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補助資金績效自評報告

時間:2022-12-22 14:26:13 小花 報告 我要投稿

補助資金績效自評報告(通用15篇)

  在當下這個社會中,報告使用的次數愈發增長,其在寫作上有一定的技巧。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎?以下是小編為大家整理的補助資金績效自評報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

補助資金績效自評報告(通用15篇)

  補助資金績效自評報告 篇1

  一、項目概況

  承擔20xx年財政性投資項目的工程預(結)算審核工作,為20xx年度向社會公開聘請15家第三方咨詢公司及部門14位專業技術人員支付服務費,購買辦公用品、升級辦公軟件。

  二、資金使用與績效情況

  (一)總體目標完成情況

  根據《20xx年度梅州市梅縣區財政性資金建設投資項目工程預結算造價審核服務資格采購項目》及《梅縣區財字[20xx]36號計酬管理規定20xx年修訂》規定,支付第三方咨詢公司審核服務費454.37萬元,審核人員績效工資109.85萬元,辦公用品、軟件購買升級費用11.18萬元。

  (二)具體績效情況

  20xx年1月1日至20xx年12月31日審定358宗,送審金額35.43億元,審定金額32.66億元,核減2.77億元,核減率7.82%,其中預算173宗,送審金額23.79億元,審定金額21.81億元,核減1.98億元,核減率8.32%,結算185宗,送審金額11.63億元,審定金額10.85億元,核減0.78億元,核減率6.71%。

  三、存在問題

  審核資料不完善,存在比較多的`項目漏設計或預算缺項,造成來回函件回復時間增加。

  加強對第三方咨詢公司的監督管理,提高審核質量。

  總體評價

  充分利用預算資金,擴充了審核力量,提高了審核質量效率、更好地為財政資金基本建設工程資金把關。

  補助資金績效自評報告 篇2

  為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:

  一、專項概況

  20xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:

  1、港房屋協管經費。

  2、保障性住房工作經費。

  這2個項目是續建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

  二、專項資金使用及管理情況

  我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元。

  20xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:

  1、房屋協管支出2萬元,主要用于社區、居委會房屋協管的`相關費用。

  2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

  項目所有開支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。

  三、專項組織實施情況

  我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

  四、專項績效情況分析

  我單位20xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。

  1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

  2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好

  3、業務管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。

  4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。

  5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。

  6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經濟創造了條件,生態效益都較好,可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

  五、基本經驗及主要做法

  為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

  六、意見及建議

  1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

  2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

  補助資金績效自評報告 篇3

  一、項目的建設必要性

  1、項目的建設符合國家產業發展方向項目的建設符合國家發展和改革委員會《產業結構調整指導目錄》(20xx年本)中第一類“鼓勵類”、第三十七項“衛生健康”第1條“預防保健、衛生應急、衛生監督服務設施建設”條款以及第5條“醫療衛生服務設施建設”條款。符合《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出的“十四五”時期“民生福祉達到新水平,衛生健康體系更加完善”的經濟社會發展目標。

  2、是完善公共衛生醫療服務體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度,加快公共衛生基礎設施建設,不斷提高疾病預防和醫療救治能力,目的就是為了加快建設疾病預防控制體系、醫療救治體系、突發公共衛生事件應急體系和衛生監督執法體系,提高公共衛生服務水平和應急處置能力。統籌城鄉衛生發展,鼓勵、引導城市衛生資源向農村轉移,提高衛生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結核病、艾滋病、新冠等重點疾病預防,切實控制傳染病、地方病的發生和流行。要實現以上目標,就必須完善公共衛生醫療服務體系,建設各級公共衛生醫療機構,并逐步使之醫療現代化、先進化。

  3.是保障人民身體健康,促進當地衛生事業發展的需要醫療衛生事業關系到人民群眾的身體健康和生老病死,與人民群眾切身利益密切相關,是社會高度關注的熱點,也是貫徹落實科學發展觀,實現經濟與社會協調發展,構建社會主義和諧社會的重要內容之一。健康是人最寶貴的.財富,無論是自身的發展、自我價值的實現,還是社會發展的參與和社會發展成果的享有,都必須以身體健康為前提。而發展衛生事業正是人民健康的保障。只有衛生事業發展了,人們的身體健康才會有保障,才能投身經濟建設之中。

  4、是適應社會經濟發展,滿足醫療衛生事業發展的需要中醫院在全縣醫療機構中起著極為重要的作用。隨著經濟社會的快速發展和廣大人民群眾物質、文化生活水平的不斷提高,對公共安全提出了嚴峻挑戰。建設完善農村醫療救治體系,對于及時有效地應對交通事故、疾病搶救、突發事件,保障人民群眾生命安全,促進社會經濟發展是非常必要的。因此,進一步加強醫療基礎設施的建設,能夠改善醫療環境和布局,發展醫療衛生事業,滿足人民群眾對醫療服務的基本需求。

  5、是醫療體制改革、醫院自身發展的需要建立完善的、適應社會經濟發展的基本醫療服務體系是我國衛生體制改革的重要內容,而救治能力又是基本醫療服務體系建設的關鍵環節。醫院加強自身建設,防治結合與進一步提高醫療衛生及配套設施、環境的現代化,是改善醫療體系落后現狀的重大舉措,將大大增強醫院綜合實力,大大提高醫院綜合競爭能力。特別是醫院在不斷完善醫療體系,適應市場經濟、技術力量與醫療設備配套有較好基礎的前提下,醫院各項工作將會進入一個更加完善的良性循環。

  6、是公共機構建設適應城市發展的需要醫療事業的發展是城市發展的一個重要組成部分,也是衡量一個城市現代化水平和居住區文化環境質量的重要標準。本項目的建設有利于城市品位的提高和醫療環境改善,能夠滿足人民群眾不同層次的醫療保健服務需要。

  項目實施后將進一步擴大醫院影響力,進一步提高醫療條件,提升對公共衛生突發事件的應急處置能力,使醫院的技術優勢、市場優勢和人才資源得到更好的發揮,同時對全縣經濟的發展、人民生活水平的提高和全縣衛生事業的可持續發展起到積極的推動作用。綜上所述,本項目符合國家產業政策,具有明顯的社會效益。項目的實施可顯著提升全縣的醫療救治和應急救援水平,增強中醫院的醫療衛生綜合實力,實現跨越式發展,符合醫院的長期發展戰略和當地的發展規劃,同時中醫院已為本項目的實施做了必要的技術準備。因此,該項目的建設是十分必要的。

  二、項目經濟社會效益

  本項目建成后,可大力改善中醫院的醫療條件和診療水平,對提高醫療質量、拓寬醫療業務范圍、滿足新時期廣大人民群眾對醫療保健的需求有著十分重要的意義。其建設和發展對全縣醫療衛生事業的發展影響極大,對中醫藥醫療體系的建立和完善、應對突發性公共衛生事件的能力提升、各級醫護人員技術水平的提高等方面發揮著極其重要的示范和指導作用。人民群眾就醫更加方便,緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾,是一項利民惠民的工程,是促進區域經濟社會和諧發展的重要措施。

  補助資金績效自評報告 篇4

  一、項目資金情況

  20xx年度績效評價經費參照省級預算績效管理委托服務計費標準,結合本地實際,預算安排50萬元,實際支出76.8萬元,執行率154%。超預算的主要原因是20xx年重點評價項目同比增加了5個項目;評價項目總金額達11.07億元,同比增加9.88億元。

  二、項目資金管理情況

  嚴格執行預算資金管理有關制度,按照《預算績效管理委托第三方實施工作規程(試行)》(粵財績[20xx]4號)、《關于印發政府向社會力量購買服務實施暫行辦法的通知》(梅縣區府[20xx]29號)和政府采購規定,進行政府采購計劃備案和定點采購,嚴格履行采購合同和撥款程序,做到專款專用。

  三、項目績效情況

  (一)總體目標完成情況。重點評價項目9個,通過組織開展預算績效管理,在完善項目績效目標編制內容、完善項目資金管理、規范項目實施程序、評價結果應用等方面提出了32項相關政策建議。

  (二)具體績效情況

  1.產出數量:年初設定目標≤10宗,全年實際完成9宗。

  2.產出質量:主要從項目資金、項目組織實施、項目績效方面,按工作要求完成績效評價,嚴格執行定點采購合同,驗收合格率達100%。

  3.產出時效:已組織開展的'9宗績效評價均在20xx年內按時完成。

  4.產出成本:實際支出76.8萬元。

  5、經濟效益:對評價等次為“中”的2個項目,建議參照粵財預[20xx]153號文件《關于印發<廣東省省級財政預算安排“四掛鉤”試行辦法>的通知》第五條績效評價結果掛鉤規定,按不低于20%的比例扣減對應項目預算額度。對專項績效評價發現的存在問題責成項目主管部門進行整改,促進預算單位提高預算績效管理水平,不斷提高資金使用績效。

  四、總體評價

  綜上所述,績效評價經費執行情況及實施效果總體良好。

  存在短板主要是組織實施重點項目評價工作時間安排需進一步優化,績效結果的應用還需進一步提升。

  補助資金績效自評報告 篇5

  一、基本情況

  (一)項目概況。

  紅河州財政局20xx年年初預算項目4個,項目預算資金1010萬元,全年支出759.18萬元,預算執行率75.17%。分別是:

  1.財政改革業務經費,項目預算資金177萬元,全年支出43.27萬元,預算執行率24.45%。

  2.財政監督檢查經費,項目預算資金41萬元,全年支出0萬元,預算執行率0%。

  3.財政委托業務經費,項目預算資金423萬元,全年支出416.14萬元,預算執行率98.38%。

  4.財政信息化維護經費,項目預算資金369萬元,全年支出258.77萬元,預算執行率70.13%。

  (二)項目績效目標。

  1.財政改革業務經費項目年度總體目標:進一步理順紅河

  州財政標準體系,深化財政管理體制改革,做好“六穩”工作,落實“六保”工作,兜實兜牢“三保”底線,印發《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預算執行情況和20xx地方財政預算(草案)》。強化地方金融機構監管,繼續落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》,加大防范非法集資宣傳教育力度,提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化,培養和選拔珠心算選手,促進珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設,按照州委組織部干部培訓要求,舉辦一期財政干部培訓班。

