

  據了解,5號線一期工程項目單位為軌道交通集團有限責任公司,項目投資為161.91億元。其中,項目資本金64.76億元,占總投資的40%,由XX市財政承擔;資本金以外的資金由項目單位多渠道籌措。

  自治區發展改革委要求,在設計階段,要結合沿線土地開發和周邊環境,進一步深化線路和車站工程及實施方案,做好車站周邊用地城市設計,加強出入口、風亭與周邊用地的規劃對接。要結合沿線重要商業區、辦公區、公共交通場站等客流集散點,進一步優化站位。由于項目下穿鐵路、邕江、多座立交,下階段要進一步優化線站位及工程實施方案。要抓緊研究長期穩定的運營補貼政策和措施,落實運營期資金補償方案。

可行性研究報告8

  第一章 房地產項目總論

  1.1 房地產項目背景

  1.1.1 房地產項目名稱

  1.1.2 房地產項目承辦單位

  1.1.3 房地產項目主管部門

  1.1.4 可行性研究工作的編制單位

  1.1.5 研究工作概況

  1.2 編制依據與原則

  1.2.1 編制依據

  1.2.2 編制原則

  1.3 研究范圍

  1.3.1 建設內容與規模

  1.3.2 房地產項目建設地點

  1.3.3 房地產項目性質

  1.3.4 建設總投資及資金籌措

  1.3.5 投資計劃與還款計劃

  1.3.6 房地產項目建設進度

  1.3.7 房地產項目財務和經濟評論

  1.3.8 房地產項目綜合評價結論

  1.4 主要技術經濟指標表

  1.5 結論及建議

  1.5.1 專家意見與結論

  1.5.2 專家建議

  第二章 房地產項目背景和發展概況

  2.1 房地產項目提出的背景

  2.1.1 國家或行業發展規劃

  2.1.2 房地產項目發起人和發起緣由

  2.2 房地產項目發展概況

  2.2.1 已進行的調查研究房地產項目及其成果

  2.2.2 試驗試制工作情況

  2.2.3 廠址初勘和初步測量工作情況

  2.2.4 房地產項目建議書的編制、提出及審批過程

  2.3 投資的必要性

  第三章 房地產項目市場分析與預測

  3.1 市場調查

  3.1.1 擬建房地產項目產出物用途調查

  3.1.2 產品現有生產能力調查

  3.1.3 產品產量及銷售量調查

  3.1.4 替代產品調查

  3.1.5 產品價格調查

  3.1.6 國外市場調查

  3.2 市場預測

  3.2.1 國內市場需求預測

  3.2.2 產品出口或進口替代分析

  3.2.3 價格預測

  3.3 市場推銷戰略

  第四章 產品方案設計與營銷戰略

  4.1 產品方案和建設規模

  4.1.1 產品方案

  4.1.2 建設規模

  4.1.3 產品銷售收入預測

  4.2 市場推銷戰略

  4.2.1 推銷方式

  4.2.2 推銷措施

  4.2.3 促銷價格制度

  4.2.4 產品銷售費用預測

  第五章 建設條件與廠址選擇

  5.1 資源和原材料

  5.1.1 資源評述

  5.1.2 原材料及主要輔助材料供應

  5.1.3 需要作生產試驗的原料

  5.2 建設地區的選擇

  5.2.1 自然條件

  5.2.2 基礎設施

  5.2.3 社會經濟條件

  5.2.4 其它應考慮的因素

  5.3 廠址選擇

  5.3.1 廠址多方案比較

  5.3.2 廠址推薦方案

  第六章 房地產項目技術、設備與工程方案

  6.1 房地產項目組成

  6.2 生產技術方案

  6.2.1 技術來源途徑

  6.2.2 生產方法

  6.2.3 技術參數和工藝流程

  6.2.4 主要工藝設備選擇

  6.2.5 主要原材料、燃料、動力消耗指標

  6.2.6 主要生產車間布置方案

  6.3 總平面布置和運輸

  6.3.1 總平面布置原則

  6.3.2 廠內外運輸方案

  6.3.3 倉儲方案

  6.3.4 占地面積及分析

  6.4 土建工程

  6.4.1 主要建、構筑物的建筑特征與結構設計

  6.4.2 特殊基礎工程的設計

  6.4.3 建筑材料

  6.4.4 土建工程造價估算

  6.5 其他工程

  6.5.1 給排水工程

  6.5.2 動力及公用工程

  6.5.3 地震設防

  6.5.4 生活福利設施

  第七章建設用地、征地拆遷及移民安置分析

  7.1 房地產項目選址及用地方案

  7.2 土地利用合理性分析

  7.3 征地拆遷和移民安置規劃方案

  第八章 資源利用與節能措施

  8.1資源利用分析

  8.1.1土地資源利用分析

  8.1.2水資源利用分析

  8.1.3電能源利用分析

  8.2節能措施分析

  8.2.1土地資源節約措施

  8.2.2水資源節約措施

  8.2.3電能源節約措施

  第九章 房地產項目原材料供應及外部配套條件

  9.1 主要原材料供應

  9.2 燃料、加熱能源供應

  9.3 給水供電

  9.4 外部配套條件

  第十章 房地產項目進度與管理

  10.1 工程建設管理

  10.2 房地產項目進度規劃

  10.3 房地產項目招標

  第十一章 環境影響評價

  11.1 建設地區的環境現狀

  11.1.1 房地產項目的地理位置

  11.1.2 地形、地貌、土壤、地質、水文、氣象

  11.1.3 礦藏、森林、草原、水產和野生動物、植物、農作物

  11.1.4 自然保護區、風景游覽區、名勝古跡、以及重要政治文化設施

  11.1.5 現有工礦企業分布情況;

  11.1.6 生活居住區分布情況和人口密度、健康狀況、地方病等情況;

  11.1.7 大氣、地下水、地面水的環境質量狀況;

  11.1.8 交通運輸情況;

