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公安分局機關財務收支審計報告范文
財務無論是國有單位還是私營單位都是很重要的,因為資金是公司的血脈。公司根據公司的實際情況出具相應的財務收支審計報告,領導根據審計報告作出必要的調整。今天小編整理了1篇關于公安分局機關財務收支審計報告,希望可以幫到有需要的人。
根據《中華人民共和國審計法》第十六條,自2015年3月6日至2015年4月30日,區審計局對上海市公安局金山分局(以下簡稱區公安分局)2014年度預算執行及其他財政財務收支情況進行了審計。
一、基本情況和審計評價
區公安分局是區級主管預算單位,2014年度納入部門預算編報范圍的單位共1戶。
審計結果表明,區公安分局能夠按照國家預算管理的法律法規,組織好本部門2014年度預算編報工作,2014年度預算執行基本規范,會計核算基本遵守了有關財經法規。但審計發現也發現一些問題需加以糾正和改進。
二、審計發現的主要問題
(一)財經制度執行不嚴格問題:公務卡制度執行不嚴,涉及金額191.70萬元。
(二)財務管理不規范問題:大額支付現金,涉及金額204.24萬元,大部分支付本單位人員辦案差旅費和各單位和部門的辦案鑒定費。
三、審計處理情況及建議
對上述問題,區審計局已依法出具了審計報告,對公務卡制度執行不嚴格問題,要求區公安分局應嚴格按照規定執行,規范公務卡的使用;對大額支付現金的問題,要求區公安分局加強對現金的管理。
四、審計發現問題的整改情況
對本次審計發現的問題,區公安分局主要領導高度重視,及時召開黨委會研究落實了整改情況。對公務卡制度執行不嚴格問題,首先通過公安網發布通知,強調了公務卡管理辦法的使用和報銷規定,要求各部門平時要加大公務卡使用力度,對于日常開支嚴格按照公務卡結算目錄規定執行。對大額支付現金的問題,原則上使用銀行轉賬或公務卡結算的方法支付,以減少現金的支出。
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