  2.財政監督檢查經費項目年度總體目標:在2020年監督

  檢查工作的基礎上,完成以下財政監督檢查服務:會計信息質量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環保資金檢查等財政監督檢查工作。

  3.財政委托業務經費項目年度總體目標:完成財政支出績

  效評價項目投資評審委托業務、政府購買PPP咨詢服務、預決算公開檢查委托業務和2020-20xx年小(二)型病險水庫除險驗收項目工作,為了進一步深化州級預算績效管理工作,提高預算執行效率,加強財政資金支出管理,逐步擴大財政資金績效評價的規模和范圍及項目評審工作,提高財政資金使用效益。

  4.財政信息化維護經費項目年度總體目標:在2020年的基礎上,完成以下信息化運行維護任務:

  (1)保障數據中心設備、數據安全穩定運行,確保全州財政業務系統平穩運行,財政專網平穩運行,視頻會議正常召開;

  (2)完成財政一體化等系統維護、設備購置、電費支付等;

  (3)云南省地方財政預算標準化管理平臺;

  (4)紅河州預算單位會計信息集中管理系統運行維護費、設備購置費、設備租賃費;

  (5)資產系統數據對接開發項目;

  (6)省政府采購管理信息系統、“政采云”電子賣場;

  (7)隱性債務監測平臺新模塊開發及服務項目;

  (8)紅河州部門決算業務管理系統建設費、設備購置費、運維費。

  (三)項目組織管理情況。

  1.成立以局長為組長,副局長為副組長,各科室負責人及

  局辦公室相關人員為成員的部門整體支出績效評價工作領導小組,領導小組下設辦公室,明確工作職責,制定任務分解清單。

  2.制定《紅河州財政局工作規則》(紅財〔2010〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔2014〕30號)等6項制度,以及內部監督、項目管理、債務管理等制度匯編,修訂完善《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序,加強了預算管理,規范了收支行為。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度,形成良好的內部控制機制。

  3.各項目管理科室根據職責分工、管理流程,按各項目的具體工作要求,制定工作方案、確定實施范圍、明確目標任務、職責分工、工作要求、工作時間節點等,保證項目順利實施。

  4.通過公開招標方式,擇優委托第三方機構,協助紅河州財政局完成相關工作。

  二、績效評價工作開展情況

  為確保部門工作目標與整體戰略目標的一致性,在單位內形成以績效為導向的財政資金管理機制,建立統一、規范的績效管理體系并全面正確實施,紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下:

  1.修訂完善了《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序,加強了預算管理,規范了收支行為。

  2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評,對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執行率偏低的項目進行分析并說明原因,研究提出改進措施。

  3.根據預算法、《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔2020〕10號)、《紅河州財政局關于印發〈紅河州州級預算績效管理工作規程(試行)〉的通知》(紅財預〔2015〕97號)等相關文件要求,對20xx年部門整體支出和項目支出績效目標進行了優化,確保績效目標設置更加科學、合理。

  4.開展事前績效評估工作,在第三方機構人員的指導下,由部門領導、相關業務科室負責人組成專家評估小組,形成評估成果。

  5.開展績效運行監控工作,明確績效運行監控的.目標,把績效管理的目標分解落實到績效監控中,提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。

  6.在第三方機構指導下,結合部門實際情況,搭建起了本行業、本領域的整體支出和項目支出績效指標體系。

  7.配合第三方機構開展2020年項目支出績效部門評價工作,對評價結果存在問題進行分析,提出改進措施并進行整改,提高部門績效水平。

  三、綜合評價情況及評價結論(附相關自評表)

  (一)績效評價綜合結論。

  1.財政改革業務經費,共設22個績效指標,完成13個,未完成或部分完成9個,預算執行率24.45%,自評得分61.4分,自評等級為“中”。

  2.財政監督檢查經費,共設8個績效指標,完成8個,預算執行率0.00%,自評得分90分,自評等級為“優”。

  3.財政委托業務經費,共設32個績效指標,完成29個,未完成或部分完成3個,預算執行率98.38%,自評得分92.93分,自評等級為“優”。

  4.財政信息化維護經費,共設25個績效指標,完成24個,未完成1個,預算執行率70.13%,自評得分95分,自評等級為“優”。

  四、主要經驗及做法

  紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規則》(紅財〔2010〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔2014〕30號)等6項制度,以及內部監督、項目管理、債務管理等制度匯編,印發《紅河州財政局關于印發<機關公務接待管理辦法>的通知》(紅財辦發〔2020〕12號),對制度適時更新。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度,形成良好的內部控制機制。為項目的管理奠定了基礎,保障項目正常開展。

  五、存在的問題及原因分析

  (一)項目預算及自評工作不夠精準,統籌協調不夠,不能及時解決項目實施過程中存在的問題,難以確保項目實現預期目標,各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

  (二)在績效指標完成情況填報工作中,財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難,并對后期的.運行監控和績效評價工作增加了難度。

  (三)部分項目由于不可抗拒原因,未完全按年初計劃開展,資金支出進度緩慢,影響了工作任務和績效指標的完成,拉低了績效評價得分。如:因受疫情客觀因素的影響,取消了財政干部培訓和珠算心算比賽,影響了工作任務和相應績效指標的完成。

  六、下一步工作打算

  (一)進一步提高認識,加強預算管理,做好項目前期的調研決策工作。

  (二)進一步調整充實績效評價工作領導小組人員,明確分工,形成合力,壓實責任,確保完成單位年度考評目標任務。

  (三)加大對績效評價相關知識的培訓力度,結合實際制定完善資金管理制度。

  七、其他需要說明的問題

  “財政信息化維護經費”項目的“政府性債務系統建設咨詢委托業務設備購置19.8萬元”、“政府性債務系統建設咨詢委托業務維護費40萬元”經財政部門批準調整為“紅河州債務系統駐場運維服務經費10.8萬元”、“2020年新增專項債券項目資金使用合規性核查工作委托業務費49萬元”,同時更新了相應的績效指標。

  補助資金績效自評報告 篇6

  一、項目基本情況

  (一)績效目標情況。

  20xx年我局以服務群眾為宗旨,公共文化服務能力顯著增強。一是公共文化陣地持續優化。紅色交通紀念館、秋林鎮紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放,文化館完成升級打造,圖書館升級打造有序推進。博物館創建為梓州歷史文化科普基地和社區教育基地。實施鄉村文化振興“百千萬”工程,成功創建縣級示范村鎮25個、市級示范村鎮2個;“三館”數字化建設初見成效,疫情期間為群眾提供各種在線服務。二是應急廣播體系建設完成。全縣數字應急廣播體系建設“三年任務、一年完成”,全縣建成縣應急廣播平臺1個、鄉鎮前端33個、村(社區)前端462個、應急廣播接收終端7478套、縣鎮村視頻調度會議系統496套、城區防洪應急廣播40套,通達率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源,創作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個。結合建黨100周年、黨史教育等,開展文藝活動40余場。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動,參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展,舉辦黨史知識競賽、“學黨史·讀經典”等系列活動,吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團體、戲曲團隊發展,引導群眾自我表現、自我服務。

  (二)資金安排情況。主要表述政策(項目)資金安排、分解下達預算情況。

  20xx年全系統項目資金共計22056.9483萬元,其中縣級安排項目20397.1783萬元,爭取中央、省、市項目資金1659.77萬元。預算下達到全系統各個單位資金情況:機關20943.3483萬元;文化館110.6萬元;圖書館63萬元;文物管理所940萬元。其中機關項目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養綜合開發項目和西部寫生基地道路建設。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)預算執行進度情況分析。主要分析政策(項目)資金預算執行情況,以及預算管理情況。

  20xx年項目嚴格按照預算實施,20xx年整個系統全年完成項目預算21356萬元,占預算96.8%,全系統有700萬元沒有完成預算,其中文物管理所500萬元、機關200萬元沒有完成預算,主要原因一是項目正在實施中,不具備撥款條件。

  (二)總體績效目標完成情況分析。對照總體目標分析全年完成情況

  20xx年工作圍繞年初制定的目標和計劃執行,職工工資各種補貼按月執行,不存在拖欠職工工資補貼等情況,文化站、文化館、圖書館、博物館等免費開放、應急廣播體系建設等民生工程按項目進度執行,其他特定項目除上級資金預算下達較晚無法實現,其他的及時按進度執行,所有支出都很好地完成了目標計劃。

  20xx年我局一是以夯牢基礎為目的,文旅融合發展相得益彰。鄉村旅游發展推動有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉村旅游總體規劃》和北壩、樂安《鄉村旅游修建性詳細規劃》。創建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅等省級研學基地2家,培育具備研學課程設計及活動執行的'承辦機構2家。舉辦春季賞花季等鄉村文旅系列活動2個。組織經營業主到明月村考察學習,文旅能人參加省級培訓1期,6位文旅能人進入省庫。研學基地建設有序推進。制定打造1個特色品牌和構建“1356N”基地建設規劃戰略目標,構建“一營多基”“3+2”(3天在營地,2天到基地開展研學教育活動)的研學教育體系,形成營地引領、基地協同的研學教育模式,在東南西北中5個片區打造10條精品線路,提升全縣研學旅行的知名度和影響力。文旅運營推介提質增效。利用《川報觀察》《學習強國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100余次。組織各類文旅產品參加陜甘川寧旅游博覽會等推介活動6次。圍繞“成渝雙城經濟圈建設”戰略,與重慶北碚區等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會、成都寬窄巷子旅游專題推介會活動,編印《三臺旅游畫冊》,提升縣域文旅影響力。

  二是是以保護傳承為使命,文化遺產利用亮點紛呈。文物保護不斷加強。推進實施重點文物保護項目4個,在國家文物局新增立項2個、申報專項資金項目3個。查處2起在潼川古城墻保護范圍內違規建設。組織公示重點文物管理使用單位消防責任人、直接責任人,開展安全隱患“大排查、大整改”行動。開展野外搶救性保護4次,協助完成全縣石窟寺調查、涪江流域郪王城遺址考古調查等項目。開展“革命文物展覽展示”問題排查,完成縣域內紅色資源普查。邀請省級專家進行館藏品鑒定,新增珍貴文物124件(其中二級文物9件、三級文物115件)。非遺傳承得到鞏固。以“創意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創設計大賽,評選獎項118名。組織非遺傳承人和項目參加省市非遺展示展覽活動,潼川豆豉、剪紙等非遺項目在科博會、國際非遺節精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺文物有話說”專題節目,在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉等活動中,發放資料、現場講解,多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流,組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。

