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經費預算報告

時間:2024-08-09 17:50:09 報告 我要投稿

經費預算報告范文

  在經濟發展迅速的今天,需要使用報告的情況越來越多,報告具有成文事后性的特點。在寫之前,可以先參考范文,下面是小編為大家整理的經費預算報告范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

經費預算報告范文

經費預算報告范文1

  衛生局:

  基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛生局、縣財政局的領導下,穩步推進醫改各項工作,嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網上陽光采購,建立健全藥物采購監督管理機制。財務上,嚴格按照“xxxx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經費嚴重不足、人員不穩定等問題凸顯出來,特申請我院追加xxxx年度財政經費預算,報告如下:

  一、基本情況

  全鄉10個行政村,10個村衛生站,11個鄉村醫生;醫院現有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積xx年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。

  xxxx年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,其中工資福利支出(含村衛生站7xx年用于支出的實際收入,即醫療收入10萬元加財政實際撥付經費萬元,共計xxxx萬元。

  2、主要支出情況:經常性支出:全院人員工資(xxxx年劍閣縣部門預算方案)全年xx年實際支出萬元,存在缺口萬元。

  三、存在的問題

  隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫院使用的資金有限,后期越來越多的'問題凸顯出來,主要表現在:一是人員不穩定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院,部分臨時人員有退出醫院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的經濟負擔;三是財政撥付預算經費與醫院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業單位標準預算,沒有結合醫院的特殊性,沒有預算醫院開展醫療活動、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約萬元;四是因醫院收入減少,財政投入不足,醫院沒有承擔全年各類支出的經濟能力,醫院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。

  綜上所述,由于醫院收入減少,財政投入不足等現狀,現我院已無經濟能力承擔醫院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩定醫院人才隊伍,保障醫療活動的正常開展,促進醫療衛生事業的健康發展,特申請增加xxxx年度財政經費預算32萬元,望予批準!特此報告

經費預算報告范文2

鹽邊縣人民政府:

  20xx年是教育發展的.關鍵時期,根據“全國教育工作會”和《四川省中長期教育改革和發展規劃綱要(20xx-20xx年)》精神,我縣要全面推進新課程改革,進一步提升教育質量,必須對現有教師進行全方位培訓,轉變理念,更新知識,提高教師隊伍整體素質。為此,教育局決定從20xx年起,把師德師風建設、全方位培訓教師作為教育頭等大事來抓,從20xx年起分三年對全縣教師進行一次全面輪訓,重點抓好邊遠地區教師培訓、辦好班主任培訓班和學科骨干教師培訓班,并在全縣大力推行“校本培訓工程”,預計每年需專項培訓經費____萬元。

  根據《四川省教育廳關于加強縣級教師培訓機構建設的實施意見》川教(20xx)99號文件精神,“各縣應按不低于當年中小學、幼兒園教師人頭工資總額的1.5%作為教師培訓經費,列入縣級部門預算,專項撥付。其中50%撥給培訓機構用于縣級培訓工作”。特請示縣政府從20xx年起,每年縣財政預算___萬元作為縣級教師培訓機構培訓經費。

  妥否,請批示。

此致

敬禮!

  申請人:

  20__年__月__日

經費預算報告范文3

  鎮政府:

  據初步統計,我鎮參加市第六次人口普查的登記人口在12萬左右,其工作量大,任務重,根據市人普辦、市財政局聯合下發的《關于抓緊落實人口普查經費的.通知》(仙人普辦[20xx]3號)和市人普辦《關于第六次人口普查鎮級經費預算項目設定的意見》(仙人普辦

  [20xx]4號)文件精神,結合我鎮實際,特向鎮政府申請,要求按政策撥付(本行政區人口人均1.5元的預算)人普專項工作經費,以便我們盡快落實市人普辦安排的工作。具體預算報告如下: 一、普查前期準備工 1、普查指導員、普查員的培訓(在市培訓2天) 20000元 6月—10月 2、普查小區劃分及地圖的繪制(430個小區) 5000元

  3、宣傳費用5000元

  4、購買培訓資料費(450份) 7000元

  5、普查登記草表的印制(12萬人) 15000元 二、普查階段 1、普查的試點 10000元 10月—12月 2、正式普查、集中審核、修正和編碼上報 10000元

