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審計報告

經濟責任審計報告

時間:2024-09-26 15:41:15 審計報告 我要投稿

有關經濟責任審計報告范本

  威海市審計局關于**(單位)**同志 任期經濟責任審計結果的報告 威海市委組織部:

有關經濟責任審計報告范本

  根據你部威組審字[**]第**號通知要求,我局組成**人 審計組,自**年*月**日至*月**日,對(**)單位原局長**同 志任期經濟責任進行了送達(就地)審計。

  ** 單位是正處級行政(事業) 單位 ,其主要職責是 ******,內設*個科室,實有*人。經費由市財政局全額 (差 額)撥款,并具有行政收費職能,收費實行收支兩條(或票款 分離)管理,財務獨立核算(或納入會計核算中心管理)。

  **同志自**年*月擔任該單位局長,**年*月離任,任職 時間*年*月。由于任期較長,我們重點審計了近三年的財務 情況和內部經營管理情況;個別事項進行了延伸審計,受審 計條件和手段的限制,對應收款 **戶,計**萬元,未能實 施詳細的審計(列表說明), 對**項目(基建工程)采用了**中 介組織的審計結論。

  審計組審前、審后進行了公示。本次審計未收到檢舉電話。現將情況報告如下:

  一、主要業績

  **同志任職期間,于*年將《**日報》由 4 開 4 版小報 擴為對開 4 版大報,*年又擴為對開 8 版;**年自籌資金創 辦《**晚報》 ,**年將晚報由 4 開 8 版擴為 4 開 16 版;先后 成立了**、**單位。任期內,**報的發行量一直保持在**萬 多份,**報的發行量由**年的*千份增至**年的刊時的**萬 份。***收入由 **年的**萬元逐年遞增到**年的**萬元,增 長了*倍;任期內,**報社作為全額撥款事業單位,在實現 了自收自支的基礎上,累計向國家上繳稅費**萬元;從業人 員由**年的**人增加到**年的**人,增長了近*倍。

  任職期內,利用自籌資金**萬元、財政補貼專項設備款 **萬元和銀行貸款**萬元,征地**畝,建起了**萬平方米的 **大廈,完成了辦公、新聞采編的網絡化、微機化,實現了 無紙辦公,建設了**萬平方米**戶宿舍,至最后一輪房改全 部解決了職工住房。

  **同志離任時,資產總額**萬元,負債總額**萬元,凈 資產**萬元。審計凈調增 (減) 額分別為**萬元、**萬元、 **萬元;調增(減)率分別為**%、**%、**% 。任職期間累計 實現收入**萬元,總支出**萬元,審計凈調增(減)額分別為 **萬元、**萬元;調增(減)率分別為**%、**%;收支相抵結 余(超支)**萬元。累計結余**萬元。

  二、審計發現的主要問題

  (一) 違反財經法規的問題

  1.截留財政收入 **萬元。止 **年 *月末,將收取的 **費 **萬元轉入**賬戶,未按規定及時上繳財政。

  2.無證收費**萬元。**年*月至**年*月,收取**費**萬 元。

  3.私設小金庫**萬元。*年*月至*年*月,收取的房租收 入**萬元(或下屬事業單位上繳的**費**萬元、**固定資產 變價收入**萬元)賬外存放,先后用于支付招待費、發放獎 金、福利,截止**年*月末結余**萬元。

  4.任期內漏交各種稅費(營業稅、房產稅、企業所得稅、 個人所得稅及附加等)**萬元。

  (二)內部管理方面的問題

  1.有糾紛的資產**萬元。**年*月至**年*月購買土地** 畝,計**萬元,但沒有土地所有權,**年*月已向法院起訴, 法院已有裁定,至審計日仍未執行。

  2.不良資產 **萬元。截止 **年*月末,應收賬款余額為 **萬元,其中三年以上應收賬款**萬元,占全部應收賬款的 **%。經審計調查,已有**萬元因欠款戶瀕臨破產而難以收 回。

  3.擔保形成連帶責任,造成潛在風險 **萬元。

  **年*月 為 ** 單位向銀行提供貸款擔保 ** 萬元,應付貸款利息 ** 萬 元。*單位因連年虧損現已停產,尚有 **萬元未償還,已被 銀行起訴至法院,該案至審計日尚在審理之中。

  (三)**同志違反廉正規定的問題

  1.挪用資金 **萬元, **年*月,未經集體研究 **同志借 出資金**萬元給于本單位無任何經營往來的公司,至審計日 尚未收回(經審計調查,**同志親屬任該公司法人)。

  2.違規報銷費用**萬元。**同志任職期間,報銷沒有經 手人的招待費**萬元,經審計調查,為個人因私開支。

  3.其他問題。

  上述問題根據有關規定已處理。

  列擺問題應注意詳略得當,抓住重點,一般性問題可不 寫。

  三、審計評價意見

  **同志任職期內認真履行職責,積極組織創收,加強管 理,控制非生產性支出,完善內控制度。離任時凈資產總額 **萬元, 較接任時增加 (減) 了**萬元, 資產保值增值率**%, 資產負債率**%。任期內收支相抵結余 (超支)萬元,其中:

  政策性調價增加**萬元, 單位自身發展增加**萬元(雖然超支 **萬元,但彌補前任留下的包袱**萬元,剔除后凈資產增加 **萬元。具體分析各種原因)。

  任職期內,不能嚴格遵守財經法紀,違規操作,存在截 留財政收入、收支不實,濫收費、私設小金庫等問題;管理 上有不良資產、土地糾紛;個人存有挪用資金、多占住房等 不廉潔行為。

  本次審計調增(減)資產、負債、凈資產、收入等共計** 萬元,違規金額占審計資金總額的 **%,影響了該單位會計 資料的真實性、合法性。對審計查出的違反財經法規的問題 和內部控制管理方面的問題,**同志應分別承擔以下責任:

  對私設小金庫、擠占挪用、截留財政收入、漏繳稅費**萬元、 **管理方面的問題,**同志應負主要直接責任;對**問題以 及下屬公司經理涉嫌貪貪汚觸犯刑律和銷毀“小金庫”資料及 偽造、變造會計憑證、會計賬簿等問題,**同志應負領導和 管理責任。

  四、審計建議

  審計建議是指向組織部門或市委、市政府等上級部門提 出,在經濟責任審計中帶有宏觀性、指導性的審計建議,而 不是對具體單位所提建議

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