  三是以日常監管為抓手,文旅市場監管穩定有序。市場監管常態化。督促落實安全生產屬地、部門、業主的具體責任。健全多部門聯動機制,開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動,建立安全隱患數據庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點場所完善應急預案、開展消防演練。加強安全培訓,狠抓防汛減災防范工作,扎實開展“安全生產月”、假日文化旅游市場安全等專項檢查,守牢文化和旅游安全防線。關鍵環節精細化。加強重要時段、重點點位安全生產監管,全年無安全生產責任事故。嚴守疫情防控紅線,落實疫情防控措施,組織文旅市場疫情防控工作會3次,全縣范圍內開展文旅行業疫情防控拉網式檢查兩輪。“四不兩直”開展安全檢查10次,檢查星級酒店、A級景區等60余次。聯合市場監管、環保等部門落實魯班水庫水環境整治,組織開展常態化督查。

  (三)績效指標完成情況分析。包括項目完成數量、質量、時效、成本等情況,資金結余情況,違規記錄等,對照項目計劃完成目標,對截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現程度進行評價,并進行分析說明。

  我局按照上級要求,全年目標建設績效目標設定清晰準確,圓滿完成了各項項目績效目標任務,目標完成率100%。

  (四)項目效益分析。

  根據項目建設預期目標績效指標按時圓滿完成,項目支出控制在預算范圍內,沒有超額支出,服務對象滿意度達到90%以上。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  20xx年未完成項目主要是文物管理所文物保護項目、機關文化旅游資金,未完成主要原因主要是項目正在實施中,不具備撥款條件,今后工作中督促加快項目實施進度。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  20xx年我局項目支出嚴格按照年初預算執行,經評價,該項目總體完成情況良好,資金績效目標明確,預算編制合理,項目和資金管理較為落實,整體項目效果良好。

  五、其他需要說明的問題

  無

  補助資金績效自評報告 篇7

  一、項目概況

  項目名稱:梅縣區村級財務專項檢查

  項目達到的目的:為了更好地規范梅縣區村級財務的管理,規范村級干部發放獎勵性補貼的`情況,遏制農村腐敗問題,保護農民的合法權益,使村級財務公開透明。

  主要內容:

  (1)20xx年發放獎勵性補貼情況(140個村)、20xx年發放獎勵性補貼情況(92個村)

  (2)20xx年往來款項情況,視情況往前追溯(200個)

  (3)20xx年1-7月份的賬務情況(200個)

  項目開始實施時間:20xx年8月30日

  項目完成時間:11月30日

  項目已經按計劃全部完成

  二、項目資金管理情況

  嚴格執行預算資金管理有關制度,按照《關于印發政府向社會力量購買服務實施暫行辦法的通知》(梅縣區府[20xx]29號)和政府采購規定,進行政府采購計劃備案和定點采購,嚴格履行采購合同和撥款程序,做到專款專用。

  三、項目執行基本情況

  項目總投入545600元,項目采取聘請誠安信會計師事務所進行檢查的方式,項目已經在規定時間內完成。

  四、項目績效情況

  (一)總體目標完成情況。

  通過組織梅縣區村級財務專項檢查,對梅縣區村級財務管理存才的問題、村級干部違規發放獎勵性補貼的情況等方面提出了存在問題和整改建議。

  (二)具體績效情況

  1、產出數量:年初設定目標≤200個村,全年實際完成200個村。

  2、產出質量:主要從項目資金、項目組織實施、實施目的方均按工作要求完成全面完成,嚴格執行定點采購合同,驗收合格率達100%。

  3、產出成本:實際支出54.56萬元

  4、產出時效:均在20xx年內完成

  5、產生的經濟效益:退回違規發放資金226058.6元。

  6、產生的社會效益:規范好農村財務管理,遏制腐敗問題的發生,保護了農民的合法權益。

  補助資金績效自評報告 篇8

  一、項目的公益性和建設必要性

  1、項目的公益性

  隨著經濟、政治高速發展,人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建設已經成為政府機關工作的重點,文化展館是開展群眾文化活動,給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設更是精神文化建設的重要組成部分,是推廣社會主義精神文明建設的重要途徑。

  2、項目的必要性

  為了加強精神文明建設,展示歷史文化及經濟發展成果,為人民提供優質的文化活動中心及公共配套設施,決定進行綜合文化展館的建設工程。主要建設包括人防廣場建設工程、展館智能化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內容。項目的建設有利于節約土地資源和公共設施投資,對推動公共文化事業建設,滿足公眾文化需求,促進經濟和社會發展,將發揮重要作用。

  二、項目經濟社會效益

  1、經濟效益分析

  本項目為綜合文化展館建設工程,建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務的發展,可產生較好的經紀效益。

  2、社會效益分析

  展覽館是人類文明發展進程中的展示窗口,具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業歷來受到黨和政府的高度重視。

  (1)本項目適應經濟社會發展趨勢的.需要。近年來,經濟發展勢頭強勁,帶動了社會各項事業的發展,各單位各行業對內對外往來不斷擴大和增多,舉辦各種對內、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術交流等活動將日益增多。

  (2)項目投入使用,可以通過展覽,加強對外宣傳。綜合文化展館的建設,一方面以此為平臺,將會吸引國內外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術展覽會、技術交流會、學術研討會、產品論證會等,同時也拉動了地方服務業經濟。另一方面,以此為平臺更好地展示日新月異的城市發展。

  (3)完善了城市功能。展覽館建成后,填補了沒有展示場所的空白,在滿足展覽的功能基礎上,還可以兼顧舉辦各種展銷會,交易會,人才招聘會等,還可以開展文化藝術交流活動,完善了城市的功能。

  補助資金績效自評報告 篇9

  為提高財政資金使用效益,合理配置公共財政資源,根據市委、市政府關于全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》(津財績效〔20xx〕12號)等文件要求,天津市財政局引入第三方專業機構成立了績效評價組,于20xx年9月-11月,對20xx年天津市寶坻區住房和建設委員會的“寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程”項目開展了績效評價。該項目評價結果為83.98分,評價等級為“良”。有關情況如下。

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1.項目背景

  為進一步提升寶坻區舊樓區設施設備使用功能,改善居民居住條件和居住環境,根據《住房和城鄉建設部辦公廳國家發展改革委辦公廳財政部辦公廳關于做好20xx年老舊小區改造工作的通知》(建辦城函〔20xx〕243號)《天津市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃》《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區提升改造后長效管理的意見》(津政辦規〔20xx〕15號)《關于印發寶坻區20xx年重點工程民心實事項目前期工程安排表的通知》(寶坻政發〔20xx〕2號)等,天津市寶坻區住房和建設委員會(以下簡稱“區住建委”)實施了寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程,改善和解決寶坻城區中部分老舊小區設施及外觀老化的問題,提高居民生活品質。

  2.主要內容

  項目實施內容主要為綠地改車位及綠化補種,更換斷橋鋁合金門窗,外檐粉刷、樓道粉刷,完善小區大門、樓宇門、小區電子監控,維修屋面防水、路面重修、管網管線整理,維修小區及樓道照明設施等。本工程涉及地質家園、北海樓、中保財政樓、供電樓、華苑小區、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發樓、苑北路小區、中保樓小區、岳園小區、新保樓小區共13個小區,涉及111棟樓宇,7200戶居民,建筑面積74.77萬平方米。

  3.項目組織管理

  本項目實施主體為區住建委,主要負責制定本轄區內老舊小區整治計劃,具體實施提升改造工程,加強對舊樓區整治工作的監督和檢查。

  4.資金投入和使用情況

  本項目批復概算為63500.12萬元,其中,20xx年抗疫特別國債16005萬元,同時還涉及中央財政城鎮保障性安居工程補助資金4659萬元,中央基建投資資金8500萬元,寶坻區政府統籌資金34336.12萬元。本次績效評價將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一并納入評價范圍。

  20xx年抗疫特別國債資金應到位16005萬元,實際到位16005萬元,到位率100%;抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財政城鎮保障性安居工程補助資金、中央基建投資資金和寶坻區政府統籌資金,共計應到位47495.12萬元,實際到位13159萬元,到位率27.71%。

  本項目實際支出29164萬元,預算執行率為100%。

  (二)項目績效目標

  本項目制定的績效目標為進行寶坻區老舊小區改造提升,進一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬平方米老舊小區改造計劃,改造7200戶,改造樓棟111棟,改造小區13個。

  二、績效評價情況

  (一)績效評價方法

  結合項目具體情況,本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法,從項目決策、項目過程、項目產出以及項目效益四個方面開展評價,并對改造后的13個小區進行了現場評價,覆蓋率100%。

  (二)績效評價結果

  經過綜合評價,本項目得分83.98分,評價等級為“良”。其中,項目決策16分,項目過程20.5分,項目產出35.41分,項目效益13.07分,因本項目自評材料提交不及時扣1分。

  評價結論:本項目績效目標基本明確,預算執行合理,項目產出質量、時效符合規定。但是項目決策方面存在部分測算費用高于合同價格的情況;過程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高,相關文件中對改造內容范圍不夠明確具體,工程未及時結算,設計合同尚未簽訂補充協議的情況;項目產出方面存在未進行檔案驗收的情況;項目效益方面存在安全隱患風險,生態效益還需要進一步提升,社區長效管理機制尚待健全。

  三、項目產出及績效

  (一)項目產出情況

  本項目工作計劃實施率為100%,房屋修繕總體完成率為90.61%,室外工程總體完成率為92.39%,其他設施修繕總體完成率為92.2%;本項目質量等級達到規定的質量等級標準,實施過程中未發生過質量事故,驗收文件完整、合規、歸檔及時,但未進行檔案驗收;本項目未超出概算,各標段均及時完工,但共有11個標段發生變更,總體變更發生率為7.81%。

  (二)項目實現的效益

  1.社會效益-居民居住環境改善情況

  本項目改造后收到了3個小區的錦旗,改造期間未發生過媒體負面報道、通報等情況。但是,發現13個小區均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態等問題,易產生公共安全隱患。