  11.1.9 其他社會經濟活動污染、破壞現狀資料。

  11.2 房地產項目主要污染源和污染物

  11.2.1 主要污染源

  11.2.2 主要污染物

  11.3 房地產項目擬采用的環境保護標準

  11.4 治理環境的方案

  11.4.1 房地產項目對周圍地區的地質、水文、氣象可能產生的影響

  11.4.2 房地產項目對周圍地區自然資源可能產生的影響

  11.4.3 房地產項目對周圍自然保護區、風景游覽區等可能產生的影響

  11.4.4 各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案

  11.4.5 綠化措施,包括防護地帶的防護林和建設區域的綠化

  11.5 環境監測制度的建議

  11.6 環境保護投資估算

  11.7 環境影響評論結論

  第十二章 勞動保護與安全衛生

  12.1 生產過程中職業危害因素的分析

  12.2 職業安全衛生主要設施

  12.3 勞動安全與職業衛生機構

  12.4 消防措施和設施方案建議

  第十三章 企業組織和勞動定員

  13.1 企業組織

  13.1.1 企業組織形式

  13.1.2 企業工作制度

  13.2 勞動定員和人員培訓

  13.2.1 勞動定員

  13.2.2 年總工資和職工年平均工資估算

  13.2.3 人員培訓及費用估算

  第十四章 投資估算與資金籌措

  14.1 房地產項目總投資估算

  14.1.1 固定資產投資總額

  14.1.2 流動資金估算

  14.2 資金籌措

  14.2.1 資金來源

  14.2.2 房地產項目籌資方案

  14.3 投資使用計劃

  14.3.1 投資使用計劃

  14.3.2 借款償還計劃

  第十五章 財務與敏感性分析

  15.1 生產成本和銷售收入估算

  15.1.1 生產總成本估算

  15.1.2 單位成本

  15.1.3 銷售收入估算

  15.2 財務評價

  15.3 國民經濟評價

  15.4 不確定性分析

  15.5 社會效益和社會影響分析

  15.5.1 房地產項目對國家政治和社會穩定的影響。

  15.5.2 房地產項目與當地科技、文化發展水平的相互適應性;

  15.5.3 房地產項目與當地基礎設施發展水平的'相互適應性;

  15.5.4 房地產項目與當地居民的宗教、民族習慣的相互適應性;

  15.5.5 房地產項目對合理利用自然資源的影響;

  15.5.6 房地產項目的國防效益或影響;

  15.5.7 對保護環境和生態平衡的影響。

  第十六章 風險分析

  16.1 風險影響因素

  16.1.1 可能面臨的風險因素

  16.1.2 主要風險因素識別

  16.2 風險影響程度及規避措施

  16.2.1 風險影響程度評價

  16.2.2 風險規避措施

  第十七章 可行性研究結論與建議

  17.1 對推薦的擬建方案的結論性意見。

  17.2 對主要的對比方案進行說明。

  17.3 對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議。

  17.4 對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見。

  17.5 對不可行的房地產項目,提出不可行的主要問題及處理意見。

  17.6 可行性研究中主要爭議問題的結論。

  第十八章 財務報表

  第十九章 附件

可行性研究報告9

  第一部分 加工項目總論

  總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

  一、加工項目背景

  (一)項目名稱

  (二)項目的承辦單位

  (三)承擔可行性研究工作的單位情況

  (四)項目的主管部門

  (五)項目建設內容、規模、目標

  (六)項目建設地點

  二、項目可行性研究主要結論

  在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:

  (一)項目產品市場前景

  (二)項目原料供應問題

  (三)項目政策保障問題

  (四)項目資金保障問題

  (五)項目組織保障問題

  (六)項目技術保障問題

  (七)項目人力保障問題

  (八)項目風險控制問題

  (九)項目財務效益結論

  (十)項目社會效益結論

  (十一)項目可行性綜合評價

  三、主要技術經濟指標表

  在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。

  四、存在問題及建議

  對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

  第二部分 加工項目建設背景、必要性、可行性

  這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

  一、加工項目建設背景

  (一)國家或行業發展規劃

  (二)項目發起人以及發起緣由

  (三)……

  二、加工項目建設必要性

  (一)……

  (二)……

  (三)……

  (四)……

  三、加工項目建設可行性

  (一)經濟可行性

  (二)政策可行性

  (三)技術可行性

  (四)模式可行性

  (五)組織和人力資源可行性

  第三部分 加工項目產品市場分析

  市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。

  一、加工項目產品市場調查

  (一)加工項目產品國際市場調查

  (二)加工項目產品國內市場調查

  (三)加工項目產品價格調查

  (四)加工項目產品上游原料市場調查

  (五)加工項目產品下游消費市場調查

  (六)加工項目產品市場競爭調查

  二、加工項目產品市場預測

  市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續,利用市場調查所得到的信息資料,對本項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規模參考的重要根據。

  (一)加工項目產品國際市場預測

  (二)加工項目產品國內市場預測

  (三)加工項目產品價格預測

  (四)加工項目產品上游原料市場預測

  (五)加工項目產品下游消費市場預測

  (六)加工項目發展前景綜述

  第四部分 加工項目產品規劃方案

  一、加工項目產品產能規劃方案

  二、加工項目產品工藝規劃方案

  (一)工藝設備選型

  (二)工藝說明

  (三)工藝流程

  三、加工項目產品營銷規劃方案

  (一)營銷戰略規劃

  (二)營銷模式銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。

  1、投資者分成

  2、企業自銷

  3、國家部分收購

  4、經銷人代銷及代銷人情況分析

  (三)促銷策略

  ……

  第五部分 加工項目建設地與土建總規

  一、加工項目建設地

  (一)加工項目建設地地理位置

  (二)加工項目建設地自然情況

  (三)加工項目建設地資源情況

  (四)加工項目建設地經濟情況

  (五)加工項目建設地人口情況

  二、加工項目土建總規

  (一)項目廠址及廠房建設

  1、廠址

  2、廠房建設內容

  3、廠房建設造價

  (二)土建總圖布置

  1、平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

  2、豎向布置

  (1)場址地形條件

  (2)豎向布置方案

  (3)場地標高及土石方工程量

  3、技術改造項目原有建、構筑物利用情況

  4、總平面布置圖(技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)

  5、總平面布置主要指標表

  (三)場內外運輸

  1、場外運輸量及運輸方式

  2、場內運輸量及運輸方式

  3、場內運輸設施及設備

  (四)項目土建及配套工程

  1、項目占地

  2、項目土建及配套工程內容

  (五)項目土建及配套工程造價

  (六)項目其他輔助工程

  1、供水工程

  2、供電工程

  3、供暖工程

  4、通信工程

  5、其他

  第六部分 加工項目環保、節能與勞動安全方案

  在項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律,對項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。