  3、普查后的結果抽查 5000元

  4、普查表的匯總10000元

  三、普查辦公費用1、接待上級檢查 5000元

  2、報送普查表的差旅費 5000元

  3、普查各階段業務普查生活招待 5000元

  4、打印費15000元

  四、普查辦聘用人員 每總支聘用一名普查指導員,共用7名,每月工資700元,時間為四個月;兩個居委會共33100元聘用普查員15名,每月工資600元。時間為一個半月。

  五、普查后期的工作 1、到市集中錄入匯總 10000元

  2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊 10000元總 計170100元 西流河鎮統計組

  支部 20xx年4月11日

經費預算報告范文4

  財政局:

  基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛生局、縣財政局的領導下,穩步推進醫改各項工作,嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網上陽光采購,建立健全藥物采購監督管理機制。財務上,嚴格按照“20xx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經費嚴重不足、人員不穩定等問題凸顯出來,特申請我院追加年度財政經費預算,報告如下:

 一、基本情況

  全鄉10個行政村,10個村衛生站,11個鄉村醫生;醫院現有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積20xx余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有B超工作站、全自動血球儀、20xx光機、生物疼痛治療儀等醫療設備,開放床位16張。

  20xx年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。

  20xx年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,其中工資福利支出(含村衛生站7200元)56元,商品和服務支出64663元,對個人和家庭補助2962元。

  二、實際運行情況

  1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入萬元,其中:醫療收入10萬元、藥品收入萬元,其他收入萬元(防保收入)。醫院全年用于支出的實際收入,即醫療收入10萬元加財政實際撥付經費萬元,共計萬元。

  2、主要支出情況:經常性支出:全院人員工資(20xx年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節假日補助;村衛生站補助萬元;上繳養老、醫療保險萬元;水電費萬元;差旅接待生活費用萬元;網絡、辦公電話費用萬元;各類耗材印刷打印費萬元;醫療設備、其他設備、房屋維護費用萬元;合作醫療補償墊付周轉費用4萬元。臨時性支出:規范化建設萬元,中醫工作萬元,災后重建項目實施費用萬元。醫院全年實際支出萬元,存在缺口萬元。

  三、存在的問題

  隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、20xx年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫院使用的資金有限,后期越來越多的`問題凸顯出來,主要表現在:一是人員不穩定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院,部分臨時人員有退出醫院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的經濟負擔;三是財政撥付預算經費與醫院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業單位標準預算,沒有結合醫院的特殊性,沒有預算醫院開展醫療活動、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約萬元;四是因醫院收入減少,財政投入不足,醫院沒有承擔全年各類支出的經濟能力,醫院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。

  綜上所述,由于醫院收入減少,財政投入不足等現狀,現我院已無經濟能力承擔醫院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩定醫院人才隊伍,保障醫療活動的正常開展,促進醫療衛生事業的健康發展,特申請增加年度財政經費預算32萬元,望予批準!

經費預算報告范文5

尊敬的領導:

  本人擬就某項重要活動申請一定經費支持,現呈交經費預算申請報告,望您審批通過。

  一、活動簡介

  該活動是一項面向全國高校的學術交流活動,旨在促進不同高校之間的.學術交流和合作,提高我校的學術水平和學術聲譽。本次活動將邀請多位知名學者和專家,結合學科前沿話題進行學術講座和研討會。同時,也將組織多場校際友誼比賽和文藝演出,增強學生之間的交流和友誼。

  二、經費預算

  1. 宣傳費用:5000元。

  用于印刷海報、制作宣傳材料等。

  2. 嘉賓費用:12000元。

  用于邀請多位知名學者和專家進行學術講座和研討會。

  3. 場地費用:8000元。

  用于租賃活動場地,包括會議室、演講廳、體育場等。

  4. 餐飲費用:10000元。

  用于為參與活動的嘉賓和學生提供餐飲服務。

  5. 獎金及禮品費:6000元。

  用于獎勵獲勝的校際友誼比賽選手,以及為嘉賓和志愿者提供小禮品。

  6. 其他費用:5000元。

  用于活動期間的雜費、人員交通費等。

  三、經費來源

  1. 學院撥款:20000元。

  2. 合作贊助:5000元。

  合作方為某知名企業,將提供5000元活動贊助。

  以上為本次活動的經費預算和經費來源,望領導審批通過,并協助做好經費支持的工作。謝謝!

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