  2.生態效益-生態環境改善情況

  本項目新設置垃圾桶1036個,滿足天津市垃圾分類的規定;但綠地率約為12.44%,綠地率偏低。

  3.可持續影響-促進社區長效管理體系的形成

  本項目實施完成后計劃由所在街道接收,截至20xx年9月30日,區住建委未提供相關合同,老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。

  4.服務對象滿意度

  經調查,本項目主管部門總體滿意度為97.78%,居民總體滿意度為95.68%。

  四、存在的主要問題

  (一)預算測算費用過高,客觀性有待提高

  評價組對比分析了合同、概算書中各標段工程費用,合同總金額為26279.37萬元,概算為59279.76萬元,概算測算的費用普遍高于合同價格。

  以一期工程中地質家園為例,部分概算測算費用高于合同價,二期工程中新保樓小區也存在同樣的問題。工程量和單價的測算概算數據和合同數據差別懸殊。

  (二)抗疫特別國債資金以外的資金到位率偏低

  本項目批復概算為63500.12萬元。20xx年抗疫特別國債16005萬元,均已到位;抗疫特別國債資金以外的資金應到位47495.12萬元,實際到位13159萬元,資金到位率偏低,為27.71%。

  (三)《寶坻區老舊小區及遠年住房改造工作方案》改造范圍不細化,制度不健全

  本項目實際施工范圍包含戶內窗戶更換,而工作方案中未明確既有建筑節能改造的具體范圍,居民戶內窗戶更換是否在老舊小區改造范圍內有待商榷。

  (四)項目實施過程中部分制度執行不規范

  1.本項目設計合同的委托單位為天津市寶坻區房地產管理局,后期項目委托單位為區住建委,但委托單位發生變更后未簽訂補充協議。

  2.項目實施單位未按照《天津市檔案管理條例》第十八條“各單位的建設工程、科學技術研究、技術改造和重要設備更新等項目進行驗收、鑒定前,應當由該項目主管部門的檔案機構對其檔案管理進行指導,并對檔案進行驗收”的規定,進行檔案驗收。

  3.本項目共14個標段,竣工驗收時間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設財務規則》(中華人民共和國財政部令第81號)第二十八條“竣工價款結算一般應當在項目竣工驗收后2個月內完成,大型項目一般不得超過3個月”的規定,應在20xx年3月31日進行結算。但截至20xx年9月30日,本項目尚未開展結算工作。

  4.本項目采光窗更換材質為斷橋鋁合金,與《天津市中心城區老舊小區及遠年住房改造工作導則》中規定的窗戶材質(塑鋼窗)不一致。

  (五)前期調研工作不充分,導致總體變更發生率大于5%

  本項目共14個標段,其中有11個標段發生變更,總體變更發生率為7.81%。發生變更原因包括:業主不同意改造、業主要求增加改造內容、設計漏項、根據現場情況增加改造內容、工程量清單上的工程量不足等。

  (六)可視化對講門利用率不高,易造成安全隱患

  評價組通過對13個小區的實地踏勘,發現均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態等問題,易產生公共安全隱患。

  (七)城市生態環境改善效果有待提高

  經過評價分析,本項目13個小區整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經驗,如北京市老舊小區改造綠地率原則上不低于20%,《石家莊市城市園林綠化管理條例》中規定舊城改造區不得低于30%,該項目與北京、石家莊等的老舊小區綠地率相比差距較大。本項目在改造前對小區整體布局和規劃設計的重視程度不夠,尤其是沒有增加綠化面積的考慮,老舊小區配套公共設施與小區綠化環境失衡。

  (八)未按照規定進行長效管理

  本項目13個小區仍處于保修期內,改造的小區中,公共設施及綠化、苗木等由施工單位進行保修。實施完成后計劃由所在街道接收,在小區管理區域內實施門崗執勤、巡視、清掃保潔、機動車停放秩序管理四方面內容。但是,區住建委未提供與上述內容相關的合同,并且未明確公共設施(路燈、監控、崗亭、道閘等)、綠化、苗木的管理、養護責任者,不符合《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區提升改造后長效管理的意見》(津政辦規〔20xx〕15號)要求,老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。

  (九)績效管理意識需進一步深化

  區住建委自評材料實際提交時間為20xx年11月25日,自評材料提交時間不及時,績效管理意識需進一步深化。

  五、相關建議

  (一)加強預算績效管理,提高預算編制的精準性

  針對本項目設計概算超出合同價格較高的問題,建議區住建委加強前期需求論證和可行性分析,明確現實需求,為科學編制預算和減少預算調整做好基礎工作,例如,應充分考慮市場價格因素,保證預算編制的精準性,確保每一筆資金使用的科學、合理。加強預算績效管理,保證預算額度與績效目標的匹配性,并符合行業造價水平。

  (二)建議統籌好財政資金,重視配套資金到位情況

  建議有關部門進一步提高落實配套資金足額到位的自覺性,嚴格落實財政資金,強化資金保障,促進項目建設資金使用效益的充分發揮。

  (三)具體業務與改造范圍要匹配,提高資金使用規范性

  建議有關部門盡快完善老舊小區改造范圍,尤其是明確居民戶內窗戶更換是否在老舊小區改造范圍內,避免出現資金使用不規范的情況。

  (四)加強制度執行規范性,推動項目提質增效

  根據《基本建設財務規則》(中華人民共和國財政部令第81號)的有關要求,本項目結算已超過規定期限,建議區住建委盡快開展項目結算工作。

  (五)相關部門充分做好前期調研工作,減少工程變更

  建議區住建委先行做好各老舊小區原始資料的查找整理工作,如有基礎資料不完善、與項目實際不符合的,應委托相關設計單位及時進行補測補繪。市政、電力、通訊、供水、燃氣等部門單位和有關街道應協助提供各老舊小區地下管網分布圖,并對地上各類管線進行集中調查清理。

  街道社區應有序開展老舊小區改造宣傳動員工作,充分尊重居民意愿。要堅持問需于民、問計于民、共商共建,必要時可推行“一棟一策”,變“要我改”為“我要改”。

  同時,建議建立老舊小區改造項目庫制度,列入改造計劃項目應有序進行實地勘查和科學論證,在論證的基礎上,選取細化改造方案優、群眾改造意愿強烈、“共同締造”基礎好的項目,按“成熟一個,實施一個”的原則啟動改造。

  (六)加強項目使用效果考核,提高財政資金使用效率

  雖然可視化門禁系統彌補了舊式樓宇對講的缺點,可以通過人臉識別的功能進行樓棟門開啟,但是老舊小區內居民老年住戶居多,廣大老年人更熟悉傳統服務方式,不習慣使用可視化門禁的功能,導致樓門長期開啟,門禁系統形同虛設,無法達到預期效果,一定程度上造成了財政資金的浪費。建議項目完成后,主管部門或財政部門加強對項目成效和使用效果的考核,對于利用率低、后期未落實養管責任的內容不再列入改造范圍,或降低改造比例,提高財政資金使用效率。

  (七)統籌好增設公共設施與小區綠化環境的矛盾,滿足居民對環境綠化的需求

  老舊小區綠化是城市綠化環境重要組成部分,要統籌規劃公共設施建設與小區綠化環境改善,在增設停車場地的.同時,同步開展綠色社區建設,加大“拆違還綠、見縫插綠、立體營綠、多元增綠”等改造力度。例如,小區室外停車場可采用嵌草磚進行布置;觀賞性綠地可采用草本或灌木進行搭配布置;在有條件的建筑物外墻實施垂直綠化,滿足居民對環境綠化的需求。

  (八)推動建立健全長效管理機制,引進物業全覆蓋

  老舊小區的改造不僅僅是對小區相關設施進行改造,更重要的是對小區改造后的`維護和管理。如果沒有長期維護和運營管理機制,改造后的效果難以長期保持,就會出現“改造—破壞—再改造”的現象,造成人力和資金的浪費。建議首先,做好小區居民思想工作,加強宣傳引導,提高老舊小區居民購買服務意識,了解小區居民對物業管理的看法和需求。其次,根據小區居民意愿、支付能力和需求等實際情況引入物業公司提供專業服務,著力解決老舊小區公共設施、綠化養管等方面的難點問題,改善居民居住環境和生活品質,提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后,成立小區業主委員會,政府提供平臺讓居民充分協商,推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長效管理機制,監督物業公司的管理行為,使改造后的老舊小區能夠長效有序管理。

  (九)強化績效管理意識,提升績效管理水平

  建議區住建委強化績效意識,以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口,在推進自評工作開展時,結合評價工作實際情況,推動項目實施過程中規范化、嚴格化,確保績效評價結果公正客觀,真實反映績效,如實反映問題,提高自我評價質量。健全完善評價機制,深入推進評價工作,提升整體績效管理水平。

  六、其他需要說明的問題

  (一)因本項目的結算工作尚未完成,經與區住建委溝通確認,將《施工進度及撥付錢數情況說明》的已完工程量作為本次產出數量指標評價的依據,不作為結算及其他審計工作的參考。

  (二)本項目尚未結算、決算,無法確定項目總投資,經溝通確認,暫以“合同額+變更工程價款+工程建設其他費合同額”作為實際投資進行分析,不作為結算及其他審計工作的參考。

  補助資金績效自評報告 篇10

  根據《省廳關于開展xxxx年度困難群眾救助補助資金預算執行情況績效自評工作工作的通知》(冀民函【xxxx】26號)要求,現將xxxx年度民政局困難群眾生活救助補助資金預算執行績效自評情況報送如下:

  一、預算下達情況

  (一)中央下達轉移支付預算情況。

  xxxx年度中央下達我區共計3055萬元。

  (二)省內資金安排、下達預算情況。

  xxxx年度省內下達我區共計1246.06萬元,其中省級下達725萬元,市級下達307.56萬元,區級配套213.5萬元。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。

  xxxx年度困難群眾救助補助資金應到位5031.11萬元,實際到位5031.11萬元,到位率100%。

  2.項目資金執行情況分析。

  xxxx年度我區城鄉低保特困人員累計支出4412.8萬元,殘疾人兩項補貼222.5萬元,孤兒補貼12.2萬元,基本達到預期指標,城鄉標準持續穩定提高,真正讓困難群眾切實感受到政策帶來的益處,實現應保盡保。