  一、加工項目環境保護

  (一)項目環境保護設計依據

  (二)項目環境保護措施

  (三)項目環境保護評價

  二、加工項目資源利用及能耗分析

  (一)項目資源利用及能耗標準

  (二)項目資源利用及能耗分析

  三、加工項目節能方案

  (一)項目節能設計依據

  (二)項目節能分析

  四、加工項目消防方案

  (一)項目消防設計依據

  (二)項目消防措施

  (三)火災報警系統

  (四)滅火系統

  (五)消防知識教育

  五、加工項目勞動安全衛生方案

  (一)項目勞動安全設計依據

  (二)項目勞動安全保護措施

  第七部分 加工項目組織和勞動定員

  在可行性研究報告中,根據項目規模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

  一、加工項目組織

  (一)組織形式

  (二)工作制度

  二、加工項目勞動定員和人員培訓

  (一)勞動定員

  (二)年總工資和職工年平均工資估算

  (三)人員培訓及費用估算

  第八部分 加工項目實施進度安排

  項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。

  一、加工項目實施的各階段

  (一)建立項目實施管理機構

  (二)資金籌集安排

  (三)技術獲得與轉讓

  (四)勘察設計和設備訂貨

  (五)施工準備

  (六)施工和生產準備

  (七)竣工驗收

  二、加工項目實施進度表

  三、加工劑項目實施費用

  (一)建設單位管理費

  (二)生產籌備費

  (三)生產職工培訓費

  (四)辦公和生活家具購置費

  (五)其他應支出的費用

  第九部分 加工項目財務評價分析

  一、加工項目總投資估算

  加工項目可行性研究報告總投資估算

  圖:項目總投資估算體系

  二、加工項目資金籌措

  一個建設項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中,應對下列內容加以說明:

  (一)資金來源

  (二)項目籌資方案

  三、加工項目投資使用計劃

  (一)投資使用計劃

  (二)借款償還計劃

  四、項目財務評價說明&財務測算假定

  (一)計算依據及相關說明

  (二)項目測算基本設定

  五、加工項目總成本費用估算

  加工項目可行性研究報告總成本費用估算

  (一)直接成本

  (二)工資及福利費用

  (三)折舊及攤銷

  (四)工資及福利費用

  (五)修理費

  (六)財務費用

  (七)其他費用

  (八)財務費用

  (九)總成本費用

  六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

  (一)銷售收入

  (二)銷售稅金及附加

  (三)增值稅

  (四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

  七、損益及利潤分配估算

  八、現金流估算

  (一)項目投資現金流估算

  加工項目可行性研究報告投資現金流估算

  (二)項目資本金現金流估算

  加工項目可行性研究報告資本金現金流估算

  九、不確定性分析

  在對建設項目進行評價時,所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響,以確定項目的可靠性,這就是不確定性分析。根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視項目情況而定。

  (一)盈虧平衡分析

  (二)敏感性分析

  第十部分 加工項目財務效益、經濟和社會效益評價

  在建設項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷項目在經濟上是否可行,并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一,也是對建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明

  一、財務評價

  財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況,以判斷建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合,以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷項目在財務上是否可行。

  (一)財務凈現值

  財務凈現值是指把項目計算期內各年的財務凈現金流量,按照一個設定的標準折現率(基準收益率)折算到建設期初(項目計算期第一年年初)的現值之和。財務凈現值是考察項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。如果項目財務凈現值等于或大于零,表明項目的`盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平,項目財務上可行。加工項目可行性研究報告財務凈現值

  (二)財務內部收益率(FIRR)

  財務內部收益率是指項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率,也就是使項目的財務凈現值等于零時的折現率。

  財務內部收益率是反映項目實際收益率的一個動態指標,該指標越大越好。

  一般情況下,財務內部收益率大于等于基準收益率時,項目可行。

  加工項目可行性研究報告財務內部收益率

  (三)投資回收期Pt

  投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例:

  (l)計算公式

  動態投資回收期的計算在實際應用中根據項目的現金流量表,用下列近似公式計算:Pt=(累計凈現金流量現值出現正值的年數-1)+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值

  (2)評價準則

  1)Pt≤Pc(基準投資回收期)時,說明項目(或方案)能在要求的時間內收回投資,是可行的;

  2)Pt>Pc時,則項目(或方案)不可行,應予拒絕。

  (四)項目投資收益率ROI

  項目投資收益率是指項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

  加工項目可行性研究報告投資收益率ROI

  ROI≥部門(行業)平均投資利潤率(或基準投資利潤率)時,項目在財務上可考慮接受。

  (五)項目投資利稅率

  項目投資利稅率是指項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項目總投資的比率,計算公式為:投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%

  投資利稅率≥部門(行業)平均投資利稅率(或基準投資利稅率)時,項目在財務上可考慮接受。

  (六)項目資本金凈利潤率(ROE)

  項目資本金凈利潤率是指項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。

  加工項目可行性研究報告資本金凈利潤率

  項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值,表明用項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。

  (七)項目測算核心指標匯總表

  二、國民經濟評價

  國民經濟評價是項目經濟評價的核心部分,是決策部門考慮項目取舍的重要依據。建設項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數,計算項目對國民經濟的凈貢獻,評價項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值(ENPV)指標,涉及產品出口創匯或替代進口節匯的項目,要計算經濟外匯凈現值(ENPV),經濟換匯成本或經濟節匯成本。

  三、社會效益和社會影響分析

  在可行性研究中,除對以上各項指標進行計算和分析以外,還應對項目的社會效益和社會影響進行分析,也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

  第十一部分 加工項目風險分析及風險防控

  一、建設風險分析及防控措施

  二、法律政策風險及防控措施

  三、市場風險及防控措施

  四、籌資風險及防控措施

  五、其他相關粉線及防控措施

  第十二部分 加工項目可行性研究結論與建議

  一、結論與建議

  根據前面各節的研究分析結果,對項目在技術上、經濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內容有:

  1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見

  2、對主要的對比方案進行說明

  3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

  4、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見

  5、對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見

  6、可行性研究中主要爭議問題的結論

  二、附件

  凡屬于項目可行性研究范圍,但在研究報告以外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。

  1、項目建議書(初步可行性報告)

  2、項目立項批文

  3、 廠址選擇報告書

  4、 資源勘探報告

  5、 貸款意向書

  6、環境影響報告

  7、 需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

  8、需要的市場預測報告

  9、引進技術項目的考察報告

  10、 引進外資的名類協議文件

  11、其他主要對比方案說明

  12、其他

  三、附圖

  1、 廠址地形或位置圖(設有等高線)

  2、 總平面布置方案圖(設有標高)

  3、 工藝流程圖

  4、 主要車間布置方案簡圖

  5、 其它

可行性研究報告10

  項目背景:

  濾清器是用于濾除進入發動機的機油、燃油、空氣中的機械雜質,保護發動機曲軸連桿運動、燃油噴射系統的精密偶件和缸套活塞環不致發生非正常磨損,使發動機的經濟指標、動力指標、可靠性和排放指標得以正常發揮的重要配(附)件。

  近年來,我國濾清器制造行業的產能逐年提高,行業的銷售收入也呈逐年增長的態勢。20xx年,我國濾清器行業工業總產值達到了約350億元,實現銷售收入約334億元,同比增長約7%。

  當前中國濾清器制造行業面臨的挑戰,主要是缺乏優秀的研發、管理人才和技術創新。歐美濾清器供應商通過并購,進入中國市場。同時,中國的濾清器供應商也在大量招募海外各個業務領域的`技術精英。對優秀人才的需求會相應提高勞動力成本,加上整車廠控制成本的壓力和鐵礦石、銅材及塑料等原材料價格的變動,這些因素都可能影響中國濾清器供應商未來的盈利能力。

  此外,從目前的經濟環境來看,市場發展不夠明朗化。但根據當前國內外經濟形勢,雖然中國汽車市場增速放緩,但考慮到未來工程機械市場的擴容,據預測未來幾年仍能保證平均每年10%左右的增長速度,有望20xx年市場規模突破420億元。

  項目概況:

  項目計劃構建濾清器制造項目,所搭建的空氣濾清器位于發動機進氣系統中,它是由一個或幾個清潔空氣的過濾器部件組成的總成。其主要作用是濾除將要進入氣缸的空氣中有害雜質,以減少氣缸、活塞、活塞環、氣門及氣門座的早期磨損。預計項目未來3年內將實現濾清器年產能高達5000套/年,年銷售額超過 9000千萬元。

  目 錄

  第一章 項目總論

  一、項目背景

  二、項目概況

  三、可行性與必要性分析

  四、項目主要經濟技術指標

  五、可行性報告編制依據

  第二章 項目建設單位介紹

  第三章 行業與市場分析

  一、市場環境分析

  二、濾清器市場發展現狀

  三、濾清器市場發展前景及需求分析

  四、市場分析小結

  第四章 產品與技術方案

  一、項目產品概述

  二、濾清器的技術方案

  三、原材料供應

  四、項目設備選型

  第五章 項目選址與建設條件

  一、項目選址

  二、建設條件

  第六章 工程建設方案

  一、工程建設基本原則

  二、總圖布置方案

  三、項目主體工程

  四、公用工程與輔助設施

  五、總圖經濟技術指標

  第七章 組織機構與人力資源配置

  一、組織架構

  二、勞動定員

  三、工作制度

  四、人員培訓

  第八章 節能、節水措施

  一、編制依據

  二、設計原則

  三、節能措施

  四、節水措施

  第九章 環境保護

  一、設計依據及執行標準

  二、建設期環境影響分析與保護措施

  三、運營期環境影響分析與保護措施

  四、環境保護綜合評價結論

  第十章 勞動安全衛生與消防

  一、設計依據及執行標準

  二、危害因素及危害程度分析

  三、勞動安全措施

  四、消防措施

  第十一章 項目實施進度安排

  一、項目實施階段規劃

  二、項目實施管理

  三、項目實施進度表

  第十二章 投資估算與資金籌措

  一、投資估算依據和說明

  二、資金使用計劃

  三、資金籌措方案

  第十三章 項目財務評價

  一、基本財務數據假設

  二、收入與成本費用估算

  三、盈利能力分析

  四、財務評價小結

  第十四章 項目社會效益分析

  第十五章 項目綜合評價及投資建議

  一、綜合評價

  二、投資建議

  第十六章 附件

可行性研究報告11

  第一部分:項目總論

  項目背景

  項目概況

  項目名稱

  項目建設單位概況

  項目地塊位置及周邊現狀

  項目規劃控制要點

  項目發展概況

  可行性研究報告編制依據

  可行性研究結論及建議

  第二部分:市場研究

  宏觀環境分析

  全國房地產行業發展分析

  本市房地產市場分析

  本市房地產市場現狀

  本市房地產市場發展趨勢

  板塊市場分析

  區域住宅市場成長狀況

  區域內供應產品特征

  區域市場目標客層研究

  項目擬定位方案

  可類比項目市場調查

  項目SWOT分析

  項目定位方案

  第三部分:項目開發方案

  項目地塊特性與價值分析

  規劃設計分析

  產品設計建議

  項目實施進度

  營銷方案

  機構設置

  合作方式及條件

  第四部分:投資估算與融資方案

  投資估算

  投資估算相關說明

  分項成本估算

  總成本估算

  單位成本

  銷售收入估算

  稅務分析

  項目資金預測

  現金流量表

  自有資金的核算

  融資方案

  項目融資主體

  項目資金來源

  融資方案分析

  投資使用計劃

  借款償還計劃

  第五部分:財務評價

  財務評價基礎數據與參數選取

  財務評價(方案1)

  財務盈利能力分析

  靜態獲利分析

  動態獲利分析

  償債能力分析

  綜合指標表

  財務評價(方案2)

  財務評價結論

  第六部分:不確定性分析

  盈虧平衡分析

  敏感性分析

  變動因素一成本變動

  變動因素二售價變動

  變動因素一容積率變動

  風險分析

  風險因素的識別和評估

  風險防范對策

  第七部分:綜合評價

  社會評價(定性)

  環境評價(影響及對策)

  公司資源匹配分析

  第八部分:研究結論與建議

  結論

  建議

  第九部分:附錄

  附件:

  附表:

可行性研究報告12

  專業編寫

  塑膠跑道及體育器材項目可行性研究報告

  《十三五規劃》 核心提示:塑膠跑道及體育器材項目投資環境分析,塑膠跑道及體育器材項目背景和發展概況,塑膠跑道及體育器材項目建設的必要性,塑膠跑道及體育器材行業競爭格局分析,塑膠跑道及體育器材行業財務指標分析參考,塑膠跑道及體育器材行業市場分析與建設規模,塑膠跑道及體育器材項目建設條件與選址方案,塑膠跑道及體育器材項目不確定性及風險分析,塑膠跑道及體育器材行業發展趨勢分析