  3.項目資金管理情況分析。

  在區財政局設立財政專戶,實行專人管理、專賬核算、專款專用。我局根據項目計劃和進度申請撥付使用資金,堅持履行規定的程序和手續,接受區財政局、區審計局對資金使用情況的跟蹤監督檢查,確保項目資金使用安全有效、確保上級轉款和財政配套資金運行安全。

  (二)總體績效目標完成情況分析。

  通過對城鄉低保對象、特困對象和其他困難群眾工作的綜合調查來看,我區城鄉困難群眾保障范圍有增有減,保障標準逐步提高,救助資金發放及時到位,救助有效,各項社會救助制度逐步完善,救助申報及審批程序總體趨于公平、公正、公開,救助政策宣傳及實施不斷推進,困難群眾及低收入群體對政策知曉率逐步提高,對社會救助政策及項目滿意度較高,困難群眾得到及時幫助,困難群體的`基本生活有一定的改善。困難群眾基本生活救助為維護社會穩定、社會和諧發揮了積極作用,取得了較好的社會效益。經過各項指標的認真評價和綜合評審,我區困難群眾救助績效自評良好。

  (三)績效指標完成情況分析。

  1.產出指標完成情況分析。

  (1)數量指標。困難群眾生活救助補助使困難家庭生活得到了基本保障,xxxx年,預算下達資金共計5031.11萬元,累計支出4647.5萬元。

  (2)質量指標。加強動態管理力度,定期對享受低保救助家庭經濟狀況核查。我局加強與相關部門溝通協作,采取定期或不定期到有關部門比對救助對象家庭財產、收入及人員情況,確保保障對象準確。

  (3)時效指標。根據市人民政府低保提標要求,按照動態管理、應保盡保和分類施保原則。從xxxx年1月起,我區的城鄉低保標準進一步提高。城鄉低保保障標準由每人每年7xx0元(600元/月/人)提高到79xx元(660元/月/人);年補差水平由不低于3960元(330元/月/人)提高到不低于43xx元(360元/月/人)。

  (4)成本指標。困難群眾生活救助資金始終堅持“應保盡保、公平公正、動態管理、統籌兼顧”的基本原則,科學制定保障標準,健全監管機制,實現社會化發放,切實維護困難群眾基本生活權益。

  2.效益指標完成情況分析。

  (1)社會效益。xxxx年,困難群眾生活救助資金始終圍繞以保障和改善民生為主題,以保障對象準確,保障標準逐步提高,進出有序為工作格局,不斷宣傳惠民政策,使困難群眾對政策知曉率逐步提高。困難群眾基本生活救助為維護社會穩定、社會和諧發揮了積極作用,取得了較好的社會效益。

  (2)可持續影響。困難群眾基本生活救助資金保障制度不斷完善,申報審批手續快捷方便,審批通過后補助資金能按時及時發放,提高了政府的工作效率和政府的形象。

  3.滿意度指標完成情況分析。

  困難群眾基本生活救助資金保障了受益對象的基本生活需求,發揮了“保命錢”、“救命錢”作用,在一定程度甚至根本上解決了生存需要,廣大群眾對困難群眾基本生活救助資金的滿意度比較高。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  (一)偏離績效目標的原因

  通過深入自評,我局嚴格按照政策規定對照衡量,也發現了救助管理中的一些薄弱環節。一是供養機構不具備失能特困人員供養條件。二是部分人員由于生活條件改善,不符合困難群眾認定條件,不能及時掌握最新情況,導致有個別應退未退現象,同時在追繳資金方面,阻力較大。三是公開公示制度執行還不夠規范,對救助管理活動全方位、全過程監管需要進一步加強。

  (二)下一步改進措施

  1.加強制度建設,完善頂層設計。進一步完善困難群眾基本生活救助追繳方案及公開公示制度,確保救助資金要求不折不扣落到實處。謀劃老年養護院項目,提高服務質量,提高集中供養入住率。

  2.加大監管力度,防范運行風險。進一步完善內部稽核、監督檢查機制,瞄準風險點和關鍵環節,突出對臨時救助資金、大額現金提取等易發生問題環節的重點監控。

  3.加強基礎管理,提高活動績效。進一步優化救助管理活動流程,強化各類政策業務臺賬規范化管理,加強相關部門協調配合,完善信息共享機制,提高救助管理活動效率水平。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  (一)我局根據項目績效目標自評,預算執行率92.38%。

  (二)績效自評完成后及時公開。

  五、其他需要說明的問題無。

  補助資金績效自評報告 篇11

  一、基本情況

  (一)轉移支付概況

  根據《浙江省農業農村廳浙江省自然資源廳關于下達20xx年高標準農田建設任務的通知》(浙農田發〔20xx〕2號)文件,臨海市20xx年新建高標準農田建設任務為2.47萬畝,節水灌任務為4900畝。根據《浙江省財政廳浙江省農業農村廳關于提前下達20xx年中央農田建設補助資金的通知》(浙財農[20xx]74號)文件,下達中央補助資金1735.90萬元;根據浙江省財政廳浙江省農業農村廳關于下達20xx年中央農田建設補助資金(第二批)的通知》(浙財農[20xx]26號)文件,下達中央補助資金(第二批)666.12萬元(其中,第二批中央資金預算金額568.50萬元,20xx年高效節水灌溉任務核減扣回資金15.20萬元,20xx-20xx年中央資金清算金額112.82萬元);根據《浙江省財政廳浙江省農業農村廳關于提前下達20xx年省農業農村高質量發展專項資金的通知》(浙財農[20xx]57號)文件,下達農業基礎設施建設(高標準農田建設)589.84萬元;根據《浙江省財政廳浙江省農業農村廳關于下達20xx年第二批農業農村高質量發展專項資金的通知》(浙財農[20xx]16號)文件,下達農業基礎設施建設(高標準農田)575.60萬元。

  (二)整體績效目標情況

  20xx年度高標準農田建設項目計劃總投資13756.92萬元,其中中央預算補助資金2402.02萬元,省級補助資金1165.44萬元,市級補助資金10189.46萬元(20xx年度需配套市級資金6900.00萬元)。

  (三)區域績效目標情況

  下達資金用于20xx年新建高標準農田建設18個農田建設項目,建設面積共計2.549347萬畝。

  二、綜合評價結論

  項目完成后有效提高了我市的耕地質量、推進“萬家主體免費測土配方施肥”工程,農業種植結構進一步優化。經綜合評定,臨海市20xx年中央農田建設補助資金項目產出指標數量指標全部達成預期指標、效益指標基本完成預期指標、滿意度指標基本達成預期指標。

  三、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  1、項目資金到位情況分析

  20xx年度高標準農田建設項目計劃總投資13756.92萬元,其中中央預算補助資金2402.02萬元,省級補助資金1165.44萬元,市級補助資金10189.46萬元(20xx年度需配套市級資金6900.00萬元)。目前,中央資金已全部到位,省級補助資金已全部到位,市級補助資金到位6900.00萬元。

  2、項目資金執行情況

  20xx年度高標準農田建設項目計劃總投資13756.92萬元,其中中央預算補助資金2402.02萬元,省級補助資金1165.44萬元,市級補助資金10189.46萬元(20xx年度需配套市級資金6900.00萬元)。目前,中央資金已全部支付,省級資金支付745.03萬元(其中,浙財農[20xx]16號文件575.60萬元已全部支付,浙財農[20xx]57號文件589.84萬元,于20xx年1月支付169.43萬元,剩420.00萬元),市級補助資金支付6900萬元。

  3、項目資金管理情況分析

  臨海市20xx年中央農田建設補助資金的支付嚴格按照《農田建設補助資金管理辦法》的.相關規定執行。項目資金的支付由臨海市農業農村局財務科根據項目分管領導審核的付款憑證、合同、監理審核表、資金申請結算等相關資料申請臨海市財政局國庫集中支付平臺直接支付。項目資金的發放嚴格遵守專款專用、專賬核算的財政專項資金管理制度。

  (二)績效目標完成情況分析

  1、產出指標完成情況分析

  (1)數量指標

  20xx年臨海市新增高標準農田建設面積2.549347萬畝,其中:臨海市河頭鎮上灣等6村高標準農田建設項目(1327.59畝)、臨海市沿江鎮蘭道等7村高標準農田建設項目(1527.77畝)、臨海市涌泉鎮延恩等5村高標準農田建設項目(2942.69畝)、臨海市邵家渡街道前灣等5村高標準農田建設項目(1788.19畝)、臨海市上盤鎮新城等4村高標準農田建設項目(1022.21畝)、臨海市大田街道白筑等9村高標準農田建設項目(1289.17畝)、臨海市桃渚鎮高才村高標準農田建設項目(856.53畝)、臨海市尤溪鎮大左莊等8村高標準農田建設項目(2052.30畝)、臨海市白水洋鎮白水洋等15村高標準農田建設項目(2664.83畝)、臨海市永豐鎮橋下等4村高標準農田建設項目(947.45畝)、臨海市小芝鎮石橋等12村高標準農田建設項目(1070.33畝)、臨海市永豐鎮大洋等5村高標準農田建設項目(789.60畝)、臨海市桃渚鎮嶺前等8村高標準農田建設項目(1782.09畝),臨海市桃渚鎮大順等5村高標準農田建設項目(1422.56畝),臨海市白水洋鎮前塘等7村高標準農田建設項目(2016.66畝),臨海市白水洋鎮青山莊等5村高標準農田建設項目(493.76畝),臨海市江南街道匯豐等5村高標準農田建設項目(825.31,畝),臨海市括蒼鎮山頭許等4村高標準農田建設項目(654.98畝),