  提供國家發改委(甲、乙、丙)級資質

  中投信德——專業編寫各類商務報告

  【主要用途】發改委立項、政府批地 、貸款融資、環評、申請國家補助資金等

  【交付方式】特快專遞、E-mail

  【交付時間】2-3個工作日

  【報告格式】Word格式、PDF格式

  【報告價格】此報告為委托項目報告,具體價格根據具體的要求協商

  【工 程 師】高建(先生)會給您滿意的答復

  【報告說明】

  本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告, 此報告為個性化定制服務報告,我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求,修訂報告目錄, 并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容,

  為企業項目立項、批地、融資提供全程指引服務。

  可行性研究報告是在制定某一建設或科研項目之前,對該項目實施的可能性、有效性、技術方案及行業政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。 可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法,經濟效益為核心, 圍繞影響項目的各種因素, 運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價,指出優缺點和建議。為了結論的需要,往往還需要加上一些附件,如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等,以增強可行性報告的說服力。

  可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性, 經濟上的合理性, 技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。

  投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。 審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作,股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。

  報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的'、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。

  可行性研究報告大綱(具體可根據客戶或法改委大綱進行調整)

  為客戶提供國家發委(甲乙丙)級資質

  專業編寫:

  塑膠跑道及體育器材項目建議書

  塑膠跑道及體育器材項目申請報告

  塑膠跑道及體育器材項目環評報告

  塑膠跑道及體育器材項目商業計劃書

  塑膠跑道及體育器材項目資金申請報告

  塑膠跑道及體育器材項目節能評估報告

  塑膠跑道及體育器材項目規劃設計咨詢

  塑膠跑道及體育器材項目可行性研究報告

  第一章 塑膠跑道及體育器材項目總論

  第一節 塑膠跑道及體育器材項目背景

  一、塑膠跑道及體育器材項目名稱

  二、塑膠跑道及體育器材項目承辦單位

  三、塑膠跑道及體育器材項目主管部門

  四、塑膠跑道及體育器材項目擬建地區、地點

  五、承擔可行性研究工作的單位和法人代表

  六、塑膠跑道及體育器材項目可行性研究報告編制依據

  七、塑膠跑道及體育器材項目提出的理由與過程

  第二節 可行性研究結論

  一、市場預測和項目規模

  二、原材料、燃料和動力供應

  三、選址

  四、塑膠跑道及體育器材項目工程技術方案

  五、環境保護

  六、工廠組織及勞動定員

  七、塑膠跑道及體育器材項目建設進度

  八、投資估算和資金籌措

  九、塑膠跑道及體育器材項目財務和經濟評論

  十、塑膠跑道及體育器材項目綜合評價結論

  第三節 主要技術經濟指標表

  第四節 存在問題及建議

  第二章 塑膠跑道及體育器材項目投資環境分析

  第一節 社會宏觀環境分析

  第二節 塑膠跑道及體育器材項目相關政策分析

  一、國家政策

  二、塑膠跑道及體育器材行業準入政策

  三、塑膠跑道及體育器材行業技術政策

  第三節 地方政策

  第三章 塑膠跑道及體育器材項目背景和發展概況

  第一節 塑膠跑道及體育器材項目提出的背景

  一、國家及塑膠跑道及體育器材行業發展規劃

  二、塑膠跑道及體育器材項目發起人和發起緣由

  第二節 塑膠跑道及體育器材項目發展概況

  一、已進行的調查研究塑膠跑道及體育器材項目及其成果

  二、試驗試制工作情況

  三、廠址初勘和初步測量工作情況

  四、塑膠跑道及體育器材項目建議書的編制、提出及審批過程

  第三節 塑膠跑道及體育器材項目建設的必要性

  一、現狀與差距

  二、發展趨勢

  三、塑膠跑道及體育器材項目建設的必要性

  四、塑膠跑道及體育器材項目建設的可行性

  第四節 投資的必要性

  第四章 市場預測

  第一節 塑膠跑道及體育器材產品市場供應預測

  一、國內外塑膠跑道及體育器材市場供應現狀

  二、國內外塑膠跑道及體育器材市場供應預測

  第二節 產品市場需求預測

  一、國內外塑膠跑道及體育器材市場需求現狀

  二、國內外塑膠跑道及體育器材市場需求預測

  第三節 產品目標市場分析

  一、塑膠跑道及體育器材產品目標市場界定

  二、市場占有份額分析

  第四節 價格現狀與預測

  一、塑膠跑道及體育器材產品國內市場銷售價格

  二、塑膠跑道及體育器材產品國際市場銷售價格

  第五節 市場競爭力分析

  一、主要競爭對手情況

  二、產品市場競爭力優勢、劣勢

  三、營銷策略

  第六節 市場風險

  第五章 塑膠跑道及體育器材行業競爭格局分析

  第一節 國內生產企業現狀

  一、重點企業信息

  二、企業地理分布

  三、企業規模經濟效應

  四、企業從業人數

  第二節 重點區域企業特點分析

  一、華北區域

  二、東北區域

  三、西北區域

  四、華東區域

  五、華南區域

  六、西南區域

  七、華中區域

  第三節 企業競爭策略分析

  一、產品競爭策略

  二、價格競爭策略

  三、渠道競爭策略

  四、銷售競爭策略

  五、服務競爭策略

  六、品牌競爭策略

  第六章 塑膠跑道及體育器材行業財務指標分析參考

  第一節 塑膠跑道及體育器材行業產銷狀況分析

  第二節 塑膠跑道及體育器材行業資產負債狀況分析

  第三節 塑膠跑道及體育器材行業資產運營狀況分析

  第四節 塑膠跑道及體育器材行業獲利能力分析

  第五節 塑膠跑道及體育器材行業成本費用分析

  第七章 塑膠跑道及體育器材行業市場分析與建設規模

  第一節 市場調查

  一、擬建塑膠跑道及體育器材項目產出物用途調查

  二、產品現有生產能力調查

  三、產品產量及銷售量調查

  四、替代產品調查

  五、產品價格調查

  六、國外市場調查

  第二節 塑膠跑道及體育器材行業市場預測

  一、國內市場需求預測

  二、產品出口或進口替代分析

  三、價格預測

  第三節 塑膠跑道及體育器材行業市場推銷戰略

  一、推銷方式

可行性研究報告13

  一、合理的選址:

  商業經營最注重的是“地氣”“人氣”,這并非迷信,“地氣”主要是看這個地方有沒有商業氛圍,這種商業氛圍對我們所經營的商品合不合適,“人氣”主要是指我們經營的地方有沒有顧客流這些顧客是否有購買我們商品的心理動機。