  (2)質量指標

  臨海市20xx年中央農田建設補助資金項目驗收合格率95%。

  (3)時效指標

  臨海市20xx年中央農田建設補助資金項目建設時效為20xx-20xx年。

  (4)成本指標

  臨海市20xx年農田建設補助資金畝均補助為5396元。

  2、效益指標完成情況分析

  (1)經濟效益分析

  通過項目的實施,項目區直接受益農戶數量為43711戶。項目區年直接受益農業人口數為140651人。項目區直接受益農民年純收入增加總額為730.71萬元。

  (2)生態效益分析

  通過項目的實施,耕地質量逐步提升。通過商品有機肥推廣和示范、測土配方施肥工作,減少化肥使用186噸。推廣測土配方施肥68萬畝次,主要農作物測土配方技術覆蓋率90%以上。通過秸稈還田、施用有機肥和綠肥種植還田等技術,完成耕地保護與質量提升41.7萬畝次,基本實現全覆蓋。發布作物專用配方肥15個,完成測土化驗533個點位,土壤化驗數量2665項次),覆蓋面積20.7萬畝,主要農作物示范區化肥利用率達40%。根據詳查結果對農用地土壤安全利用區域進行種植利用現狀調查與土壤農產品協同采樣41個點位,完成2887畝安全利用區域農產品協同調查和種植現狀航片圖斑制作,實現安全利用率99.8%。

  (3)可持續影響分析

  通過項目的實施,農業種植結構進一步優化。

  3、滿意度指標完成情況分析

  項目區公眾滿意度達98%。

  四、發現的主要問題和改進措施

  項目實施過程中,高標準基本農田建設范圍區大,涉及行政村眾多,規劃設計時得反復村民溝通,消磨了大量時間,且在實施過程中有的村附帶條件較多,有的希望道路寬些,有的對個別道路建設占用少量村民田地不能理解,造成政策處理上有一定難度。高標準基本農田建設受農耕季節的限制,時間上難保證,資金執行偏低。

  加大項目推進力度,強化中央財政專項轉移支付資金和項目管理,定期進行調度,確保項目早日完工、資金執行到位。

  五、自評結果擬應用和公開情況

  20xx年度中央對地方專項轉移支付項目均安排了項目負責人進行跟蹤監控,并根據項目預期進度和績效目標預期完成情況,及時督促建設單位或部門進行修正,發現建設運行目標與績效預期目標發生偏離時,及時采取措施予以糾正。

  六、績效自評工作開展情況

  根據財監[20xx]1號《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》有關要求,我局高度重視,組織人員對我市20xx年度中央財政農田建設補助資金進行績效自評。

  七、其他需要說明的問題

  無

  補助資金績效自評報告 篇12

  按照省要求,現將葫蘆島市20xx年度農田建設財政補助資金支出績效目標自評報告如下:

  一、績效目標分解下達情況

  葫蘆島市20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)總投資6660萬元,其中中央資金5758萬元,地方資金902萬元。共分5個項目,分布在興城市、綏中縣、建昌縣。

  1、興城市20xx年高標準農田建設項目任務面積1.8萬畝,共涉及3個鄉鎮8個村屯。項目總投資2250萬元,其中中央財政資金1694萬元,地方財政資金556萬元。資金來源為財政專項資金。

  2、綏中縣20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)任務面積1.5萬畝,建設地點涉1個鄉鎮8個行政村。項目總投資1500萬元,其中:中央資金1411萬元,省配套資金89萬元。資金來源為財政專項資金。

  3、建昌縣20xx年高標準農田建設項目任務面積2.82萬畝,其中新增高效節水灌溉面積0.2萬畝,共涉及6個鄉鎮19個村屯。項目總投資2910萬元,其中中央財政資金2653萬元,地方財政資金257萬元。資金來源為財政專項資金。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  葫蘆島市20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)資金6660萬元已全部下達項目縣區財政部門,全市資金執行48.52萬元,執行率0.73%。其中興城市項目已申請資金1102萬元,目前已撥付0萬元;綏中縣項目已申請資金917.83萬元,目前已撥付5.23萬元,執行率0.35%,其中:省資金已撥付5.23萬元,執行率5.88%;建昌縣已申請資金1091萬元,目前資金執行43.29萬元,資金執行率1.49%,其中:中央資金已撥付43.29萬元,執行率1.63%。

  (二)總體績效目標完成情況分析

  葫蘆島市20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)產出指標、效益指標、滿意度指標完成情況達到績效指標的要求。

  (三)效益指標完成情況分析

  1、產出指標完成情況分析

  (1)數量指標:葫蘆島市20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)任務6.12萬畝,截止到12月底,共完成4.94萬畝。其中興城市完成建設面積1.45萬畝、綏中縣完成建設面積1.2萬畝、建昌縣完成建設面積2.29萬畝,主要包括:方塘、機鉆井、灌溉管網、配電及配套附屬設施等。

  (2)質量指標:葫蘆島市20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)工程建設質量經檢測均達到合格標準。

  (3)時效指標:按計劃執行。

  (4)成本指標:興城市財政資金畝均補助1250元;綏中縣財政資金畝均補助水平1233元;建昌縣財政資金畝均補助提質增效1000元、節水灌溉1450元,平均1031.9元。

  2、效益指標完成情況分析

  (1)社會效益指標:建成后提高糧食增產增收,解決灌溉用水難問題,改善耕地質量,田間道路通達率95%以上。

  (2)生態效益指標:建成高標準農田耕地質量逐步提升。

  (3)可持續影響指標:建成高標準農田水資源利用率逐步提升。

  3、滿意度指標

  深受項目所在地居民滿意,受益農民滿意率98%以上。

  三、偏離績效目標的`原因和下一步改進措施

  1、葫蘆島市20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)總體目標和績效指標按計劃完成,由于施工前期遭遇極端天氣施工場地嚴重積水,部分項目進場施工晚,后期由于天氣寒冷,水泥工程無法施工,因此剩余一些水泥尾工未完成。

  2、下一步工作措施

  (1)對未完成的尾工倒排工期,督促施工方開春后立即施工完成,并組織監理方加強督驗。

  (2)積極與財政部門溝通,保證項目資金應撥盡撥。

  (3)組織培訓高標準農田建設管理干部和業務人員,切實增強業務技能和專業水平,提高管理水平。

  (4)進一步提高機井、節水灌溉等農業基礎設施的使用效率、使用年限,提高其使用效益。

  (5)加大對家庭農場、農業專業合作社等農業經營主體的支持力度。

  四、績效自評結果擬應用及公開情況

  葫蘆島市20xx年度農田建設財政補助資金支出績效目標自評報告擬在葫蘆島市農業農村局網站公開。

  五、其他需要說明的問題

  無

  特此報告。

  補助資金績效自評報告 篇13

  根據《預算法》中第五十七條“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規定,西昌市財政局依據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發﹝20xx﹞34號)、《中共四川省委四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(川委發﹝20xx﹞8號)、《中共涼山州委辦公室涼山州人民政府辦公室關于全面實施預算績效管理的通知》(涼委辦﹝20xx﹞137號)、《西昌市財政局關于開展20xx年全市財政支出重點績效評價工作的通知》(西市財﹝20xx﹞148號)的要求,在你單位“自評”的基礎上,委托第三方四川金達會計師事務所對你局20xx年高標準農田建設項目項目進行了“復評”。績效評價工作基本結束,評價情況如下:

  一、評價工作開展及項目情況

  (一)項目基本情況

  1、根據市委、市政府的安排,西昌市農業農村局作為西昌市20xx年高標準農田建設項目的業主,承擔建設管理任務。根據省農業農村廳《關于做好20xx年農田建設工作的通知》(川農函﹝20xx﹞298號)文件要求,西昌市農業農村局《關于上報四川省西昌市20xx年高標準農業建設項目實施方案的請示》(西市農﹝20xx﹞181號)文件,上報項目實施方案。

  2、20xx年10月14日,涼山州農業農村局關于對《<四川省涼山州西昌市20xx年高標準農田建設項目實施方案>的批復》(涼農函﹝20xx﹞179號)文件批準該項目實施,項目計劃于20xx年4月30日前完成建設任務。

  3、項目建設內容:在禮州鎮寧樂村、新星村,瑯環鎮西洼村,樟木箐鎮李家溝村、鼻馬村,高草鄉羊角壩村,佑君鎮馬廠村、山嘴村共5個鄉8個村,建設高標準農田2.7萬畝(其中:“田網”建設,田型調整7117畝,坡改梯梯格化4866.38畝;實施地力培肥2.7萬畝;“渠網”建設,新建田間排灌渠道183.02公里,高效節水灌溉2745畝;“路網”建設,新建田間道路86.35公里)。

  4、計劃總投資10700萬元,其中:央資金2939萬元,省級資金1179萬元,市級財政資金3882萬元,自籌資金(投勞投工)2700萬元。

  5、20xx年高標準農田建設項目截止20xx年底實際到位資金5325萬元,其中:中央資金2939萬元,省級資金1179萬元,市級財政資金1207萬元。本年支出合計5081.65元。結余資金243.35萬元,資金使用率95.43%。

  (二)評價目的

  按照項目決策、項目實施、完成結果、項目效果、項目績效等一級指標,對項目資金從預算到支出過程、項目效果進行綜合分析和評價,從資金使用的科學性、合理性和有效性出發,分析項目存在的問題和影響效果的關鍵因素,提出建立健全項目管理及資金管理相關制度規定、調整支出結構及項目資金是否繼續投入的建議。

  (三)評價步驟及方法

  20xx年高標準農田建設項目項目評價組按照前期準備、單位自評、現場評價、報告撰寫四個階段,科學運用比較法、績效邏輯分析法、因素分析法、問卷調查法等評價方法,以現場評價為主、非現場評價為輔,開展項目評價工作。評價組于20xx年9月9日至20xx年9月10日進入項目實施單位了解項目基本情況,收集項目文件資料、細化評價指標,抽選項目實施地點實地查勘和開展受益群體問卷調查工作。具體步驟如下:

  1、結合單位績效自評報告,了解項目資金的基本情況,聽取項目實施情況介紹;

  2、現場調查取證,現場查看項目實施情況,核查項目資金收、支賬目及會計憑證,檢查項目決議、制度建設、公示等相關文件資料,抽查典型案作取證記錄,為整個評價指標體系評分收集基礎數據,填制項目基礎數據表;

  3、引入政府績效管理原理,對項目從決策、管理、績效等方面,結合該項目的具體情況,匯同項目實施單位,建立符合項目實際情況的績效評價指標體系;

  4、根據項目覆蓋范圍,選取西昌市樟木箐鎮李家溝村、鼻馬村、佑君鎮山嘴村、佑君鎮馬廠村21名受益群眾,開展受益群體滿意度問卷調查;

  5、對資金使用效益評分,分析、檢驗項目資金的使用是否實現績效目標;

  6、經過定量和定性分析形成評價結論,經過復核和交換意見后,形成績效評價報告。

  (四)現場評價抽樣選點情況

  項目實施地點為西昌市區域,由西昌市農業農村局負責實施,選擇20xx年高標準農田建設項目作為本次評價點位。

  二、評價結論及績效分析

  (一)評價結論

  通過該項目的實施,項目區年直接受益農戶數量3659戶,年直接受益農業人口數17171人,項目區形成路相同、水相連,田地平整肥沃,水利設備齊全,項目區農產品總增產478.71萬公斤,項目區農民人均收入增加422.55萬元,增加農民收入;擴大種植面積,一定程度上控制水土流失,減輕肥料流失的污染,改善農村空氣及水質。全年20xx年高標準農田建設項目支出5081.65萬元。

  (二)績效分析

  1、通用指標情況分析

  (1)項目決策

  ①西昌市農業農村局作為西昌市20xx年高標準農田建設項目的業主,承擔建設管理任務。根據省農業農村廳《關于做好20xx年農田建設工作的通知》(川農函﹝20xx﹞298號)文件要求,西昌市農業農村局《關于上報四川省西昌市20xx年高標準農業建設項目實施方案的請示》(西市農﹝20xx﹞181號)文件,上報項目實施。

  ②20xx年10月14日,涼山州農業農村局關于對《<四川省涼山州西昌市20xx年高標準農田建設項目實施方案>的`批復》(涼農函﹝20xx﹞179號)文件批準該項目實施。

  ③項目的申報及實施符合符合相關文件要求。

  ④20xx年高標準農田建設項目由西昌市農業農村局負責組織實施,在禮州鎮寧樂村、新星村,瑯環鎮西洼村,樟木箐鎮李家溝村、鼻馬村,高草鄉羊角壩村,佑君鎮馬廠村、山嘴村共5個鄉8個村,建設高標準農田2.7萬畝(其中:“田網”建設,田型調整7117畝,坡改梯梯格化4866.38畝;實施地力培肥2.7萬畝;“渠網”建設,新建田間排灌渠道183.02公里,高效節水灌溉2745畝;“路網”建設,新建田間道路86.35公里)。

  ⑤根據西昌市人民政府辦公室《關于調整西昌市高標準農田建設項目工作領導小組的通知》(西府辦發﹝20xx﹞94號)文件要求明確工作職責。

  ⑥項目執行:項目施工前期施工招標代理機構、設計機構(成都合源地理信息技術有限公司)、監理單位(成都群星工程建設監理咨詢有限公司)通過比選方式確定;通過公開招標確定施工單位:I標段由四川杰利源建設工程有限公司承建,II標段由四川正益路橋工程有限公司承建,III標段由中啟建設有限公司承建,IV標段由四川巨國建筑工程有限公司承建,V標段由四川華浩建筑工程有限公司承建,VI標段由四川龍佑建設工程有限公司承建,VII標段由四川邛水建設集團有限公司承建,VIII標段由四川仁厚建設集團有限公司承建。

  ⑧項目監管情況:項目建設按照高標準農田建設項目管理的有關規定,嚴格執行項目法人制、招標、監理、合同。建設和代建單位嚴格治理把關,建立健全質量管理和監督機制,嚴格按照技術標準和質量要求組織施工。施工單位嚴格按照圖示施工和變更程序申報,監理單位按照規范進行管理和變更審批。確保工程質量及進度。

  (2)項目實施

  ①西昌市農業農村局在項目實施過程中嚴格執行《財政部關于進一步加強支農資金管理的意見》、《四川省政府辦公廳關于以民辦公助方式推進財政支農項目建設的意見》、《西昌市財政局關于印發西昌市現代農業生產發展資金管理辦法的通知》、《西昌市財政局關于修訂西昌市現代農業生產發展資金、中央小型農田水利重點縣項目資金撥付及報賬程序的通知》、《西昌市農牧局專項資金管理辦法》等相關文件要求,制度執行良好。資金分配依據合理。

  (3)完成結果

  ①項目計劃財政資金8000萬元,其中:中央資金2939萬元,省級資金1179萬元,市級財政資金3882萬元。

  ②項目資金到位情況

  20xx年6月21日,涼山州財政局、涼山州農業農村局《關于下達20xx年中央財政農田建設補助資金的通知》(涼財農﹝20xx﹞59號)文件,下達中央財政農田建設補助資金2939萬元。

  20xx年9月30日,涼山州財政局、涼山州農業農村局《關于下達20xx年省級財政現代化農業發展工程等專項資金的通知》(涼財農﹝20xx﹞119號)文件,下達高標準農田建設項目資金1179萬元。

  20xx年1月19日,西昌市財政局《關于下達西昌市農業農村局20xx年常規產糧大縣獎勵資金預算的通知》(西市財企﹝20xx﹞3號)文件,下達西昌市農業農村局20xx年常規產糧大限獎勵資金1250萬元,20xx年8月9日,西昌市財政局《關于追減西昌市農業農村局20xx年高標準農田建設項目指標的通知》(西市財建﹝20xx﹞126號)文件追減項目資金43萬元。20xx年項目市級財政資金實際到位1207萬元(其中:西昌市財政局《關于調整農業農村局20xx年常規產糧大縣獎勵資金的通知》(西市財農﹝20xx﹞381號)文件調整169.14萬元至鄉鎮,由鄉鎮實施。

  項目實際到位資金5325萬元,其中:中央資金2939萬元,省級資金1179萬元,市級財政資金1207萬元

  財政資金到位率=(實際到位數5325萬元/計劃到位數8000萬元)X100%=66.56%。

  ③資金使用情況

  中央資金支出情況:

  20xx年11月44#憑證,付勘察設計費54萬元;20xx年4月42#憑證,支付工程款583萬元;20xx年5月31#憑證,支付工程款276萬元;20xx年6月52#憑證,支付工程進度款1844萬元;20xx年8月36#憑證,支付工程款182萬元。截止20xx年12月31日累計支付中央補助資金2939萬元,中央補助資金結余0.00萬元。

  省級資金支出情況:

  20xx年4月35#憑證、5月26#、6月38#憑證,支付定位監測點支出5萬元;20xx年8月36#憑證,支付工程進度款222萬元;20xx年9月49#憑證,支付工程款597萬元;20xx年10月35#憑證,支付監理費6.6萬元;20xx年11月39#憑證,支付進度款348.4萬元。截止20xx年12月31日累計支付省級補助資金1179萬元,省級補助資金結余0.00萬元。

  市級資金支出情況:

  20xx年5月22#憑證支付監理費13.20萬元,支付長期定位建設費2.5萬元;20xx年6月38#憑證,支付監測點建設費支出3.519萬元;2002年7月26#憑證,支付長期定位實驗補助支出1.1萬元;20xx年8月31#憑證,支付購買化肥支出0.4785萬元;20xx年9月35#憑證,支付監測點補助支出0.4萬元;20xx年11月39#憑證,支付工程進度款60.6萬元;20xx年12月45#憑證,支付定位檢測補助及肥料指出0.6萬元;20xx年12月45#憑證,支付工程進度款677.7萬元,支付監理費8.25萬元。

  20xx年1月29#憑證,支付工程款16.30萬元;20xx年7月6#憑證,支付研發和技術服務費9.86萬元;各鄉鎮支付169.14萬元。截止20xx年8月30日累計支付市級補助資金963.65萬元,市級補助資金結余243.35萬元。

  20xx年高標準農田建設項目支出合計5081.65萬元,結余資金243.35萬元。

  項目資金資金使用率=(實際使用數5081.65萬元/實際到位數5325萬元)=94.43%。

  ④完成數量:完成實施田塊修筑2.7萬畝,耕作層剝離和回填0.86萬畝,細部平整2.7萬畝;實施地力培肥2.7萬畝;新建田間灌排渠164.76公里,新建農橋2365個,涵管1459處,建設高效節水灌溉0.27萬畝,新建田間道路85.67公里。

  ⑤完成質量:西昌市農業農村局20xx年8月至20xx年10月對完工標段進行驗收,初步驗收合格,項目目前正在審計階段。

  ⑥完成時效:計劃完成時間:20xx年10月14日,根據涼山州農業農村局關于對《<四川省涼山州西昌市20xx年高標準農田建設項目實施方案>的批復》(涼農函﹝20xx﹞179號)文件項目于20xx年4月30日前完成建設任務,實際完成時間:20xx年6月26日前全面完成工程建設。項目工期滯后。

  ⑦完成成本:20xx年高標準農田建設項目截止20xx年8月30日,實際支出5081.65萬元,其中:中央補助資金2939萬元,省級補助資金1179萬元,市級補助資金963.65萬元。

  ⑧違規記錄:西昌市紀委、監委當年未對20xx年高標準農田建設項目進行巡視、巡察;西昌市審計、財政當年未對20xx年高標準農田建設項目進行審計和財政檢查,因此無上述部門對該項目的違規記錄。

  2、共性指標情況分析

  (1)項目效果

  ①功能性:項目的申報及實施符合農業農村廳《關于做好20xx年農田建設工作的通知》(川農函﹝20xx﹞298號)等相關文件要求。通過灌排渠系保障渠系水利用系數得到提升,現實能灌能排,確保實施地區旱澇保收,糧食綜合生產能力提升,實現農業增產增效、增加農戶收入。

  ②成長性:項目實施實現農民糧食增產,經濟增收,同時科技推廣,增強科技貢獻率,項目區農民學到科學發展的技能,努力將項目區變成農業科技示范區。

  3、特性指標情況分析

  (1)經濟效益

  ①通過灌排渠系保障渠系水利用系數得到提升,實現能灌能排,確保實施地區旱澇保收,糧食綜合生產能力提升,促進農業種植結構調整,實現農業增產增效、增加農戶收入。項目建成后,項目區農產品總增產478.71萬公斤,年均新增農業總產值725.54萬元,項目區農民人均收入增加422.55元。

  (2)社會效益

  項目區形成路想通,水相連,田地平整肥沃,水利設施配套齊全,便于農戶規模化種植。

  4、個性指標情況分析

  (1)持續效益

  項目實施后可長期為項目區群眾服務,服務年限大于5年。

  (2)生態效益

  通過建設山、水、田、林、路綜合治理,實現循環利用,擴大種植面積,減輕水土流失及肥料流失污染。

  (3)滿意度

  根據項目實施選點,經與項目實施單位共同確認,選擇西昌市樟木箐鎮李家溝村、鼻馬村、佑君鎮山嘴村、佑君鎮馬廠村為社會滿意度調查點。發放調查表22份,實際收回調查表22份,其中實際收回調查表中滿意的19份、不滿意的3份,受益群眾滿意度為86%。