  二、茶店裝飾:

  茶葉店的裝飾主要是突出茶葉經營的特點,使顧客產生一種和諧美的心理,茶葉店裝飾分為外裝飾域內裝飾,外裝飾主要能吸引顧客進店瀏覽,內裝飾主要是能激起顧客的購買動機

  三、豐富的茶葉知識:

  作為一個茶葉經營者,首先需要的是掌握豐富的茶葉知識,簡單的茶葉栽培知識,茶葉的產地、茶葉的種類、茶葉的加工,各種茶生長在什末地方?地方名茶的來歷,茶葉質量的鑒別,茶葉價格的變動,茶藝、茶道、茶文化以及與茶有關的.茶具知識等。同時,不斷了解市場的要求,掌握茶葉消費的變化,更新經營觀念,預測茶葉消費的變化趨勢。

  四、嚴把質量關:

  商品質量是決定一個商店經營好壞的重要因素,茶葉尤其如此,故此在進茶時,千萬不能講人情,一定要嚴把質量關,看外形、聞香度、測水分、開湯、品滋味、看葉底、評價格,一絲不茍,如若有條件的可以用先進的檢測設備,如若自己把握不定,可以向一些專職技術人員請教,同時要求供貨商有三證(營業執照、衛生許可證、商品檢驗合格證)進包裝茶要了解對方有沒有分裝廠,且手續是否完備(分裝資格、商品條碼、產地、出廠日期、保質期),并且拆開一兩盒(袋)看看品質是否相符,千萬不能圖省事,圖便宜,輕易相信人,最好選擇有規模、有實力、有無形資產的供貨商。

  五、進貨的科學性

  茶葉的季節性特別強,儲存極為嚴格,種類繁多,這就要求經營者在進貨時要有清楚靈活的頭腦,千萬不要圖省事一下進許多貨,一定要根據你經營規模的大小,上年度的銷售量,了解市場動態,預測當年的銷售情況,適當進貨,對于高檔名優茶更要謹慎從事,不要圖高利潤一下進許多,采取賣多少進多少,少進勤進,否則你辛苦一年,積壓一大批茶葉,陳茶的貶值確實令人寒心,新進茶葉行業的經營者更要小心從事,多問一些行家,多跑幾趟路,因為,你更賠不起。

  作為零售商對批發商、廠家要建立信息檔案,以便缺貨時及時聯系,這樣就避免了缺貨與積壓的矛盾。

  六、品種要齊全:

  費者對茶葉的要求五花八門,作為經營者一定要適應市場需求,盡量達到品種齊全,確定自己經營的主品種外,不能拒絕其他品種,不要自我封閉,應該有寬容的胸懷,接納新品種,有些冷門貨可以少進一點,留下供貨者的通訊地址,以備急用。

可行性研究報告14

  x市x區農業生態旅游園區項目可行性研究報告

  一、項目概要

  該項目由x市x區財政局申報,x區x鎮x村組織實施,農業生態旅游園區座落在x鎮x村,新擴建2,xxx畝,建設時間從20xx年9月開始,于20xx年9月結束,時限3年。

  主要建設內容:

  1、鮮果采摘區擴建xxx畝;

  2、鮮花溫室基地建設花卉日光溫室70棟,到20xx年末達到180棟,占地xxx畝;

  3、開發歷史遺跡區-日本碑和俄國墳,占地xxx畝;

  4、鮮花觀賞基地建設花卉日光溫室40棟,新奇花卉品種達到xxx余種;

  5、建設占地xxx畝的水上娛樂垂釣區,開發水面xxx畝;

  6、建設占地xxx畝的森林浴場一處;

  7、農事實踐基地建設日光溫室50棟;

  8、建設xxx畝葡萄園,建日光溫室50棟;規劃xxx畝,作為新品種水果實驗基地;

  9、別墅渡假區建設別墅30棟;

  10、園區基礎設施及配套設施建設,主要是園區建柏油路、水泥路、田間作業道、整治田間排水溝、引水上山及治河、水電配套、綠化美化等工作;

  11、水產、花卉、果樹、蔬菜新品種、新技術的引進示范推廣;

  12、無公害農產品檢測室的建設。

  該項目總投入資金7,xxx萬元,其中農民投入2,xxx萬元,招商引資2,xxx萬元,村集體投入xxx萬元,市區財政自籌xxx萬元,申請國家財政投入xxx萬元。

  二、背景分析

  該園區位于x市東北部,距市中心12公里,鄰近機場、港口、火車站及丹大、沈丹高速公路起點,三維交通十分便利。園區距鴨綠江斷橋12公里,距虎山長城10公里,距河口度假區50公里,能增加丹東沿江旅游的景點,園區內青山綠水,山水相映,既有日俄戰爭遺址——日本碑和俄國墳,又有遠銷俄羅斯等國家和地區的無公害水果——燕紅桃和寒富蘋果;可以說,獨特的地理位置,優越的自然、人文景觀,發展迅猛的無公害水果、蔬菜、花卉、水產品,為發展農業生態旅游觀光奠定了堅定基礎。

  x是全國優秀旅游城市之一,虎山長城、鴨綠江,已成為丹東的代名詞;燕紅桃、寒富蘋果已走出國門;x杜鵑花譽滿全球;以鴨綠江公魚為代表的水產品暢銷全國。

  園區擴建后,在向世人展示獨特的自然、人文景觀的同時,重點展示園藝型農業、示范性農業、觀光型農業。成立x市生態農業旅游協會,負責生態農業旅游市場的開發,把園區與鴨綠江斷橋、虎山長城、河口渡假區連接起來,擴大園區知名度和影響力,使丹東旅游業內容更加豐富。

  三、需求

  分析

  1、市場需求

  隨著我國加入世貿組織和都市農業的大力發展,園藝型農業、示范型農業、觀光型農業將是今后農業發展的主導方向,果農、菜農、花農的科技水平逐漸提高,無公害水果、蔬菜、花卉、水產品的生產、加工、銷售環節中的難題逐步得到解決,現在丹東水果產量在xxx萬噸左右,水產品產量xxx萬噸,無公害蔬菜產量xxx萬噸左右,遠遠滿足不了市場需求,有必要大力發展生態農業;每年x市杜鵑花生產總量在1億株左右,商品量在1,00xxx萬株以上,占全國杜鵑花商品量的25,每年到x游客達xxx萬人次,旅游產業漸成規模,有必要大力發展觀光農業。園區建成后,將帶動發展果樹面積800xxx畝,水果商品量達到8000噸以上;水產品養殖水面xxx畝,商品量可達500噸;無公害蔬菜1000xxx畝,商品量30000噸;花卉面積700xxx畝,商品量xxx萬株左右。

  2、社會需求

  隨著城市功能的不斷完善,城市規模的不斷擴大,城鄉發展格局正逐步向“以城帶鄉,城中有鄉,鄉中有城,城郊一體化”的方向邁進,這就要求城郊農業要為市民提供旅游休閑娛樂場所;要為市民提供無污染、無公害的新鮮水果、蔬菜、花卉和特種鮮活或觀賞用農產品;要為農產品的精深加工,提高科技含量和附加值提供場地;要為xxx建設提供合理的綠色空間,改善都市生態條件,美化都市環境;要為農民致富奔小康提供載體。

  3、生態改善

  該園區擴建完成后,植被狀況良好,具有水資源涵養保護、調節氣候、生物多樣性等重要生態功能,達到山青水秀、環境優美的生態效果。

  4、經濟發展

  園區擴建完成后,經濟效益、社會效益、生態效益將大幅度提高,科技示范輻射作用進一步增強,旅游產業的內容將更加豐富,可吸納農村剩余勞動力500xxx人,帶動果農增加收入xxx萬元;花農增加收入xxx萬元;漁民增加收入xxx萬元;菜農增加收入200xxx萬元;將吸引社會閑置資金xxx萬元投入到農業、旅游業發展中,帶動其它相關產業增加產值xxx萬元。

  四、條件分析

  1、資源條件

  x是全國優秀旅游城市之一,旅游資源豐富,軟環境建設正在向國際化方向邁進,與國際接軌;無公害水果燕紅桃、寒富蘋果等已遠銷俄羅斯等國家,農業的出口創匯能力正逐步提高;鴨綠江水系特有的品質,使其水產品暢銷海內外;花卉品種豐富,適宜的溫度、豐富的水資源取之不盡,用之不竭;無公害蔬菜的生產已被廣大干部和群眾所接受,并越來越被重視。果農、花農、菜農、漁民群體大,農業綠色證書持有率逐年加大,技術含量逐年提高。

  2、原材料條件

  日光溫室等基礎建設材料可就地取材加工,無公害農產品檢測儀可國內外采購,項目發展不會受到原材料的限制。

  3、交通運輸

  距邊境口岸鴨綠江斷橋12公里,距x機場20公里,距大東港35公里,距丹東火車站12公里,距沈丹、丹大高速公路17公里。

  4、經營管理能力及技術情況

  x鎮x村委會成立農業生態旅游園區管理委員會,負責日常服務協調工作。水果、蔬菜、水產品的生產、加工、銷售由無公害農產品協會負責;花卉的生產、加工、銷售由花卉協會負責;旅游市場的開發及對外宣傳工作,由農業生態旅游協會負責。廣泛聘請省內外專家為技術顧問,成立區級無公害農產品科學研究所,負責新品種選育和新技術開發推廣。

  五、方案設計

  1、目標

  ①、園區擴建2,xxx畝,到20xx年全區果樹面積發展到1000xxx畝,花卉面積發展到700xxx畝,無公害蔬菜種植面積發展到1000xxx畝,水產養殖水面達到xxx畝;

  ②、水、電、河、路配套環境優化;

  ③、無公害農產品檢測體系完善,自我檢測能力增強;

  ④、該園區年產水果9000噸,花卉xxx萬株,水產品100噸,無公害蔬菜2000噸,發展成為全國效益最好的農業生態旅游園區,該園區擴建部分,年產值可達800xxx萬元,年純收入xxx萬元,年上繳稅金xxx萬元。

  2、實施地點和范圍

  地點:建于x省x市x區x鎮x村700xxx畝山巒、耕地內。園區位于x市東北xxx,距市中心12公里,園區內耕地平坦,果樹茂盛,自然環境優美,無城市和工業污染,有郊線班車路經該園區,臨近沈丹、丹大高速公路,直通港口、飛機場、火車站,交通十分便利。

  3、實施內容

  園區內:

  ①、鮮果采摘區擴建標準果園xxx畝;

  ②、鮮花溫室基地建設高標準日光溫室70棟;

  ③、開發日俄戰爭遺址——日本碑和俄國墳;

  ④、鮮花觀賞基地建高標準日光溫室40棟;

  ⑤、建設水上娛樂垂釣區和森林浴場各一處;

  ⑥、農事實踐基地、葡萄園各建設高標準日光溫室50棟;

  ⑦、別墅度假區建設別墅30棟;

  ⑧、建設無公害農產品檢測室xxx平方米,綜合服務樓3000㎡;

  ⑨、引進新品種、新技術50種、40項;

  ⑩、基礎配套設施:修柏油路xxx萬平方米,水泥路xxx萬平方米,硬化田間作業道xxx萬平方米,田間排水溝護坡xxx萬延長米,綠化美化xxx萬延長米,治河三條漿砌石護坡xxx萬延長米,修建農用橋xxx座,鐵索吊橋一座,打機電井500眼,提水站xxx個,蓄水池xxx個,室外給排水管網各xxx萬延長米。

  4、實施計劃

  園區建設從20xx年9月—20xx年9月。完成擴建果園xxx畝;建設高標準日光溫室210棟、別墅30棟;完成引水上山工程及治河工程;完成柏油路、水泥路、田間作業道、田間排水溝的整治任務;完成森林浴場、水上娛樂垂釣區和綜合服務樓的建設任務;完善宣傳網絡;引進和應用新品種50種、新技術40項。

  5、支持環節

  ①、xxx個新品種、40項新技術的引進應用資金;

  ②、無公害農產品檢測儀器配套資金;

  ③、公用基礎設施配套資金。

  6、組織落實

  園區成立項目領導小組,由分管區長負責,財政、農業、城建等部門負責項目的'技術指導和檢查監督,并負責制訂園區實施方案,x鎮x村委會具體實施。聘請中國農科院、沈陽農業大學、x農科院、x市風景旅游局等十名專家為技術顧問,成立專家科技指導組;園區組織建設,管理協調服務由管委會負責,對外宣傳由農業生態旅游協會負責,生產、經營由花卉協會和無公害農產品協會負責,國家投資的資金實行專戶管理,基礎設施建設實行公開招標,設備、儀器購買實行政府采購。