  三、存在問題

  1、工期滯后:20xx年10月14日,根據涼山州農業農村局關于對《<四川省涼山州西昌市20xx年高標準農田建設項目實施方案>的批復》(涼農函﹝20xx﹞179號)文件20xx年4月30日前完成建設任務,實際完成時間:20xx年6月26日前全面完成工程建設,工期滯后56天。

  2、項目實施選點論證資料依據不充分。

  3、項目20xx年6月完工,20xx年9月業務單位出具“竣工驗收鑒定書”,該鑒定書第二條工程驗收及鑒定情況中“分部工程驗收、單位工程驗收、由監理單位主持”,但驗收的相關資料不全,工程驗收標準不明確。

  四、相關建議

  1、項目實施前期做好項目招投標等準備工作,加強對施工單位的監督,推進項目完成進度,確保項目按期完成;

  2、建議加強項目前期選點論證工作;

  3、項目驗收后完善相關資料。明確項目驗收標準;

  4、項目完工后及時送審,及時移交,明確產權及利益主體,明確管護主體責任,保證項目投入長期發揮效益。

  補助資金績效自評報告 篇14

市環保局、市財政局:

  為加強我縣環保專項資金監督,促進專項資金規范管理,提高專項資金的使用效益,根據x環保〔2011〕144號文件要求,我縣對2009年以來環保專項資金撥付、使用、管理等情況進行了自查。現將自查情況報告如下:

  一、2009年環保專項資金有關情況

  2009年我縣環保專項資金共17萬元,具體為:

  1.生態文明村創建工作,有4個村莊創建省級生態文明村,并通過驗收。項目總計撥付資金4萬元,每個生態村補助資金1萬元,目前已全部撥付到位,補助資金主要用于村莊的`環境治理、綠化、排水管網建設等工作;

  2.畜禽養殖企業治理,有8家養殖企業開展畜禽養殖一般治理,1家養殖企業開展畜禽養殖示范工程建設,并通過驗收。項目總計撥付資金13萬元,其中示范工程5萬元,一般治理企業每家1萬元,目前已全部撥付到位。補助資金主要用于畜禽養殖污染治理設施建設。

  二、2010年環保專項資金有關情況

  2010年我縣環保專項資金共16萬元,具體為:

  1.生態文明村創建工作,有2個村莊創建省級生態文明村,并通過驗收。項目總計撥付資金2萬元,目前已全部撥付到位。補助資金主要用于村莊的環境治理、綠化、排水管網建設等工作;

  2.畜禽養殖企業治理,有3家養殖由企業開展畜禽養殖一般治理,1家養殖企業開展畜禽養殖示范工程建設,并通過驗收。項目總計撥付資金8萬元,其中示范工程5萬元,一般治理企業每家1萬元,目前已全部撥付到位。補助資金主要用于畜禽養殖污染治理設施建設;

  3.省級生態鄉鎮創建,我縣有2個鄉鎮開展省級生態鄉鎮創建工作,目前已全部通過驗收。項目總計撥付資金6萬元,每個鄉鎮3萬元,目前已全部撥付到位。補助資金主要用于規劃的編制、環境治理、綠化等工作。

  總之,我縣在專項資金使用、管理方面上能夠嚴格執行《XX市環境保護專項資金管理辦法》中的各項規定,認真組織實施,用好管好各項專項資金。但是,還存在資金兌付不太及時等問題。下一步我們將積極改進,進一步加強對專項資金使用的監管力度,為全縣的環境保護工作提供資金支持,為縣域經濟發展做出積極的貢獻。

  補助資金績效自評報告 篇15

  根據省糧食局、省財政廳《關于開展糧食專項補助資金績效評價工作通知》(X糧財聯〔20xx〕30號)文件精神,XX試驗區糧食局、財政局對20xx-20xx年省財政下達的倉庫維修、物流和園區建設、省儲庫(中心糧庫)建設等糧食專項補助資金項目的投資和資金使用情況認真開展了績效評價,現報告如下:

  一、省財政糧食專項補助資金下達情況

  20xx-20xx年,省財政共下達我區糧食專項補助資金合計172萬元。按資金使用方向分,倉庫維修資金98萬元,物流和園區建設資金44萬元,省儲庫(中心糧庫)建設資金30萬元;按資金使用單位分,XX試驗區建豐糧食儲備庫有限責任公司(以下稱建豐省儲庫)xx4萬元,XX試驗區生源糧油儲備有限責任公司(以下稱生源公司)58萬元;按下達年度分,20xx年23萬元,20xx年65萬元,20xx年84萬元。

  二、項目實施的內容和進展(完成)情況

  我區按照省糧食專項補助資金使用要求,加強組織領導,精心組織實施,扎實有效地開展了糧食倉庫維修,購置了糧油專項設備,實施了安徽XX糧食現代物流園項目,增添了部分基礎設施。在項目實施過程中,我們嚴格按照項目管理有關規定,認真履行招投標程序,切實加強對整個項目的監管。為了確保省糧食專項補助資金專款專用,不發生擠占挪用現象,采取財政直撥方式,由區財政局直接將專項補助資金撥付給施工企業和專項設備供應單位。

  (一)糧食倉庫維修情況。3年來,我區執行政策性收購的2家企業利用省糧食專項補助資金和企業自籌資金共維修倉庫35幢,面積15349m2,修建道路和水泥曬場8408 m2,購置設備65臺(套),地上通風籠4600m。

  (二)物流和園區建設情況。我區物流和園區建設主要突出XX獨特的區位和地理優勢,以建豐省儲庫為載體規劃建設安徽XX糧食現代物流園項目,該項目規劃占地xx0畝,總建筑面積28600平方米,總投資8747.42萬元,整個項目按倉儲、加工和信息服務三個功能區進行規劃,分兩期完成。一期規劃建設5萬噸倉庫,建設xx幢高大平房倉,配套建設年周轉能力達20萬噸的倉儲物流區;二期規劃建設加工區和物流信息服務區,建設年加工5萬噸大米和2萬噸米糠油生產線各一條,建成糧食現代物流信息服務公共平臺。目前已征地18.06畝,建成高大平房倉3幢,倉容1.5萬噸,并且完成了已征土地的水、電、路、綠化和曬場等基礎設施配套工作,完成投資2xx0萬元,下一步我們將利用退城進郊政策繼續實施后續工程。

  三、資金籌措和使用情況

  幾年來,我區倉庫維修資金累計投入426萬元,其中維修投入270萬元,設備購置投入156萬元。倉庫維修資金投入中省財政下達資金98萬元,占整個投入23%,區財政實際撥付資金98萬元,撥付率百分之百。我區糧食物流園區由建豐省儲庫組織實施,預計投資8747.42萬元,其中企業自籌7715.2萬元,申請銀行貸款xx32萬元,截止20xx年2月底,該項目累計完成投資2xx0萬元,其中省下達糧食財政專項補助資金74萬元(20xx年省儲庫新建倉庫建設補助資金30萬元,20xx年物流和園區建設資金44萬元),區財政實際撥付74萬元,撥付率百分之百。企業自籌資金來源主要依靠退城進郊和經營利潤,由于退城進郊沒有按期完成,目前整個項目進展緩慢,下一步我們將加大退城進郊力度,多渠道籌集建設資金,加快工程建設進度,爭取早日完工。

  四、項目實施效果

  省糧食財政專項資金的投入,從根本上調動了糧食企業的積極性,促進了糧食企業進一步改善儲糧條件,降低保糧成本,提高科學保糧水平,對整個糧食行業的發展起到非常重要的撬動和導向作用,有利于充分發揮國有糧食企業主渠道作用,有利于國家加強糧食宏觀調控,有效掌握市場糧源。從我區兩家企業項目實施情況看,省糧食財政專項資金的績效作用更加明顯。

  (一)建豐省儲庫。該庫已建倉庫全部為高大平房倉,業務程序處理全部實現了微機管理,所有糧食全部實現了雙低保管、機械通風、環流熏蒸、微機測溫,庫內還配備了地磅、攝像頭、消防器材和能夠開展常規檢化驗活動的儀器設備,庫區環境也非常亮麗。20xx年7月份,該庫保管3年的5000噸省級儲備糧需要輪換,如果按過去普通倉庫常規保管的話,這批糧食肯定陳化不能食用了,但是通過檢驗,該庫保管的5000噸省級儲備糧各項品質指標仍然達到食用標準,完全可以食用,結果省里把它作為平抑市場糧價糧食定向銷售給加工企業,僅此一筆銷售,不僅有效調控了糧價,還為國家多創造了幾百萬元經濟效益,資金的放大效應可見一斑。

  (二)生源公司。該公司8個站點每站都配備有風機、地磅、清糧機和輸送機,所有倉庫全部都安裝上了地上籠,全部實現了機械通風、雙低保糧。有了這些專項設備,農民售糧無需肩背手提,經過清糧機除雜后直接通過輸送機進倉,高水分糧食也無需整曬,可以直接通過機械通風降水,一方面可以大大方便售糧農民,更好地改善為農服務條件,另一方面還可以提高糧食質量,確保糧食儲存安全。

  五、問題和建議

  (一)要進一步完善資金撥付方式。在資金撥付上,由于受財政撥付體制影響,無論是倉庫維修資金,還是項目建設資金,承擔項目實施的企業都無法入賬,原因是我區財政在專項資金撥付過程中,直接將省財政下達的.專項資金撥付給施工企業或設備銷售單位,導致項目實施企業無法進行賬務處理。建議進一步完善資金撥付方式。

  (二)要把有限的資金用在刀刃上。前些年,糧食倉庫維修資金直接下達到企業,像撒胡椒面,既不利于監管,也不利于發揮倉庫維修資金的整體效益。建議把維修資金統一下達到各縣(區),由各縣(區)負責監督使用,這既可以加強資金使用的監督,也可以把有限的資金用在刀刃上,有利于發揮資金的整體效益。

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