  六、效益分析

  ①

  成本效益分析

  產品成本

  項目投入運行后年總生產成本xxx萬元。

  投資估算

  示范基地項目總投資xxx萬元。

  產品利潤銷售稅金

  項目投產后,年增加收入xxx萬元,年上繳稅金xxx萬元,稅后利潤xxx萬元。

  ②

  財務效益分析

  投資回收期限

  靜態投資回收期4年,動態投資回收期6年(含建設期)。

  投資的利潤率

  xx02

  財務凈現值

  財務凈現值v=4,xxx萬元(計算期11年,其中:建設期1年,生產期10年,折現率按8計算)。

  財務內部報酬率

  irr=xx

  ③

  國民經濟效益分析

  基本評價指標

  項目擴建投產后,可帶動農民發展花卉生產700xxx畝,果樹800xxx畝,無公害蔬菜1000xxx畝,水產品養殖水面xxx畝,農民增收xxx萬元。

  就業效果

  直接、間接解決500xxx個農民就業,同時可帶動2300xxx人發展同類產業。

  農民增收

  項目區農民人均純收入增加200xxx元。

  對財政的貢獻

  財政年收入增加xxx萬元。

  投資盈虧

  以產量表述的盈虧平衡點為估算產量的xx14,表明項目有較好的資金回收能力。

  風險分析

  項目中產品的價格和產量相對比較穩定,表明項目有較強的抗風險能力。

  七、項目資金籌措(單位:萬元)

  預算籌措渠道

  x萬元,項目具有較好的盈利能力和較強的抗風險能力,因此項目具有經濟上的可行性。

  項目投產后,不但具有較好的經濟效益,而且具有較好的社會效益,因此投資該項目是可行的。

可行性研究報告15

  訂立合同雙方:

  _______省_______縣_______ (單位),以下簡稱發包人

  ____________省______________設計院,以下簡稱承包人

  經雙方協商,由發包人委托承包人承擔_______工程的可行性研究,特訂立本合同。

  第一條 發包人在合同簽訂之日起_______天以內,向承包人提供所有與研究工程有關的數據和資料,并對資料的準確性負責。

  1.提供數據、資料的內容如下:_______ (略)

  2.在合同期內,發包人進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料,應及時提供給承包人,必要時可吸收承包人參加本工程可行性研究的人員參加。

  第二條 承包人應在______年______月_____日以前,向發包人提交本合同工程的可行性報告,并對此承擔責任。可行性報告內容應包括:

  1.經濟評價指標:

  (1)投資內部收益率:______________

  (2)投資回收期:______________

  2.貸款償還能力分析:______________

  3.外匯償還能力分析:______________

  4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價:______________

  5.結論:______________

  承包人應向發包人提交可行性報告_____________份。

  發包人如在合同期間對_______工程提出重大變更,甚至原始資料、數據有重大變動,有可能導致承包人對可行性報告作修改甚至返工時,須經雙方協商,對本合同進行修改,或增加任務變更附件,或另訂合同。

  第三條 費用支付條款

  1.本工程的可行性研究費為人民幣_______元整。于合同生效之日,發包人應向承包人付給上述金額的20%,所余金額于合同期滿時全部付清。

  2.發包人中止合同時,無權要求承包人退還定金。

  3.承包人不履行本合同規定的責任與義務時,應雙倍償還定金。

  第四條 違約罰金

  1.承包人不按合同規定的日期提交可行性研究報告時,每拖期一天,應扣除其所應得費用的5%,作為違約罰金。

  2.承包人提供的可行性研究報告中出現錯誤,且此等錯誤純屬承包人造成的.,應扣除其所應得費用的10%一30%,視錯誤性質嚴重程度而定。

  3.因發包人責任造成的可行性研究重大修改,或返工重作,應另行增加費用,其數額由雙方商定。

  4.發包人超過合同規定日期付費時,應償付給承包人逾期違約罰金,以每逾期一天按合同規定費用的5%計算。

  第五條 本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。

  第六條 本合同正本一式2份,雙方各執一份。合同副本一式_______份,送_______各一份備案。

  發包人:(蓋章)___________________

  地址:_____________________________

  負責人:(簽名)___________________

  聯系人:(簽名)___________________

  開戶銀行:_________________________

  帳號:_____________________________

  電話號碼:_________________________

  承包人:(蓋章)___________________

  地址:_____________________________

  負責人:(簽名)___________________

  聯系人:(簽名)___________________

  開戶銀行:_________________________

  帳號:_____________________________

  電話號碼:_________________________

  ___________年_______月_______日訂立

【可行性研究報告】相關文章:

可行性的研究報告06-10

可行性的研究報告06-09

軟件可行性研究報告-可行性研究報告04-01

食堂項目可行性研究報告可行性研究報告10-08

酒店項目可行性研究報告-可行性研究報告04-01

可行性研究報告-可行性報告09-30

市場可行性的研究報告10-06

工程可行性的研究報告05-28

可行性研究報告09-30

可行性研究報告02-07

主站蜘蛛池模板: 天堂√最新版中文在线天堂| 国产10000部拍拍拍免费视频| 国产成人综合一区人人| 国产精品无码素人福利不卡| 中文在线а√天堂| √天堂资源中文www| 国产现实无码av| 久久综合精品国产二区无码| 亚洲a∨精品无码一区二区| 欧美高潮| 久久精品中文騷妇女内射| 国产麻豆精品精东影业av网站| 久久人妻少妇嫩草av蜜桃| 欧美不卡视频一区发布| 亚洲精品乱码久久久久66| 中文字幕韩国三级理论无码| 麻豆国产原创视频在线播放| 国产精品无码一区二区三区在| 免费观看18禁无遮挡真人网站| 国产精品久久久久久久久久久不卡| 久久精品国产第一区二区三区| 欧美人与动牲交a精品| 国产精品a久久777777| 97影院理论午夜伦不卡| 成人综合伊人五月婷久久| 久久亚洲精精品中文字幕| 人妻熟女一区二区aⅴ千叶宁真| 色婷婷综合久久久久中文一区二区| 无码免费中文字幕视频| 久久中文字幕人妻熟女少妇| 成人免费视频无码专区| 欧美成aⅴ人高清ww| 国产剧情av麻豆香蕉精品| 国产亚洲精品无码专区| 男人和女人做爽爽免费视频| 国产精品黑色丝袜高跟鞋| 亚洲av永久无码精品三区在线4| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久图片| 国产成人精品一区二区三区无码| 久久精品国产免费观看三人同眠| 国产免费无码一区二区三区|